- 索引號(hào):006383604B/2023-2137708
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣財(cái)政局
- 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
- 生成日期:2023-09-21
- 公開(kāi)日期:2023-09-21
- 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
2022年度
華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站部門(mén)決算
目 錄
第一部分華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站概況
一、部門(mén)職責(zé)
1.宣傳貫徹國(guó)家和上級(jí)有關(guān)公路、水路工程質(zhì)量安全監(jiān)督、監(jiān)理、檢測(cè)的方針、政策、法規(guī)。
2.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路及權(quán)限內(nèi)的公路、水運(yùn)工程的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、危橋改造和安保設(shè)施建設(shè)等工程項(xiàng)目質(zhì)量和安全監(jiān)督管理,發(fā)布受監(jiān)公路、水運(yùn)工程質(zhì)量安全動(dòng)態(tài)信息。
3.協(xié)助制定全縣公路和水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督、工程監(jiān)理、施工安全方面的制度和行業(yè)規(guī)范。
4.負(fù)責(zé)承建本行政區(qū)域內(nèi)公路、水運(yùn)工程的施工、監(jiān)理、檢測(cè)單位資質(zhì)審查的事務(wù)性工作。
5.受理權(quán)限內(nèi)工程質(zhì)量安全問(wèn)題投訴,參與本地區(qū)一般工程質(zhì)量事故調(diào)查處理,為工程質(zhì)量問(wèn)題爭(zhēng)端仲裁提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。
6.負(fù)責(zé)全縣交通工程建設(shè)市場(chǎng)秩序的監(jiān)督工作,向交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)移送交通工程建設(shè)市場(chǎng)違法、違規(guī)線(xiàn)索并協(xié)助處理。
7.對(duì)縣交通主管部門(mén)委托范圍內(nèi)的項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量和安全監(jiān)督,并接受市交通質(zhì)量和安全監(jiān)督站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和考核。
8.承辦縣交通運(yùn)輸局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:綜合辦公室、質(zhì)量監(jiān)督室、安全監(jiān)督室。
(二)決算單位構(gòu)成。
華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站單位2022年部門(mén)決算公開(kāi):華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站。
第二部分 華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2022年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為180.51萬(wàn)元,與2021年相比,收、支總計(jì)各增加102.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)132.26%。主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)180.51萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入180.51萬(wàn)元,占100%;
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)180.51萬(wàn)元,其中:基本支出180.51萬(wàn)元,占100%;
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為180.51萬(wàn)元,與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加102.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)132.26%。主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出180.51萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比,財(cái)政撥款支出增加103萬(wàn)元,增長(zhǎng)132.26%,主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出180.51萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出13.86萬(wàn)元,占7.68%;農(nóng)林水(類(lèi))支出34萬(wàn)元,占18.84%;交通運(yùn)輸(類(lèi))支出132.65萬(wàn)元,占73.49%;
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為78萬(wàn)元,支出決算為180.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的231.42%。其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為13.86萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加年初未安排預(yù)算,年終正常追加年初預(yù)算。
2.農(nóng)林水支出(類(lèi))扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為34萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加年初未安排預(yù)算,年終正常追加年初預(yù)算。
3.交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為78萬(wàn)元,支出決算為126.65萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的162%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加。
交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加年初未安排預(yù)算,年終正常追加年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出180.51萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)140.51萬(wàn)元,占基本支出的77.84%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元,占基本支出的22.16%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.5萬(wàn)元,支出決算為0.04萬(wàn)元,完成預(yù)算的2.67%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬(wàn)元,由于上年支出數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.5萬(wàn)元,支出決算為0.04萬(wàn)元,完成預(yù)算的2.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。與上年相比增加0.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元, 由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬(wàn)元,由于上年支出數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元, 由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬(wàn)元,由于上年支出數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.04萬(wàn)元,占100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.04萬(wàn)元,其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.04萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組1個(gè)、來(lái)賓5人次(不包括陪同人員)。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,截止2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.63萬(wàn)元,用于開(kāi)展在崗培訓(xùn),人數(shù)21人,內(nèi)容為開(kāi)展事業(yè)單位在崗培訓(xùn);2022年本部門(mén)未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比。
其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比。 無(wú)法計(jì)算貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比。無(wú)法計(jì)算工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。無(wú)法計(jì)算服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,部門(mén)(單位)共有車(chē)輛0輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備;單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jī)效情況
1、嚴(yán)格預(yù)算支出管理。在支出預(yù)算編制上,人員經(jīng)費(fèi)按照配置定額,逐人核定編制,公用經(jīng)費(fèi)分類(lèi)分檔,按定額編制;根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi),壓縮公務(wù)費(fèi)開(kāi)支,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),資產(chǎn)的配置嚴(yán)格政府采購(gòu),按照預(yù)算科目和項(xiàng)目資金的規(guī)定使用財(cái)政資金,保障部門(mén)整體支出的規(guī)范化、制度化。
2、財(cái)務(wù)管理上。按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),制定了機(jī)關(guān) 財(cái)務(wù)、固定資產(chǎn)購(gòu)置使用、接待、會(huì)務(wù)、因公出國(guó)等管理制度,并嚴(yán)格按照制度管理和執(zhí)行,防范風(fēng)險(xiǎn),保證財(cái)政資金的安全和高效運(yùn)行。
3、整體支出績(jī)效情況分析
2022年,根據(jù)該站年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,圍繞縣委、縣政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo),同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,部門(mén)整體支出管理得到了提升。2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下:
1、預(yù)算執(zhí)行方面,該單位預(yù)算資金按規(guī)定管理使用。
2、預(yù)算管理方面,制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度,執(zhí)行總體較為有效。
3、受監(jiān)農(nóng)村公路項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)有力。
�。�1)2022年共計(jì)完成了計(jì)劃內(nèi)農(nóng)村公路受監(jiān)項(xiàng)目76公里。
�。�2)危橋改造受監(jiān)項(xiàng)目18座,站場(chǎng)建設(shè)受監(jiān)項(xiàng)目2個(gè),農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程受監(jiān)項(xiàng)目88個(gè)。
�。�3)為保障工程質(zhì)量和安全監(jiān)管不缺位,全年共計(jì)進(jìn)行質(zhì)安巡查156次,發(fā)現(xiàn)質(zhì)安隱患12處,下發(fā)整改通知9處,現(xiàn)場(chǎng)督促整改3處,均已閉環(huán)處置,實(shí)現(xiàn)了監(jiān)督覆蓋率100 %,項(xiàng)目合格率100 %,施工建設(shè)安全生產(chǎn)率100 %,圓滿(mǎn)完成了年度工作目標(biāo)和任務(wù)。
(4)完成的重點(diǎn)民生實(shí)事工程項(xiàng)目的日常監(jiān)督:
1.東山通景公路的受監(jiān)與監(jiān)督。
2.接受了注滋口鎮(zhèn)朝注線(xiàn)的提質(zhì)改造工程建設(shè)項(xiàng)目的受監(jiān)。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行,預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異。主要原因是預(yù)算前期編制不全面,預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中需要調(diào)整。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類(lèi)):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類(lèi)):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出(類(lèi)):是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專(zhuān)用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專(zhuān)用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專(zhuān)用服裝,消耗性體育用品,專(zhuān)用工具和儀器,藝術(shù)部門(mén)專(zhuān)用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2022年度華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站部門(mén)決算公開(kāi)表格交通部門(mén)-華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站-2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls
2022年度華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告質(zhì)監(jiān)站2022年度財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效自評(píng).doc

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)