- 索引號(hào):006383604B/2023-2118681
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣財(cái)政局
- 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
- 生成日期:2023-09-08
- 公開(kāi)日期:2023-09-08
- 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
2022年度
華容縣人民政府辦公室(本級(jí))部門(mén)決算
目錄
第一部分華容縣人民政府辦公室(本級(jí))概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分華容縣人民政府辦公室(本級(jí))概況
一、部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬﹨f(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
(二)研究縣政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng),提出審核意見(jiàn),報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
(三)負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作,協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
�。ㄋ模└鶕�(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要,對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào),提出處理意見(jiàn),報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
�。ㄎ澹┺k理中央、省政府、市政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示,并督促落實(shí)。督促檢查縣政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣政府公文、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。負(fù)責(zé)組織對(duì)縣政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績(jī)效評(píng)估工作。
(六)負(fù)責(zé)縣政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。負(fù)責(zé)政府大事記工作。
(七)負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣各工作部門(mén)和公共服務(wù)企事業(yè)單位熱線資源的整合,指導(dǎo)推進(jìn)全縣公眾服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查并考核相關(guān)工作部門(mén)和公共服務(wù)企事業(yè)單位社會(huì)求助服務(wù)事項(xiàng)辦理情況,承辦、落實(shí)市12345熱線管理辦交辦的工單。
�。ò耍┙M織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
�。ň牛┙M織起草縣政府重要綜合性文件和重要會(huì)議文件;負(fù)責(zé)開(kāi)展重大問(wèn)題的調(diào)查研究、決策咨詢(xún)和縣政府重大決策部署落實(shí)情況的跟蹤調(diào)研;整理報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài);負(fù)責(zé)對(duì)全縣政府系統(tǒng)調(diào)查研究和決策咨詢(xún)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)實(shí)施駐縣金融管理部門(mén)、各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)年度工作績(jī)效評(píng)估,引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和鼓勵(lì)各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)支持、服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。組織和協(xié)調(diào)引進(jìn)各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)在縣設(shè)立機(jī)構(gòu)(分支機(jī)構(gòu)),負(fù)責(zé)小微金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)監(jiān)管工作,負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣資本市場(chǎng)建設(shè)與發(fā)展。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急處置工作,會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處和打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng),會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)全縣社會(huì)信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建,推進(jìn)改善金融生態(tài)環(huán)境。
�。ㄊ唬┴�(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、應(yīng)急管理、行政事務(wù)和接待工作。
(十二)負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的全過(guò)程指導(dǎo)和監(jiān)督工作。
(十三)負(fù)責(zé)全縣禁毒社會(huì)化建設(shè)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、考核、服務(wù)。
(十四)完成縣委和縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣人民政府辦公室(本級(jí))內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:縣政府總值班室、秘書(shū)室、綜合協(xié)調(diào)室、財(cái)稅辦、督查室、政策法規(guī)室、政工人事室、金融辦、財(cái)務(wù)室、離退休人員管理室、行政室、優(yōu)化辦、“12345”熱線辦、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心、禁毒社會(huì)化服務(wù)中心15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。華容縣人民政府辦公室(本級(jí))2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:華容縣人民政府辦公室本級(jí),不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)。
第二部分華容縣人民政府辦公室(本級(jí))2022年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分華容縣人民政府辦公室(本級(jí))2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為1834.59萬(wàn)元。與上年相比,收、支總計(jì)各增加487.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.21%,主要是因?yàn)榛局С龊晚?xiàng)目支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1834.59萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1834.59萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1834.59萬(wàn)元,其中:基本支出1398.85萬(wàn)元,占76.25%;項(xiàng)目支出435.74萬(wàn)元,占23.75%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1834.59萬(wàn)元,與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加487.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.21%,主要是因?yàn)榛局С龊晚?xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1834.59萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年度相比,財(cái)政撥款支出增加487.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.21%,主要是因?yàn)榛局С龊晚?xiàng)目支出增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1834.59萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出1705.59萬(wàn)元,占92.97%;公共安全(類(lèi))支出55萬(wàn)元,占3%;節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出10萬(wàn)元,占0.54%;金融(類(lèi))支出64萬(wàn)元,占3.49%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為852萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1834.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的215.33%,其中:
1、一般公共服務(wù)(類(lèi))人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.4萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人大調(diào)研經(jīng)費(fèi)增加。
2、一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為852萬(wàn)元,支出決算為1396.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的163.9%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加。
3、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為264.5萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:防疫支出增加。
4、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為42.24萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境支出增加。
5、公共安全支出(類(lèi))公安(款)其他公安支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為55萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 :禁毒支出增加。
6、節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))自然生態(tài)保護(hù)(款)其他自然生態(tài)保護(hù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:節(jié)能環(huán)保支出增加。
