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  • 索引號(hào):006383604B/2024-2249530
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣財(cái)政局
  • 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
  • 生成日期:2024-09-29
  • 公開(kāi)日期:2024-09-29
  • 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
2023年度 華容縣財(cái)政局(本級(jí))部門(mén)決算
來(lái)源:華容縣政府   2024-09-29 10:50
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  2023年度

  華容縣財(cái)政局(本級(jí))部門(mén)決算

  目錄

  第一部分華容縣財(cái)政局(本級(jí))概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分名詞解釋

  第五部分附件

  第一部分

  華容縣財(cái)政局(本級(jí))概況

  一、 部門(mén)職責(zé)

  華容縣財(cái)政局是負(fù)責(zé)本縣財(cái)政收支、財(cái)稅政策、財(cái)政監(jiān)管、政府采購(gòu)、投資評(píng)審、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作的縣政府組成部門(mén)。主要職責(zé)是:組織開(kāi)展全縣財(cái)政工作;分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策;制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的制度及辦法;承擔(dān)縣本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)編制年度縣本級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;受縣人民政府委托,向縣人大報(bào)告全縣預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政總決算。組織制訂縣本級(jí)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(mén)(單位)的年度預(yù)決算;負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)制度并實(shí)施監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,參與擬訂縣建設(shè)投資的有關(guān)政策,組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度;負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作;管理縣財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織實(shí)施社會(huì)保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度;負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理縣政府外債,制定基本管理制度;負(fù)責(zé)管理全縣的會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為;監(jiān)督檢查財(cái)稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況;承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 �。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣財(cái)政局(本級(jí))單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:財(cái)政局機(jī)關(guān)18個(gè)內(nèi)設(shè)股室。

 �。ǘQ算單位構(gòu)成。華容縣財(cái)政局(本級(jí))單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)決算(根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度,所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)為一級(jí)預(yù)算單位,部門(mén)決算報(bào)表分別單獨(dú)公開(kāi))。

  第二部分

  部門(mén)決算表

  詳見(jiàn)附件表格

  第三部分

  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度收、支總計(jì)2291.86萬(wàn)元。與上年相比,減少448.87萬(wàn)元,減少16.38%,主要是因?yàn)槟甓葮I(yè)務(wù)工作任務(wù)減少。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2023年度收入合計(jì)2279.59萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2277.5萬(wàn)元,占99.91%;其他收入2.08萬(wàn)元,占0.09%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2023年度支出合計(jì)2284萬(wàn)元,其中:基本支出1692.2萬(wàn)元,占74.09%;項(xiàng)目支出591.8萬(wàn)元,占25.91%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2289.77萬(wàn)元,與上年相比,減少440.96萬(wàn)元,減少16.15%,主要是因?yàn)槟甓葮I(yè)務(wù)工作任務(wù)減少。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 �。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出2276.92萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.69%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少436.54萬(wàn)元,減少16.09%,主要是因?yàn)槟甓葮I(yè)務(wù)工作任務(wù)減少。

 �。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財(cái)政撥款支出2276.92萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出2274.2萬(wàn)元,占99.88%;糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出2.71萬(wàn)元,占0.12%。

 �。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1652.99萬(wàn)元,支出決算數(shù)為2276.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的137.75%,其中:

  1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為1652.99萬(wàn)元,支出決算為1617.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.87%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:嚴(yán)格按照預(yù)算列支行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  2、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為29萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算,財(cái)政追撥機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

  3、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為9.76萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初に閌鬧饕蚴牽閡滴窆ぷ魅撾裨黽櫻髡に悖普凡ζ淥普攣裰С鼉選�

  4、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))稅收事務(wù)(款)其他稅收事務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為495.95萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算,財(cái)政追撥其他稅收事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。

  5、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.85萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算,財(cái)政追撥行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  6、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為24.5萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算,財(cái)政追撥招商引資經(jīng)費(fèi)。

  7、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為95.4萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算,財(cái)政追撥其他一般公共服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。

  8、糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))糧油物資事務(wù)(款)其他糧油物資事務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.71萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算,財(cái)政追撥其他糧油物資事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款基本支出1685.12萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)1177.58萬(wàn)元,占基本支出的69.88%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

  公用經(jīng)費(fèi)507.54萬(wàn)元,占基本支出的30.12%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 �。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為1.87萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.05萬(wàn)元,減少2.6%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

  其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少(增加)0元,減少(增長(zhǎng))0%。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為1.87萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.5%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.05萬(wàn)元,減少2.6%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少(增加)0萬(wàn)元,減少(增長(zhǎng))0%。

