- 索引號(hào):006383604B/2023-2137701
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣財(cái)政局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2023-09-22
- 公開日期:2023-09-22
- 公開方式:政府網(wǎng)站
2022年度
華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)部門決算
目 錄
第一部分華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)宣傳貫徹國(guó)家、省、市、縣有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)工程管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。
(二)負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的規(guī)劃監(jiān)察工作,對(duì)未取得規(guī)劃許可和違反規(guī)劃許可(含臨時(shí)建設(shè)用地規(guī)劃許可和臨時(shí)建設(shè)規(guī)劃許可)進(jìn)行建設(shè)的違法行為進(jìn)行查處,對(duì)違法違規(guī)的責(zé)任主體依法依規(guī)實(shí)施行政處罰;根據(jù)縣人民政府指示,負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的禁違拆違治違工作,對(duì)違法建設(shè)采取查封、強(qiáng)制拆除等強(qiáng)制措施;對(duì)來在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送規(guī)劃竣工驗(yàn)收資料的行為實(shí)施行政處罰:對(duì)違反城鄉(xiāng)規(guī)劃編制和城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理法律法規(guī)規(guī)章的行為實(shí)施行政處罰。
(三)負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常巡查、 跟蹤管理工作及規(guī)劃條件核實(shí);參與建設(shè)工程放線工作:負(fù)責(zé)建設(shè)工程驗(yàn)線工作;參與建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。
(四)負(fù)責(zé)查驗(yàn)工程項(xiàng)目的報(bào)建,招投標(biāo)、工程監(jiān)理、承發(fā)包合同、質(zhì)監(jiān)安監(jiān)、施工許可和勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、招標(biāo)代理等單位資質(zhì)及施工現(xiàn)場(chǎng)從業(yè)人員持證上崗等情況;負(fù)責(zé)稽查無證無照施工、掛靠、未報(bào)先建、少報(bào)多建、非法轉(zhuǎn)包、違法分包等違法違規(guī)工程項(xiàng)目,并對(duì)違法違規(guī)的責(zé)任主體依法依規(guī)實(shí)施行政處罰。
(五)負(fù)責(zé)查驗(yàn)外來企業(yè)進(jìn)入我縣的注冊(cè)備案登記手續(xù)和有效證件;在縣城規(guī)劃區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前,對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè)工程法定程序驗(yàn)收,查驗(yàn)工程報(bào)建手續(xù)和規(guī)模。
(六)負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市、縣禁止中心城區(qū)建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土和推廣使用預(yù)拌混凝土有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的宣傳貫徹落實(shí),對(duì)不依法使用混凝土的行為實(shí)施查處,對(duì)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)的非法生產(chǎn)行為實(shí)施監(jiān)督檢查。
(七)參與查驗(yàn)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)者的許可證照,查處建設(shè)單位、燃?xì)饨?jīng)營(yíng)者等行政管理相對(duì)人違反燃?xì)夤芾硐嚓P(guān)法律法規(guī)章行為,并對(duì)責(zé)任主體依法依規(guī)實(shí)施行政處罰和行政強(qiáng)制。
(八)指導(dǎo)和協(xié)助縣城規(guī)劃區(qū)外鄉(xiāng)鎮(zhèn)的禁違拆違治違工作。
(九)承辦縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、督查室、執(zhí)法監(jiān)察一中隊(duì)、執(zhí)法監(jiān)察二中隊(duì)、執(zhí)法監(jiān)察三中隊(duì)、執(zhí)法監(jiān)察四中隊(duì)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)單位2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括:華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)。
第二部分 華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)2022年度部門決算表(見附表)
第三部分 華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為539.63萬元,與2021年相比,收、支總計(jì)各增加115.59萬元,增長(zhǎng)27.26%。主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)的需求增加預(yù)算。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)539.63萬元,其中:財(cái)政撥款收入539.63萬元,占100%;
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)539.63萬元,其中:基本支出431.63萬元,占79.99%;項(xiàng)目支出108萬元,占20.01%;
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為539.63萬元,與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加115.59萬元,增長(zhǎng)27.26%。主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)的需求增加預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出539.63萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比,財(cái)政撥款支出增加116萬元,增長(zhǎng)27.26%,主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)的需求增加預(yù)算。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出539.63萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出21.78萬元,占4.04%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0.62萬元,占0.11%;然資源海洋氣象等(類)支出517.23萬元,占95.85%;
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為333萬元,支出決算為539.63萬元,完成年初預(yù)算的162.05%。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為21.78萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.26萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)公益性崗位補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.36萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
自然資源海洋氣象等支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為333萬元,支出決算為409.23萬元,完成年初預(yù)算的122.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)有在職人員工資福利支出自然增長(zhǎng)。