7、金融支出(類(lèi))城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)金融部門(mén)其他行政支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為64萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:金融支出增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1398.85萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)959.69萬(wàn)元,占基本支出的68.61%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)439.16萬(wàn)元,占基本支出的31.39%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為9.99萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.9%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算減少百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為9.99萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.9%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,與上年相比減少20萬(wàn)元,減少66.84%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,比上年支出減少。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算減少百分比。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算減少百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.99萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.99萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組93個(gè)、來(lái)賓745人次(不包括陪同人員),主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出439.16萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加244.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)125.79%。主要原因是:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加,其中辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等均有增加。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)17.16萬(wàn)元,用于召開(kāi)華容縣人民政府全體(擴(kuò)大)會(huì)議,人數(shù)160人,內(nèi)容為總結(jié)政府各項(xiàng)工作推進(jìn)情況,部署后段工作安排;召開(kāi)華容縣政府系統(tǒng)建議提案辦理工作交辦會(huì),人數(shù)140人,內(nèi)容為工作建議提案辦理交辦;召開(kāi)金融工作大會(huì),人數(shù)250人,內(nèi)容為金融相關(guān)工作部署安排;召開(kāi)華容縣清廉項(xiàng)目建設(shè)管理推進(jìn)會(huì),人數(shù)151人,內(nèi)容為推進(jìn)清廉項(xiàng)目建設(shè)管理;召開(kāi)全縣優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境半年度講評(píng)會(huì)、測(cè)評(píng)會(huì),人數(shù)150人,內(nèi)容為測(cè)評(píng)全縣優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境半年度工作;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)17.31萬(wàn)元,用于開(kāi)展全縣政府辦系統(tǒng)辦公室業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)175人,內(nèi)容為提升政府系統(tǒng)辦公室業(yè)務(wù)水平培訓(xùn);開(kāi)展全縣12345熱線及市縣長(zhǎng)信箱培訓(xùn)工作會(huì),人數(shù)160人,內(nèi)容為12345熱線及市縣長(zhǎng)信箱辦理培訓(xùn);開(kāi)展全縣優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境迎省評(píng)培訓(xùn)會(huì),人數(shù)180人,內(nèi)容為持續(xù)開(kāi)展?fàn)I商環(huán)境評(píng)價(jià)、提升責(zé)任單位優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的能力和水平業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn);2022年本部門(mén)未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額76.82萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出43.41 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出33.41萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額76.82萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額76.82萬(wàn)元,占中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,無(wú)法計(jì)算工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)部門(mén)整體支出績(jī)效情況
2022年,根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,圍繞縣委、縣政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo),同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,部門(mén)整體支出管理得到了提升。本單位2022年度實(shí)際支出1834.59萬(wàn)元,2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下:
1.本年預(yù)算配置控制較好,財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以?xún)?nèi),實(shí)際在職人員數(shù)在編制數(shù)以下;嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,總額較上年有減少。
2.預(yù)算管理方面,制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度,執(zhí)行總體較為有效。
通過(guò)對(duì)2022年的運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面綜合考評(píng), 2022年,較好地完成了年度工作目標(biāo),部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)為優(yōu)。
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1、工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善,由于在平時(shí)工作中未加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控工作的重視,績(jī)效監(jiān)控工作容易滯后,未形成對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控的習(xí)慣。
2、單位各科室銜接不及時(shí),無(wú)法及時(shí)監(jiān)控預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、一般公共服務(wù)支出(類(lèi)):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
三、公共安全支出(類(lèi)):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
四、節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi)):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
五、金融支出(類(lèi)):是指用于反映金融方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
六、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。
十、工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十一、基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
十二、津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
十三、獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
十四、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
十五、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
十六、其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
十七、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十八、其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
十九、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
二十、辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
二十一、印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
二十二、郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
二十三、差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
二十四、維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
二十五、租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
二十六、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
二十七、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
二十八、公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
二十九、勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
三十、工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
三十一、福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
三十二、其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
三十三、其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
三十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
三十五、撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
三十六、醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
三十七、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
三十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2022年度華容縣人民政府辦公室部門(mén)決算公開(kāi)表格華容縣人民政府辦公室(本級(jí))2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls
2022年度華容縣人民政府辦公室績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告2022年度華容縣人民政府辦公室部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)(單位).docx

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