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  • 索引號:446279771M/2022-1888307
  • 發(fā)布機構(gòu):縣林業(yè)局
  • 公開范圍:全部公開
  • 生成日期:2022-02-11
  • 公開日期:2022-02-11
  • 公開方式:政府網(wǎng)站
2020年度華容縣林業(yè)局部門決算
來源:華容縣政府   2022-02-11 11:46
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2020年度華容縣林業(yè)局部門決算

 

 

 

目 錄

第一部分華容縣林業(yè)局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

第一部分

華容縣林業(yè)局概況

一、部門職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護和國土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)。

2)研究和擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施;組織實施全縣天然林保護和退耕還林等國家重點工程;管理縣級林業(yè)基金;監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。

3)組織開展全縣植樹造林、國土綠化和封山育林工作;組織、指導(dǎo)植樹種草等生物措施防治水土流失工作;指導(dǎo)全縣國有林場、國有苗圃、集體林場及基層林業(yè)機構(gòu)的建設(shè)和管理;指導(dǎo)全縣林木種子、種苗、花卉管理工作。

4)組織指導(dǎo)全縣森林資源的管理;組織全縣森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計,審核并監(jiān)督森林資源的使用;組織編制森林采伐限額,經(jīng)省、市政府審核批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行;監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運輸;組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并依法對應(yīng)由國家和省、市批準(zhǔn)的林地征用、占用進行初審。

5)組織、指導(dǎo)全縣野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用;指導(dǎo)森林和野生動植物類型的建設(shè)和管理。

6)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作,發(fā)布森林火災(zāi)信息;指導(dǎo)管理全縣森林公安工作;對破壞森林資源和國家重點保護野生動植物資源的大案、要案查處工作進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)與監(jiān)督;組織、指導(dǎo)全縣森林病蟲害、鼠害的防治、檢疫、監(jiān)測、預(yù)報。

7)研究并提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針政策、實施規(guī)劃;研究并提出全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟調(diào)節(jié)意見;監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn);審核申報重點林業(yè)建設(shè)項目;指導(dǎo)管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。

8)指導(dǎo)各類商品林和生態(tài)林的培育。

9)組織指導(dǎo)林業(yè)科技、教育和外事工作;指導(dǎo)全縣林業(yè)隊伍的建設(shè);制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃,組織重點科研項目攻關(guān)和科技成果的推廣應(yīng)用;統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓(xùn)。

10)負責(zé)管理局機關(guān)及直屬單位的黨群工作和紀(jì)檢、監(jiān)察工作并配合有關(guān)部門負責(zé)其審計工作,指導(dǎo)林業(yè)行業(yè)的精神文明建設(shè)。

11)承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

1)內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、人事股、計財股、營林股、綠委辦、林政股、防火辦、資源監(jiān)管中心、森保股、黨風(fēng)廉政室、林場站、行政審批辦、機關(guān)工會、綜治信訪辦等14個股室。

2)決算機構(gòu)單位構(gòu)成:林業(yè)局本級、塔市國有林場、勝峰國有林場、東湖濕地管理所、濕地保護中心5個單位(木材檢查站已并入林業(yè)局本級、 森林公安局已并入縣公安局)。

第二部分 華容縣林業(yè)局2020年度部門決算表(見附表)

 

第三部分 華容縣林業(yè)局2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計4,115.48萬元,與2019年相比,收、支總計各減少2148萬元,減少34.29%。主要原因是上級專項資金減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3,758.14萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入3719.5萬元,占98.97%;其他收入38.64萬元,占1.03%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計4,115.48萬元,其中:基本支出2,080.42萬元,占50.55%;項目支出2035.06萬元,占49.45%;

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計4076.84萬元,與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少2187萬元,減少34.91%。主要原因是上級專項資金減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出4076.84萬元,占本年支出合計的99.06%。與2019年度相比,財政撥款支出減少1729萬元,減少29.78%,主要原因是上級專項資金減少。

 

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出4076.84萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出43.85萬元,占1.08%;文化旅游體育與傳媒(類)支出10萬元,占0.25%;衛(wèi)生健康(類)支出12.8萬元,占0.31%;節(jié)能環(huán)保(類)支出613.66萬元,占15.05%;農(nóng)林水(類)支出3350.14萬元,占82.17%;交通運輸(類)支出6.4萬元,占0.16%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出40萬元,占0.98%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為4076.84萬元,支出決算為4,076.84萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)  其他一般公共服務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為43.85萬元,支出決算為43.85萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)  其他文化和旅游支出(項)年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。                                          

衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)。年初預(yù)算為12.8萬元,支出決算為12.8萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)  其他污染防治支出(項)年初預(yù)算為204.4萬元,支出決算為204.4萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算

節(jié)能環(huán)保支出(類)天然林保護(款)   停伐補助(項)年初預(yù)算為14.74萬元,支出決算為14.74萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)  其他節(jié)能環(huán)保支出(項)年初預(yù)算為342.92萬元,支出決算為342.92萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款) 農(nóng)村環(huán)境保護(項)年初預(yù)算為51.6萬元,支出決算為51.6萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)  農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用(項)。年初預(yù)算為20萬元,支出決算為20萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)  事業(yè)機構(gòu)(項)。年初預(yù)算為594.63萬元,支出決算為594.63萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

