- 索引號:006383604B/2018-1413614
- 發(fā)布機構(gòu):財政局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2018-08-31
- 公開日期:2018-08-31
- 公開方式:政府網(wǎng)站
華容縣政府辦系統(tǒng)2017年部門決算
公開說明
一、主要職能
協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。受理并審核縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項,提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見,報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。負(fù)責(zé)縣人民政府會議的籌備工作,協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)辦公自動化建設(shè);負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)建設(shè)的規(guī)劃、項目審核及業(yè)務(wù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)縣人民政府門戶網(wǎng)站群建設(shè)。承辦、落實市12345熱線管理辦交辦的工單。組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。負(fù)責(zé)起草《政府工作報告》和縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)的綜合性講話、文稿以及向上級黨委、政府匯報材料;起草縣政府綜合性文件和重要會議文件;負(fù)責(zé)開展重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢和縣政府重大決策部署落實情況的跟蹤調(diào)研。負(fù)責(zé)縣政府推進(jìn)依法行政、建設(shè)法治政府工作;負(fù)責(zé)全縣政府法制工作的開展、檢查和督促。負(fù)責(zé)全縣外事僑務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)縣人民政府機關(guān)辦公場所行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和縣人民政府有關(guān)接待工作。負(fù)責(zé)全縣公共機構(gòu)節(jié)能及統(tǒng)計工作。承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,華容縣政府辦系統(tǒng)部門決算包括:機關(guān)本級決算、所屬二級機構(gòu)經(jīng)濟(jì)研究中心和民宗局部門決算,部門決算報表匯總公開。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1,802.99萬元,比上年減少20.87%�?傊С�1,802.99萬元,比上年減少20.87%。
(二)收入決算情況
2017年收入1,802.99萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1,802.99萬元,比上年減少17.12%。
(三)支出決算情況
2017年支出1,802.99萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1,802.99萬元,比上年減少10.78%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入1,802.99萬元,比上年減少20.87%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出1,802.99萬元,比上年減少20.87%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。
按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出1,802.99萬元,比上年減少10.78%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入1,802.99萬元,比上年減少17.12%。 一般公共預(yù)算撥款支出1,802.99萬元,比上年減少17.12%。
(二)2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出1,802.99萬元,比上年減少17.12%。用于基本支出1425.85萬元,比上年增加3.28%。用于項目支出377.14萬元,比上年減少59.78%。
(三)2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出1,802.99萬元,比上年減少17.12%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出1,802.99萬元,比上年減少10.78%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出1425.85萬元,比上年增加3.28%。其中:工資福利支出807.82萬元,比上年增加23.53%。商品和服務(wù)支出437.73萬元,比上年增加1.61%。對個人和家庭的補助180.30萬元,比上年減少39.22%。項目支出377.14萬元,比上年減少52.75%。其中:商品和服務(wù)支出377.14萬元,比上年減少52.75%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣政府辦系統(tǒng)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1425.85萬元。其中:人員經(jīng)費988.12萬元,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費437.73萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為69萬元,決算數(shù)為61.40萬元。其中:公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為69萬元,公務(wù)接待費決算數(shù)為61.40萬元,公務(wù)接待218批次8371人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少77.3萬元,華容縣人民政府辦公室按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
2017年,根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作,積極履行職責(zé),強化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo),同時加強預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理得到了提升。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費
2017年華容縣政府辦系統(tǒng)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算437.73萬元。比2016年減少7.22萬元。
(二)政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額78萬元,其中:貨物22萬元;服務(wù)56萬元;本年度政府采購實際采購總額65.46萬元,其中:貨物17.95萬元;服務(wù)47.51萬元;
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十一、相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件:政府辦系統(tǒng)2017年部門決算公開表格.XLS

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