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  • 索引號(hào):006383604B/2019-1586271
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣財(cái)政局
  • 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
  • 生成日期:2019-08-30
  • 公開(kāi)日期:2019-08-30
  • 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
華容縣交通運(yùn)輸局2018年度部門(mén)決算公開(kāi)
來(lái)源:華容縣政府   2019-08-30 17:41
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華容縣交通運(yùn)輸局2018年度

部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

 

目錄

 

第一部分  華容縣交通運(yùn)輸局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   華容縣交通運(yùn)輸局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名稱(chēng)解釋

第四部分  容縣交通運(yùn)輸局2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

第一部分  華容縣交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

執(zhí)行落實(shí)交通運(yùn)輸行業(yè)各項(xiàng)法規(guī)政策;組織擬訂或參與擬訂交通運(yùn)輸規(guī)劃、計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、管理維護(hù)和行業(yè)監(jiān)管協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管工作交通運(yùn)輸行業(yè)管理、農(nóng)村公路管、建、養(yǎng)、運(yùn)輸市場(chǎng)管理,交通建設(shè)管理。                

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、計(jì)劃基建股、安全運(yùn)輸股、法制股六個(gè)股室

(二)決算單位構(gòu)成。交通運(yùn)輸局2018年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:縣交通運(yùn)輸局本級(jí)以及縣道路運(yùn)輸管理所、縣港航管理所、縣農(nóng)村公路管理所、縣路政執(zhí)法大隊(duì)、縣交通質(zhì)監(jiān)所。

 

第二部分  交通運(yùn)輸局決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)6,692.68萬(wàn)元,與2017年相比,收、支總計(jì)增加1231.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.56%。主要原因是主要原因是新增了交通建設(shè)項(xiàng)目。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入6,692.68萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入6,692.68萬(wàn)元,比上年增加22.56%,占本年總收入100%。無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)6,692.68萬(wàn)元,其中:基本支出3,836.9萬(wàn)元,占本年總支出57.33%;項(xiàng)目支出2855.79萬(wàn)元,占本年總支出42.67%;無(wú)上繳上級(jí)支出;無(wú)經(jīng)營(yíng)支出;無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6692.68萬(wàn)元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1231.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.56%。主要原因是新增了交通建設(shè)項(xiàng)目。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出6692.68萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比,比上年增加1231.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.56%。主要原因是新增了交通建設(shè)項(xiàng)目。

(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出6692.68萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出41.91萬(wàn)元,占0.63%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出61.69萬(wàn)元,占0.92%。農(nóng)林水支出5萬(wàn)元,占0.07%。交通運(yùn)輸支出6584.08萬(wàn)元,占98.38%。

三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為6602.00萬(wàn)元,支出決算數(shù)為6,692.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.37%,其中:

1、一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為6萬(wàn)元,支出決算為6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

2、一般公共服務(wù)(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出 (項(xiàng))。

年初預(yù)算為32.5萬(wàn)元,支出決算為35.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.4%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是交通項(xiàng)目增多,資金需求量增大。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為54.5萬(wàn)元,支出決算為61.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是交通項(xiàng)目增多,資金需求量增大。

4、農(nóng)林水支出(類(lèi))普惠金融發(fā)展支出(款)其他普惠金融發(fā)展支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

5、交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

年初預(yù)算為222萬(wàn)元,支出決算為722.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的325.4%。決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年初預(yù)算不足,交通項(xiàng)目增多。

6、交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

年初預(yù)算為435.1萬(wàn)元,支出決算為435.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

6、交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))

年初預(yù)算為178.86萬(wàn)元,支出決算為178.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

7、交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為3068.15萬(wàn)元,支出決算為3068.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

8、交通運(yùn)輸支出(類(lèi))車(chē)輛購(gòu)置稅支出(款)車(chē)輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為440萬(wàn)元,支出決算為440萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

9、交通運(yùn)輸支出(類(lèi))車(chē)輛購(gòu)置稅支出(款)車(chē)輛購(gòu)置稅其他支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為1196.28萬(wàn)元,支出決算為1196.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

11、交通運(yùn)輸支出(類(lèi))其他交通運(yùn)輸支出(款)其他交通運(yùn)輸支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為676.25萬(wàn)元,支出決算為543.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分交通項(xiàng)目建設(shè)資金暫未撥付到位。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