 

 

 

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)  行政運行(項)。年初預(yù)算為1104.99萬元,支出決算為1104.99萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)    森林資源培育(項)。年初預(yù)算為31.06萬元,支出決算為31.06萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)     森林資源管理(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為1萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

 

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)  森林生態(tài)效益補償(項)。年初預(yù)算為489.16萬元,支出決算為489.16萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)動植物保護(項)。年初預(yù)算為339.12萬元,支出決算為339.12萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)  濕地保護(項)。年初預(yù)算為371.84萬元,支出決算為371.84萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

 

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)   林區(qū)公共支出(項)。年初預(yù)算為20萬元,支出決算為20萬元,完成年初預(yù)算的  100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)  林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項)。年初預(yù)算為1.8萬元,支出決算為1.8萬元,完成年初預(yù)算的  100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

 

 

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)  其他林業(yè)和草原支出(項)。年初預(yù)算為373.53萬元,支出決算為373.53萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類)  扶貧(款)  其他扶貧支出(項)。年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類)  其他農(nóng)林水支出(款)   其他農(nóng)林水支出(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為1萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

交通運輸支出(類)  公路水路運輸(款)    公路養(yǎng)護(項)。年初預(yù)算為6.4萬元,支出決算為6.4萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

 

 

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)  應(yīng)急救援(項)。年初預(yù)算為40萬元,支出決算為40萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2,079.13萬元,其中:人員經(jīng)費1,735.6萬元,占基本支出的83.48%(內(nèi)含非稅返還以基本支出下達),主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費343.54萬元,占基本支出的16.52%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為13.2萬元,支出決算為13.2萬元,完成預(yù)算的100%,其中:

無因公出國(境)費支出預(yù)算與決算;   

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為3.29萬元,支出決算為3.29萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致, 與上年相比減少2.29萬元,減少26.57%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比上年有所壓減。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為13.3萬元,支出決算為9.91萬元,完成預(yù)算的74.51%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,與上年相比減少3.02萬元,減少23.37%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算3.29萬元,占24.92%;公務(wù)接待費支出決算9.91萬元,占75.08%。其中:

 

公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.29萬元,其中:

公務(wù)用車運行支出3.29萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日,機關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

 

公務(wù)接待費支出決算為9.91萬元,其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出9.91萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。華容縣林業(yè)局2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次151個、接待人次775人次(不包括陪同人員)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

華容縣林業(yè)局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出134.69萬元。比上年決算數(shù)減少25.28萬元,降低15.8%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制經(jīng)費開支。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費5.37萬元,用于召開全縣林業(yè)工作會議、森林防火會議、安全生產(chǎn)會議、七一黨建會議、森林綠化等,人數(shù)共計:290人;開支培訓(xùn)費8.79萬元,用于開展林業(yè)行政執(zhí)法培訓(xùn)、林業(yè)行政執(zhí)法網(wǎng)上培訓(xùn)、全省信息化應(yīng)用培訓(xùn)、省林業(yè)局組織檢疫員培訓(xùn)、防火演練等,人數(shù)共計392人。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

華容縣林業(yè)局2020年度政府采購支出總額363.88萬元,其中:政府采購工程支出299.98萬元;政府采購服務(wù)支出63.9萬元; 授予中小企業(yè)合同金額363.88萬元,占政府采購支出總額的100%, 其中:授予小微企業(yè)合同金額363.88萬元,占政府采購支出總額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2020年12月31日,華容縣林業(yè)局共有車輛1輛。其中:其他用車1輛,其他用車主要是用于機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛;年末無單價50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

(一)績效管理工作開展情況。

為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》的精神,落實《華容縣財政局關(guān)于開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》的要求,我部門積極組織開展2020年度整體支出績效自評工作,強化財政支出績效理念和責(zé)任意識,以切實提高財政資金使用效益。

通過成立評價小組,依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責(zé)、年度工作計劃、專項資金績效目標(biāo)及專項資金管理辦法,對2020年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行等指標(biāo)完成情況、效益情況進行自評。

 

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作,圍繞縣委、縣政府的工作部署,積極履行職責(zé),強化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo),同時加強預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,嚴(yán)控三公經(jīng)費,厲行節(jié)約壓減一般性支出,部門整體支出管理得到了提升。通過績效評價結(jié)果顯示,2020年度績效目標(biāo)完成情況較好。

 

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

 

 

 

 

 

 

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

 

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 

 

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

 

 

 

 

 

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

 

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

 

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

交通運輸支出(類):是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類):是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

其他支出(類):是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

 

 

 

基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

 

 

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

 

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

 

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

醫(yī)療費:反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

 

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

 

 

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

 

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

 

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

 

 

專用燃料費:反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。

勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業(yè)務(wù)費:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。

公務(wù)用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

 

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

 

 

 

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出,看守人員和犯人的伙食費、藥費等。

 

醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學(xué)生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

 

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

 

 

 

 

辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

 

 

 

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新:反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等,如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


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