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少(增加)0萬(wàn)元,減少(增長(zhǎng))0%。

 �。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.87萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.87萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組20個(gè)、來(lái)賓135人次,主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截止2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出5萬(wàn)元,其中基本支出5萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下:

  1、其他支出(類(lèi))彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算,財(cái)政追撥體育事業(yè)的彩票公益金支出經(jīng)費(fèi)。

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出507.54萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加320.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)170.83%。主要原因是:工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算,財(cái)政追撥了經(jīng)費(fèi)。

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  2023年本部門(mén)開(kāi)支嵋櫸�0萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)8.6萬(wàn)元,用于開(kāi)展各業(yè)務(wù)工作培訓(xùn),人數(shù)770人,內(nèi)容為預(yù)算績(jī)效管理工作培訓(xùn)、債務(wù)工作培訓(xùn)、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、其他財(cái)政業(yè)務(wù)等;2023年本部門(mén)未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額260.43萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出32.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3.61萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出223.97萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額229.57萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的88.15%,其中:授予小微企業(yè)合同金額173.48萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的75.57%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的86.22%。

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2023年12月31日,部門(mén)(單位)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)1套。

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

 �。ㄒ唬� 績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

  過(guò)去一年,我單位積極推行績(jī)效管理工作,明確了績(jī)效目標(biāo)和考核標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施了定期的績(jī)效評(píng)估與反饋機(jī)制。通過(guò)優(yōu)化流程、強(qiáng)化溝通,整體績(jī)效呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)。未來(lái),我們將持續(xù)優(yōu)化績(jī)效管理策略,以進(jìn)一步提升績(jī)效水平。

  (二)部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效情況

  1、執(zhí)行了預(yù)算政策要求。我局工作經(jīng)費(fèi)安排嚴(yán)格按照預(yù)算來(lái)執(zhí)行,有效防止了超預(yù)算;認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生;認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求,主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

  2、保障了機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求,精打細(xì)算,規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作,提高服務(wù)質(zhì)量,降低運(yùn)行成本,合理配置,提高保障能力。保障了干部待遇按政策發(fā)放落實(shí)。

  3、加強(qiáng)了干部隊(duì)伍建設(shè)。我局黨組認(rèn)真貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)要求,始終堅(jiān)持把紀(jì)律規(guī)矩挺在最前面。不定期開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)專題黨課活動(dòng),全面貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神,深化推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作縱深發(fā)展。

  4、強(qiáng)化了財(cái)政職能工作。順利推進(jìn)了稅制改革、預(yù)算改革、PPP工作、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等。積極化解了財(cái)政風(fēng)險(xiǎn),強(qiáng)化了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步摸清了全縣債務(wù)情況,規(guī)范了地方政府債務(wù)管理,綜合債務(wù)率逐年下降;積極強(qiáng)化了財(cái)政監(jiān)管,提升了管理水平。

  (三)存在的問(wèn)題及原因分析

  我單位財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)編制不夠全面,績(jī)效指標(biāo)量化不夠,績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化,在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善。建議財(cái)政局繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)的指導(dǎo),使項(xiàng)目編制更加符合績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)要求,提高各部門(mén)、實(shí)施單位對(duì)專項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)工作,重要意義的認(rèn)識(shí),牢固樹(shù)立績(jī)效管理理念,同時(shí)進(jìn)一步提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作方式、方法,將已完成的所有工作績(jī)效成果充分體現(xiàn)出來(lái)。

  第四部分

  名詞解釋

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

  其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  一般公共服務(wù)支出(類(lèi)):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  農(nóng)林水支出(類(lèi)):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  其他支出(類(lèi)):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映ノ還裼貿(mào)倒褐梅鴨白庥梅選⑷劑戲選⑽薹選⒐飯歐選⒈O輾選踩崩延玫戎С觶還窠喲遜從車(chē)ノ話垂娑ǹУ母骼喙窠喲ê獗黿喲┲С觥�

  政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。

  工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

  會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

  公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金瞬腥嗽鋇母艚穡臚誦萑嗽鋇繞淥嗽鋇母饗罡艚稹�

  獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

  辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  專用設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置具有專門(mén)用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類(lèi)專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新:反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購(gòu)置、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用支出等,如果購(gòu)建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映。

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分

  附件

  一、華容縣財(cái)政局(本級(jí))2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表格華容縣財(cái)政局 0063836040.xlsx

  二、2023年度華容縣財(cái)政局(本級(jí))整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告108001華容縣財(cái)政局.rar


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