- 索引號(hào):00638202XH/2018-1416689
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):人社局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2018-08-28
- 公開日期:2018-08-28
- 公開方式:政府網(wǎng)站
華容縣人力資源和社會(huì)保障局
2017年部門決算公開說明
一、主要職能
1:貫徹執(zhí)行國家人社法律法規(guī)和政策;對(duì)全縣人社工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
2:擬訂并組織實(shí)施全縣人社市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源政策,指導(dǎo)全縣建立統(tǒng)一的人力資源市場(chǎng),促進(jìn)人力資源合理、有效配置。
3:負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。
4:統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。
5:負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)。
6:負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資收入分配綜合管理等工作。
7:會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革等工作。
8:會(huì)同有關(guān)部門擬定和落實(shí)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置辦法及安置計(jì)劃并組織實(shí)施。
9:負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理工作。
10:會(huì)同有關(guān)部門擬定農(nóng)民工工作綜合性規(guī)劃,推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí),協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
11:統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度。
12:承辦縣委、縣人民交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,華容縣人力資源和社會(huì)保障局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)、人力資源和社會(huì)保障信息中心、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理站、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理站、醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)站、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心10個(gè)單位。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入32,809.42萬元,比上年增加101.56%�?傊С�32,809.42萬元,比上年增加101.56%。
(二)收入決算情況
2017年收入32,809.42萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入32809.42萬元,比上年增加103.31 %。
(三)支出決算情況
2017年支出32,809.42萬元,其中:一般公共服務(wù)支出270.4萬元,比上年增加470.1%。教育支出15萬元,比上年減少39.1%。社會(huì)保障和就業(yè)支出32473.02萬元,比上年增加102.65%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51萬元,比上年增加45.71%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入32809.42萬元,比上年增加101.56%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2017年度財(cái)政撥款總支出32809.42萬元,比上年增加101.56%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出270.4萬元,比上年增加470.1%。教育支出15萬元,比上年減少39.1%。社會(huì)保障和就業(yè)支出32473.02萬元,比上年增加102.65%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51萬元,比上年增加45.71%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入32809.42萬元,比上年增加103.31%。一般公共預(yù)算撥款支出32809.42萬元,比上年增加103.31%。
(二)2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出32809.42萬元,比上年增加103.31%。用于基本支出2472.34萬元,比上年增加44.88%。用于項(xiàng)目支出30337.08萬元,比上年增加2148.04%。
(三)2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出32809.42萬元,比上年增加103.31%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出270.4萬元,比上年增加470.1%。教育支出15萬元,比上年減少39.1%。社會(huì)保障和就業(yè)支出32473.02萬元,比上年增加102.65%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51萬元,比上年增加45.71%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出2472.34萬元,比上年增加44.88%。其中:工資福利支出1564.74萬元,比上年增加50.18%。商品和服務(wù)支出491.88萬元,比上年增加74.3%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助379.36萬元,比上年增加23.32%。其他資本性支出36.36萬元,比上年減少51.38%。項(xiàng)目支出30337.08萬元,比上年增加110.22%。其中:商品和服務(wù)支出167.07萬元,比上年增加27.59%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30170.01萬元,比上年增加111.16%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
華容縣人力資源和社會(huì)保障局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,472.34萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)1,944.1萬元,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;
公用經(jīng)費(fèi)528.24萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18.46萬元,決算數(shù)為16.7萬元。其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為18.46萬元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為16.7萬元,公務(wù)接待472批次2727人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少1.71萬元,華容縣人力資源和社會(huì)保障局按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
我局開展了2017年度部門整體績效自評(píng)工作。2017年我局出色完成了縣委縣政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),確保了各項(xiàng)社�;疬\(yùn)行的安全完整,切實(shí)維護(hù)了勞動(dòng)者的合法權(quán)益,確保社會(huì)和諧穩(wěn)定。
(二)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果、重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2017年度績效自評(píng)得分96分,評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年華容縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算528.24萬元。比2016年增加171.25萬元。
(二)政府采購情況
本年度政府采購無實(shí)際采購額。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
十一、相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
部門決算公開表格
1.收入支出決算公開表
2.收入決算公開表
3.收入支出決算公開表
4.財(cái)政撥款收入支出決算公開表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
2017年度華容縣人力資源和社會(huì)保障局部門決算公開表格.xls

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