- 索引號:43060000/2016-1033596
- 發(fā)布機構(gòu):華容縣政府
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2016-04-20
- 公開日期:2016-04-20
- 公開方式:政府網(wǎng)站
2016年華容縣操軍鎮(zhèn)收支預(yù)算計劃總表 |
||||||
|
|
|
|
單位:萬元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||||
項 目 |
本年預(yù)算 |
項 目 |
本年預(yù)算 |
|||
一、財政撥款(補助) |
517 |
一、基本支出 |
805 |
|||
二、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
|
工資福利支出 |
470 |
|||
行政事業(yè)性收費收入 |
|
一般商品和服務(wù)支出 |
80 |
|||
罰沒收入 |
|
對個人和家庭的補助 |
105 |
|||
政府性基金 |
|
其他支出 |
150 |
|||
專項收入 |
|
二、項目支出 |
302 |
|||
其他收入 |
|
專項商品和服務(wù)支出 |
|
|||
三、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 |
30 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
贈與 |
|
|||
五、上級補助收入 |
380 |
債務(wù)利息支出 |
|
|||
六、附屬單位上繳收入 |
|
債務(wù)還本支出 |
|
|||
七、其他收入 |
180 |
基本建設(shè)支出 |
202 |
|||
八、上年結(jié)余 |
|
其他資本性支出 |
|
|||
|
|
其他支出 |
100 |
|||
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|||
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|||
|
|
五、上繳上級支出 |
|
|||
收 入 總 計 |
1107 |
支 出 總 計 |
1107 |
2016年華容縣操軍鎮(zhèn)財政撥款(補助)支出預(yù)算表 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||||
功能科目 |
單位及功能科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
||||||||||||||||||
合計 |
工資福利支出 |
一般商品和服務(wù)支出 |
對個人和家庭的補助 |
其他 |
合計 |
專項商品和服務(wù)支出 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
贈與 |
債務(wù)利息支出 |
債務(wù)還本支出 |
基本建設(shè)支出 |
其他資本性支出 |
其他 |
||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||||
|
合 計 |
517 |
503 |
470.78 |
3.8 |
28.42 |
|
14 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2010301 |
鄉(xiāng)機關(guān) |
195.66 |
181.66 |
171.92 |
1.15 |
8.59 |
|
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2010301 |
財政所 |
47.03 |
47.03 |
44.53 |
0.40 |
2.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2010301 |
農(nóng)技推廣服務(wù)中心 |
57.53 |
57.53 |
53.76 |
0.45 |
3.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2010301 |
林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站 |
20.28 |
20.28 |
19.08 |
0.20 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2010301 |
人力資源和社會保障站 |
21.55 |
21.55 |
20.24 |
0.20 |
1.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2010301 |
文化綜合服務(wù)站 |
10.89 |
10.89 |
10.22 |
0.10 |
0.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2010301 |
水利管理服務(wù)站 |
164.06 |
164.06 |
151.03 |
1.30 |
11.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年華容縣操軍鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
單位:萬元
項 目 |
本年預(yù)算數(shù) |
說明 |
合 計 |
4.5 |
公務(wù)接待上要嚴格把關(guān),一律 |
1、因公出國(境)費用 |
|
憑接待函方可 |
2、公務(wù)接待費 |
4 |
接待。今年“三公” |
3、公務(wù)用車費 |
0.5 |
經(jīng)費要比上年 |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 |
0.5 |
減少1萬元 |
(2)公務(wù)用車購置 |
|
|
注:1、部門“三公經(jīng)費”預(yù)算公開范圍指所有使用財政資金安排“三公”經(jīng)費支出的部門和單位都要公開財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算;
2、說明欄內(nèi)需填寫“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明信息。
部門單位預(yù)算公開基本情況表 |
|
2016年度 |
|
編制單位:華容縣操軍鎮(zhèn) |
|
項目 說明 |
情況說明 |
主 要 職 責 |
負責組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出,編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算,監(jiān)督本鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行,編制財政決算。 |
預(yù)算單位構(gòu)成 |
一 鎮(zhèn)政府機關(guān)。二 站所(財政所,水管站,農(nóng)技站,文化站, 人社站)。三 各村場 |
部門預(yù)算情況說明 (包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi),須包含機關(guān)運行經(jīng)費情況) |
本著“保證基本保障和基本運行”“確保利益傾斜和適度平衡” “財力和事權(quán)相統(tǒng)一”的原則,比照縣直單位標準,適當考慮公用 經(jīng)費。全年總收入1107萬元。其中財政撥款517萬元,納入財政專戶管理的非稅收入30萬元,上級補助收入380萬元,其他收入 180萬元。全年總支出1107萬元。其中基本支出805萬元,項目支出302萬元。 |
2016年華容縣部門基金收支預(yù)算表 | |||
單位名稱:操軍鎮(zhèn) | 單位:萬元 | ||
收 入 | 2016年預(yù)算數(shù) | 支出 | 2016年預(yù)算數(shù) |
一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | 一、文化體育與傳媒 | ||
二、散裝水泥專項資金收入 | 文化事業(yè)建設(shè)費支出 | ||
三、墻體材料專項基金收入 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 | ||
四、新菜地開發(fā)基金收入 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | ||
五、新增建設(shè)用地土地有償使用費收入 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | ||
六、政府住房基金收入 | 小型水庫移民扶助基金支出 | ||
七、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
八、國有土地使用權(quán)出讓金收入 | 政府住房基金支出 | ||
九、國有土地收益基金收入 | 國有土地使用權(quán)出讓金支出 | ||
十、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 城市公用事業(yè)附加支出 | ||
十一、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | 國有土地收益基金支出 | ||
十二、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | ||
十三、小型水庫移民扶助基金收入 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費支出 | ||
十四、彩票公益金收入 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出 | ||
十五、車輛通行費 | 四、農(nóng)林水事務(wù) | ||
十六、其他基金收入 | 新菜地開發(fā)建設(shè)基金支出 | ||
大中型水庫庫區(qū)基金支出 | |||
五、交通運輸支出 | |||
公路水路運運輸 | |||
車輛通行費安排的支出 | |||
港口建設(shè)費安排的支出 | |||
民航發(fā)展基金支出 | |||
六、資源勘探電力信息等支出 | |||
無線電頻率占用費安排的支出 | |||
散裝水泥專項資金支出 | |||
新型墻體材料專項基金支出 | |||
農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
七、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出 | |||
旅游發(fā)展基金支出 | |||
八、其他支出 | |||
其他政府性基金支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | |||
當年收入合計 | 當年支出合計 | ||
中央補助收入 | 補助市縣支出 | ||
收入總計 | 本單位此 表無數(shù)據(jù) |
支出總計 | |
注:本部門此表無數(shù)據(jù)。 |

掃一掃在手機打開當前頁