交通運(yùn)輸局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3836.9萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2,185.94萬(wàn)元,占基本支出的56.98%,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)1,650.96萬(wàn)元,占基本支出的43.02%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為72.8萬(wàn)元,支出決算數(shù)為69.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.47%。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0 萬(wàn)元,支出決算為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算60.3萬(wàn)元,支出決算為57.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.8%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,與上年相比減少22.91萬(wàn)元,減少28.3%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為12.5萬(wàn)元,支出決算為11.7萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.6%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,與上年相比減少2.3萬(wàn)元,減少16.4%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減

二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算57.8萬(wàn)元,占83.17 %,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0 %,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 11.7萬(wàn)元,占16.83 %。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為57.8萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組1839個(gè)、來(lái)賓6872人次,主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.7萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,無(wú)更新公務(wù)用車(chē)輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.7萬(wàn)元,主要是執(zhí)法用車(chē)維修費(fèi)、燃料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,截止2018年 12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

本單位遵循客觀公正,操作簡(jiǎn)便高效,尊重客觀實(shí)際,實(shí)事求是的原則,采用因素分析法、投入產(chǎn)出效益分析法、比較法,相關(guān)部門(mén)問(wèn)卷調(diào)查等方法對(duì)2018年部門(mén)整體、項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則,2018年特殊人群免費(fèi)乘車(chē)補(bǔ)償款進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分97分,考評(píng)等級(jí)為“優(yōu)秀”;2018年交通運(yùn)輸市場(chǎng)整頓經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分98分,評(píng)價(jià)結(jié)論“優(yōu)秀”。 

(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

1、重大項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)有力。容城大道完成投資12851萬(wàn)元,年度目標(biāo)任務(wù)完成率86.7%;繞城公路完成投資9600萬(wàn)元,路基、橋梁、涵洞三項(xiàng)工程綜合完成率95%;農(nóng)村公路建設(shè)綜合完成率87.5%;梅田湖大橋施工單位已進(jìn)場(chǎng),啟動(dòng)了15號(hào)樁基沖擊鉆試鉆。華容河航道項(xiàng)目完成投資9536萬(wàn)元,旗桿咀船閘主體工程完成率72.4%;縣道張白線升級(jí)改造已完工通車(chē),完成投資3000萬(wàn)元。新北線升級(jí)改造已完成40%的工程量。

2、服務(wù)上級(jí)重大決策積極有為。長(zhǎng)江岸線港口碼頭專(zhuān)項(xiàng)整治工作落實(shí)有效;“僵尸船”清理整治工作落實(shí)有效;出租汽車(chē)?yán)m(xù)牌更新順利完成;城區(qū)公交線路調(diào)整到位文明創(chuàng)建工作落實(shí)有效。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算321.62  萬(wàn)元。比2017年增加145萬(wàn)元,增長(zhǎng)82%,比年初預(yù)算數(shù)增加99.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.8%。主要原因是財(cái)政年初預(yù)算不足,交通項(xiàng)目增多,各項(xiàng)費(fèi)用相應(yīng)增加。

(二)一般性支出情況

2018年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)13.41萬(wàn)元,用于召開(kāi)春運(yùn)工作會(huì)議,人數(shù)160人;七一表彰會(huì)議,人數(shù)120人;年終總結(jié)會(huì)議,人數(shù)120人;加強(qiáng)黨風(fēng)黨紀(jì)建設(shè)會(huì)議,人數(shù)120人;四好農(nóng)村公路會(huì)議,人數(shù)20人;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)12.78萬(wàn)元,用于開(kāi)展執(zhí)法人員培訓(xùn),人數(shù)210人,消防安全培訓(xùn),人數(shù)150人,業(yè)務(wù)綜合培訓(xùn),人數(shù)120人;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情情況

本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額478.91萬(wàn)元,其中:貨物1.65 萬(wàn)元;工程239.46萬(wàn)元;服務(wù)237.8萬(wàn)元;本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額467.43萬(wàn)元,其中:貨物 1.65萬(wàn)元;工程236.94萬(wàn)元;服務(wù)228.84萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2018年12月31日,本單位共有車(chē)輛4輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)4輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。 

第三部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門(mén)以外的其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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第四部分  2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

詳見(jiàn)附件

部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告2018年交通局整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告及評(píng)分表1.docx

 

附件:2018年度華容縣交通運(yùn)輸局部門(mén)決算公開(kāi)表格

 

 華容縣交通運(yùn)輸局2018年部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS

 

 


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