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  • 索引號(hào):006383604B/2019-1585960
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣財(cái)政局
  • 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
  • 生成日期:2019-08-30
  • 公開(kāi)日期:2019-08-30
  • 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
華容縣北景港2018年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
來(lái)源:華容縣政府   2019-08-30 10:06
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華容縣北景港人民政府2018年度

部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

 

目錄

 

第一部分 華容縣北景港人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 華容縣北景港人民政府部門(mén)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名稱(chēng)解釋

第四部分 華容縣北景港人民政府部門(mén)2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

第一部分 華容縣北景港人民政府部門(mén)概況

一、主要職能

人民政府:全民貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),加強(qiáng)基層組織建設(shè),完善黨對(duì)農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo),緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生,加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面履職。

財(cái)政所:負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)政、預(yù)算、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等方面的法律法規(guī)和政策;編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支,資金調(diào)度和撥款;指導(dǎo)全鎮(zhèn)的會(huì)計(jì)工作,加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督;加強(qiáng)對(duì)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實(shí)處;完成上級(jí)財(cái)政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。

農(nóng)技推廣服務(wù)中心:負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市關(guān)于農(nóng)業(yè)方面的法律法規(guī)和政策,負(fù)責(zé)農(nóng)作物種植技術(shù)、畜牧牲畜養(yǎng)殖、防疫技術(shù)的引進(jìn)、推廣;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項(xiàng)。

林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站:宣傳與貫徹執(zhí)行林業(yè),建設(shè)和環(huán)保等法律、法規(guī)和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策。配合上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)開(kāi)展日常業(yè)務(wù)工作,配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府履行技術(shù)推廣與服務(wù),糾紛調(diào)處,業(yè)務(wù)培訓(xùn)等職能。為群眾提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

人力資源和社會(huì)保障站:負(fù)責(zé)轄區(qū)就業(yè)服務(wù)平臺(tái)日常管理和規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、負(fù)責(zé)職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定。進(jìn)行創(chuàng)業(yè)培訓(xùn),就業(yè)困難對(duì)象幫扶。信息報(bào)送和資源調(diào)查。負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)用人單位提供勞動(dòng)保障法律、法規(guī)、政策宣傳和咨詢服務(wù)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)政策貫徹、宣傳和政策咨詢,城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作,企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。

文化綜合服務(wù)站:負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策;負(fù)責(zé)報(bào)刊、書(shū)籍的借閱工作;負(fù)責(zé)組織開(kāi)展群眾文化活動(dòng)、指導(dǎo)文藝創(chuàng)作;協(xié)助做好廣播、電視、電影、網(wǎng)絡(luò)等工作;鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。

水利管理服務(wù)站:負(fù)責(zé)宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳;負(fù)責(zé)農(nóng)田水利規(guī)劃、堤防建設(shè)與管理及防汛救災(zāi)工作;轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村供水工程的規(guī)劃、質(zhì)量監(jiān)督和安全運(yùn)營(yíng);鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務(wù)部門(mén)安排的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

華容縣北景港人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:政府機(jī)關(guān)、財(cái)政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會(huì)保障站、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站。

(二)決算單位構(gòu)成。

華容縣北景港人民政府2018年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:機(jī)關(guān)本級(jí)決算,機(jī)構(gòu)包括鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)財(cái)政所、鄉(xiāng)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、鄉(xiāng)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障站、鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)站、鄉(xiāng)水利管理服務(wù)站。

 

第二部分  華容縣北景港人民政府部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)1,750.92萬(wàn)元,與2017年相比, 收、支總計(jì)增加455.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.13%。主要原因是水利建設(shè)、道路建設(shè)、村級(jí)平臺(tái)建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等項(xiàng)目增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入1,750.92萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1477.79萬(wàn)元,比上年增加28.72%,占本年總收入84.4%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入273.13萬(wàn)元,比上年增加84.98%,占本年總收入15.6%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年支出合計(jì)1,750.92萬(wàn)元,其中:基本支出697.18萬(wàn)元,占本年總支出39.82%;項(xiàng)目支出1053.74萬(wàn)元,占本年總支出60.18%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1750.92萬(wàn)元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加455.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.13%。主要原因是水利建設(shè)、道路建設(shè)、村級(jí)平臺(tái)建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出1477.79萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的84.4%。與2017年度相比,比上年增加330萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.72%。主要原因是水利建設(shè)、道路建設(shè)、村級(jí)平臺(tái)建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等項(xiàng)目增加

(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出1477.79萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類(lèi))601.09萬(wàn)元,占40.67%。國(guó)防支出(類(lèi))2.4萬(wàn)元,占0.16%。教育支出15萬(wàn)元(類(lèi)),占1.02%。文化體育與傳媒支出(類(lèi))18.71萬(wàn)元,占1.27%。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))170.91萬(wàn)元,占11.57%。農(nóng)林水支出(類(lèi))530.03萬(wàn)元,占35.87%。交通運(yùn)輸支出(類(lèi))89.05萬(wàn)元,占6.03%。資源勘探信息等支出(類(lèi))6.6萬(wàn)元,占0.45%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))22萬(wàn)元,占1.49%。糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))22萬(wàn)元,占1.49%