自然資源海洋氣象等支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)其他自然資源事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為108萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出431.63萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)353.07萬元,占基本支出的81.8%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)78.56萬元,占基本支出的18.2%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元,支出決算為15.52萬元,完成預(yù)算的310.4%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計(jì)算減少百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計(jì)算減少百分比。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計(jì)算減少百分比。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬元,支出決算為15.52萬元,完成預(yù)算的310.4%, 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。 與上年相比增加4.69萬元,增長(zhǎng)43.26%,增長(zhǎng)的主要原因是:業(yè)務(wù)量的增加需要增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15.52萬元,占100%;其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15.52萬元,其中: 公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出15.52萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元;開支培訓(xùn)費(fèi)0.99萬元,用于開展2次培訓(xùn),人數(shù)66人,內(nèi)容為事業(yè)人員知識(shí)技能和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn);2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。
十二、政府采購(gòu)支出說明
2022年度政府采購(gòu)支出總額16.69萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.57萬元;政府采購(gòu)工程支出0萬元;政府采購(gòu)服務(wù)支出16.12萬元;授予中小企業(yè)合同金額16.69萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,
其中:授予小微企業(yè)合同金額16.69萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的3.4%。無法計(jì)算工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的96.6%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明
截至2022年12月31日,華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)共有車輛3輛。其中:其他用車3輛,其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
(一)部門整體支出績(jī)效情況
為貫徹執(zhí)行國(guó)家預(yù)算法,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,我單位嚴(yán)格按預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)要求開展預(yù)算工作,嚴(yán)格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本部門預(yù)算,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi),按照“零增長(zhǎng)”的原則編制“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算,并按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開支,并完成所有預(yù)定目標(biāo),人員調(diào)動(dòng),及時(shí)進(jìn)行了預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整。按時(shí)完成預(yù)算編制報(bào)送工作。按照例行節(jié)約,物盡其用的原則,資產(chǎn)管理采取統(tǒng)一管理,統(tǒng)一錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng),對(duì)每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé),落實(shí)專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)報(bào)表,報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。按時(shí)將部門的預(yù)算、決算、績(jī)效評(píng)價(jià)情況相關(guān)信息在縣政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開,使財(cái)務(wù)狀況更加公開、透明。我單位2022年總支出為539.63萬元。其中:基本支出431.63萬元,占總支出的79.99%;項(xiàng)目支出108萬元,占總支出的20.01%。我單位切實(shí)以績(jī)效管理為目標(biāo),健全單位績(jī)效管理工作機(jī)制,明確責(zé)任,努力提高績(jī)效管理工作水平;加強(qiáng)單位制度建設(shè),提升預(yù)算管理質(zhì)量。向本級(jí)縣政府提交縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的結(jié)果報(bào)告。從產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)看:項(xiàng)目均已完成數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等績(jī)效指標(biāo)任務(wù),項(xiàng)目當(dāng)年支付率100%;從效益績(jī)效指標(biāo)看:已完工項(xiàng)目均及時(shí)發(fā)揮項(xiàng)目作用,在促進(jìn)社會(huì)和協(xié)、項(xiàng)目的可持續(xù)影響等方面,均實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo);從滿意度績(jī)效指標(biāo)看:已實(shí)施的項(xiàng)目在以群眾滿意度為主的服務(wù)對(duì)象滿意度上,均獲得較好評(píng)價(jià),在鞏固脫貧攻堅(jiān)成效和有效銜接鄉(xiāng)村振興方面發(fā)揮重要作用。
從總體績(jī)效目標(biāo)來看,保障了人員工資和基本運(yùn)轉(zhuǎn);維持了社會(huì)安全穩(wěn)定,促進(jìn)社會(huì)和協(xié)發(fā)展,守好發(fā)展和生態(tài)兩條底線;強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng);群眾滿意度和職工滿意度較高,總體績(jī)效目標(biāo)完成較好。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
自然資源海洋氣象等支出(類):是指用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2022年度華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)部門決算公開表格華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì).XLS
2022年度華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告2022年度財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)(城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)).doc

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