- 索引號:006383604B/2019-1567000
- 發(fā)布機構(gòu):縣財政局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2019-02-12
- 公開日期:2019-02-12
- 公開方式:政府網(wǎng)站
華容縣團洲鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 團洲鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
(三)一般性支出情況(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項目支出明細表(A)
預(yù)算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項目支出明細表(B)
預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項目支出明細表(C)
預(yù)算14表C1 項目支出明細表(C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表項目支出績效目標(biāo)表
績效32表整體支出績效目標(biāo)表
一、部門基本概況
1、職能職責(zé):制訂和組織實施經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃,搞好商品流通,抓好招商引資,不斷培植財源,增強財政實力,增加群眾收入,促進新農(nóng)村發(fā)展;制訂并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃,保護好生態(tài);負責(zé)本行政區(qū)域各項社會公益事業(yè)綜合協(xié)調(diào)工作,維護一切單位和個人的合法權(quán)益,維護社會穩(wěn)定,抓好精神文明建設(shè);落實中央路線、方針和政策,完成上級政府交辦的各項工作。
2、機構(gòu)設(shè)置: 鄉(xiāng)政府機關(guān)、鄉(xiāng)財政所、鄉(xiāng)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、鄉(xiāng)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、鄉(xiāng)人力資源和社會保障站、鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)站、鄉(xiāng)水利管理服務(wù)站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的單位有7家,分別是:鄉(xiāng)政府機關(guān)、鄉(xiāng)財政所、鄉(xiāng)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、鄉(xiāng)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、鄉(xiāng)人力資源和社會保障站、鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)站、鄉(xiāng)水利管理服務(wù)站。
三、部門收支總體情況
2019年團洲鄉(xiāng)人民政府沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件19.20.21.22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款,也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入;支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括項目經(jīng)費。
(一)收入預(yù)算:2019年預(yù)算總收入1467萬元。其中:收入較去年1355.27增加111.73萬元,同比增長8.24%,主要是經(jīng)費撥款增加111.73萬元。
(二)支出預(yù)算:2019年年初預(yù)算數(shù)1467萬元,較去年1355.27增加111.73萬元,同比增長8.24%。其中:工資福利支出452.09萬元;一般商品和服務(wù)支出315萬元;對個人和家庭的補助30萬元;其他支出669.91萬元,原因是:今年扶貧任務(wù)重,相應(yīng)辦公經(jīng)費增加。無項目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入520萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為520萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�;局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件(華財發(fā)〔2019)4號)。
(二)項目支出:2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。項目支出預(yù)算見批復(fù)文件(華財發(fā)〔2019)4號)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2019年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款310.3萬元。比2018 年減少68.55 萬元,降低18.09%。主要原因是:厲行節(jié)約,進一步壓縮機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。其中:辦公費17萬元、印刷與資料費23萬元、手續(xù)費5萬元、電費12萬元、差旅費2萬元、維修與維護支出42.59萬元、會議費15萬元、培訓(xùn)費16萬元、接待費10萬元、勞務(wù)費13萬元、工會經(jīng)費12萬元、公務(wù)用車費2萬元、其它支出140.71萬元.
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12萬元,其中,公務(wù)接待費10萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少0.7萬元,同比減少5.5%。主要是厲行節(jié)約,進一步壓縮三公經(jīng)費。
(三)一般性支出情況
本部門機關(guān)2019年會議費預(yù)算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人,內(nèi)容無;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容無。
(四)政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算總額70萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算20萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算15萬元,工程采購預(yù)算35萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,本單位年末共有車輛0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上通用設(shè)備0臺(套)。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺。
(六)重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本部門項目支出績效目標(biāo)為0萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》,第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
部門預(yù)算公開表格
預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項目支出明細表(A)
預(yù)算14表A1項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項目支出明細表(B)
預(yù)算14表B1項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項目支出明細表(C)
預(yù)算14表C1項目支出明細表(C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表


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