(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1477.79萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1477.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,其中:

一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為387.15萬(wàn)元,支出決算為387.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為184.14萬(wàn)元,支出決算為184.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為22.8萬(wàn)元,支出決算為22.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

國(guó)防支出(類(lèi))國(guó)防動(dòng)員(款)其他國(guó)防動(dòng)員支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.4萬(wàn)元,支出決算為2.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

教育支出(類(lèi))其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為15萬(wàn)元,支出決算為15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

文化體育與傳媒支出(類(lèi))文化(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.71萬(wàn)元,支出決算為0.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

文化體育與傳媒支出(類(lèi))文化(款)其他文化支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為11萬(wàn)元,支出決算為11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

文化體育與傳媒支出(類(lèi))其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為7萬(wàn)元,支出決算為7萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.41萬(wàn)元,支出決算為1.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為13.5萬(wàn)元,支出決算為13.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))自然災(zāi)害生活救助(款)自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為20.2萬(wàn)元,支出決算為20.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))特困人員救助供養(yǎng)(款)城市特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為53.93萬(wàn)元,支出決算為53.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為28.86萬(wàn)元,支出決算為28.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為7萬(wàn)元,支出決算為7萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為38萬(wàn)元,支出決算為38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.94萬(wàn)元,支出決算為4.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為40.24萬(wàn)元,支出決算為40.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為20.1萬(wàn)元,支出決算為20.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為19.8萬(wàn)元,支出決算為19.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為24.39萬(wàn)元,支出決算為24.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)水利工程建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為12萬(wàn)元,支出決算為12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為22.15萬(wàn)元,支出決算為22.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)農(nóng)田水利(項(xiàng))。年初預(yù)算為11萬(wàn)元,支出決算為11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)砂石資源費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)其他水利支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.24萬(wàn)元,支出決算為2.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為25萬(wàn)元,支出決算為25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為251.17萬(wàn)元,支出決算為251.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類(lèi))其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為80萬(wàn)元,支出決算為80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為29.66萬(wàn)元,支出決算為29.66萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為59.38萬(wàn)元,支出決算為59.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

資源勘探信息等支出(類(lèi))安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)應(yīng)急救援支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.6萬(wàn)元,支出決算為1.6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

資源勘探信息等支出(類(lèi))安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為20萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款)其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))糧油事務(wù)(款)其他糧油事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為22萬(wàn)元,支出決算為22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

華容縣北景港鎮(zhèn)人民政府部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出697.18萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)533.73萬(wàn)元,占基本支出的76.55%,主要包括:按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)163.45萬(wàn)元,占基本支出的23.45%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元,支出決算數(shù)為7.28萬(wàn)元,完成預(yù)算的91%。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比無(wú)增減變化。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算8萬(wàn)元,支出決算為7.28萬(wàn)元,完成預(yù)算的91%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.16萬(wàn)元,減少2.2%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比無(wú)增減變化。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.28萬(wàn)元,占100 %,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占 0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0 %。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.28萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組202個(gè)、來(lái)賓1220人次,主要是綜合事務(wù)管理、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)展、調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2018 1231日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入273.13萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出273.13萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出273.13萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算計(jì)劃控制支出,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的管理,做到預(yù)算與實(shí)際一致,對(duì)2018年的績(jī)效目標(biāo):預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等開(kāi)展了自評(píng),完成了2018年年初制定的績(jī)效目標(biāo),確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

按照華財(cái)發(fā)〔201923號(hào)文件要求,我單位對(duì)部門(mén)整體支出績(jī)效開(kāi)展了自評(píng),績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,2018年度績(jī)效目標(biāo)完成較好。

(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

較好地完成了年度工作目標(biāo),建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,部門(mén)整體支出管理得到了提升。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年華容縣北景港人民政府機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算163.45萬(wàn)元。比2017年增加79.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)93.6%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。主要原因是:人員增加引起的商品服務(wù)支出以及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的增加。

(二)一般性支出情況

2018年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)6.32萬(wàn)元,用于召開(kāi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作會(huì)議,人數(shù)525人,內(nèi)容為環(huán)境整治、空心房整治、扶貧工作、防汛工作等會(huì)議;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.17萬(wàn)元,用于開(kāi)展業(yè)務(wù)及能力培訓(xùn),人數(shù)105人,內(nèi)容為統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、水利、農(nóng)業(yè)等業(yè)務(wù)技能培訓(xùn);與年初預(yù)算數(shù)持平,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

(三)政府采購(gòu)支出情情況

本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額116.83萬(wàn)元,其中:貨物0萬(wàn)元;工程116.83萬(wàn)元;服務(wù)0萬(wàn)元;本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額116萬(wàn)元,其中:貨物0萬(wàn)元;工程116萬(wàn)元;服務(wù)0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額116萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額116萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。(政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門(mén)納入2018年度部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額)

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至20181231日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。 

第三部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門(mén)以外的其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 

第四部分  2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

詳見(jiàn)附件

2018年度華容縣北景港人民政府部門(mén)決算表格

 

2018年華容縣北景港部門(mén)決算公開(kāi)表.XLS

 

 


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