- 索引號:006383604B/2022-2006877
- 發(fā)布機構(gòu):縣財政局
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- 生成日期:2022-09-02
- 公開日期:2022-09-02
- 公開方式:政府網(wǎng)站
2021年度
華容縣林業(yè)局(本級)部門決算
目錄
第一部分林業(yè)局本級概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣林業(yè)局概況
1、職能職責
(一)負責林業(yè)及生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)及生態(tài)保護修復(fù)的規(guī)劃并組織實施,參與擬訂地方性相關(guān)縣級標準和規(guī)程并組織實施。組織開展森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物動態(tài)監(jiān)測與評價。
(二)組織指導(dǎo)林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織指導(dǎo)實施林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)工程,指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化、石漠化治理、防沙治沙工作。指導(dǎo)林木花卉工作。組織指導(dǎo)退耕還林、利用外資造林、天然林保護工作。承擔權(quán)限內(nèi)林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。承擔縣綠化委員會辦公室的具體工作。
(三)負責森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負責林地管理,擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施,組織指導(dǎo)公益林劃定和管理工作,管理國有森林資源。承擔古樹名木保護工作,負責濕地生態(tài)保護修復(fù)工作,監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
(四)指導(dǎo)開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作,指導(dǎo)開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作,指導(dǎo)林下經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)建設(shè),組織指導(dǎo)培育油茶,楠竹資源培育,指導(dǎo)森林旅游、森林食品、油茶、楠竹、家吳加工業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)國家級、省級、市級林業(yè)龍頭項目申報,開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計。
(五)負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用,按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。負責林業(yè)外來有害生物監(jiān)測、防治工作,負責森林病蟲害監(jiān)測、防治工作,負責森林植物、林產(chǎn)品檢疫工作。
(六)負責監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃,提出新建、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批,監(jiān)督管理各類自然保護地。承擔權(quán)限內(nèi)國家公園設(shè)立規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作,負責生物多樣性保護相關(guān)工作,負責風景名勝地的保護管理和開發(fā)利用,指導(dǎo)風景名勝地的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)。
(七)負責推進林業(yè)改革相關(guān)工作。負責“最多跑一次”,林業(yè)改革事項,負責林業(yè)行政審批事項的受理,初審、送審辦結(jié)工作,負責政務(wù)服務(wù)公開工作,監(jiān)督實施集體林權(quán)制度、國有林場等重大改革意見。落實農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作,指導(dǎo)林業(yè)生態(tài)扶貧相關(guān)工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)林業(yè)業(yè)務(wù)工作。
(八)指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展,組織林木種子種質(zhì)資源普查,指導(dǎo)建立林業(yè)種質(zhì)資源庫,負責林業(yè)良種選育推廣,管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全和新品種保護。
(九)指導(dǎo)縣森林公安工作,指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處,負責相關(guān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管工作,指導(dǎo)林區(qū)社會治安治理工作。
(十)負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)相關(guān)要求,指導(dǎo)實施森林火災(zāi)防治規(guī)劃,指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場、森林公園等保護地開展宣傳教育監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。
(十一)監(jiān)督管理林業(yè)資金和國有資產(chǎn),提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議,按規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度
計劃投資項目,組織指導(dǎo)森林生態(tài)補償工作。
(十二)負責林業(yè)人才、科技、教育工作,指導(dǎo)全縣林業(yè)人才隊伍建設(shè),組織實施林業(yè)交流與合作事務(wù)。承擔權(quán)限內(nèi)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等相關(guān)的國際公約履約工作。
(十三)負責林業(yè)系統(tǒng)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作
(十四)完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
(十五)職能轉(zhuǎn)變。縣林業(yè)局要切實加大森林生態(tài)系統(tǒng)保護力度,實施重要森林生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程,加強森林濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進國土綠化,保障生態(tài)安全加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系,統(tǒng)一推進全縣各類自然保護地的清理規(guī)范并整合,構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范的國家公園。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
1.內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、人事教育股、規(guī)劃計財股、造林綠化股、森林資源管理股、野生動植物保護股、黨風廉政室、自然保護地管理股、政策法規(guī)和改革發(fā)展股、行政審批服務(wù)股、機關(guān)黨支部、防火辦等12個股室。
2.決算單位構(gòu)成。
林業(yè)局2021年部門決算公開單位:林業(yè)局本級
第二部分
部門決算表(見附件)
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1845.75萬元。與上年相比,增加15.99萬元,增長0.87%,主要是因為人員變動導(dǎo)致的差異。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1845.75萬元,其中:財政撥款收入1574.35萬元,占85.3%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入271.4萬元,占14.7%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1845.75萬元,其中:基本支出701.38萬元,占38%;項目支出1144.37萬元,占62%;
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為1845.75萬元,與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加15.99萬元,增長0.87%。主要是因為人員變動導(dǎo)致的差異。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1574.35萬元,占本年支出合計的85.3%。與2020年度相比,財政撥款支出減少255萬元,下降13.96%,主要原因是上級專項資金減少。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出1574.35萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出1.19萬元,占0.08%;節(jié)能環(huán)保(類)支出29.07萬元,占1.85%;農(nóng)林水(類)支出1476.27萬元,占93.77%;其他(類)支出67.82萬元,占4.31%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為713萬元,支出決算數(shù)為1845.75萬元,完成年初預(yù)算的258.87%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初只預(yù)算了基本支出,后期為正常追加追補 。
其中:社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款) 公益性崗位補貼(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.59萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初只預(yù)算了基本支出,后期為正常追加追補 。
社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)其他就業(yè)補助支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.59萬元,完成年初預(yù)算的0%。 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初只預(yù)算了基本支出,后期為正常追加追補 。
節(jié)能環(huán)保支出(類) 其他節(jié)能環(huán)保支出(款) 其他節(jié)能環(huán)保支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為29.07萬元,完成年初預(yù)算的0%。 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初只預(yù)算了基本支出,后期為正常追加追補。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地收益基金安排的支出(款)其他國有土地收益基金支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為271.4萬元,完成年初預(yù)算的0%。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初只預(yù)算了基本支出,后期為正常追加追補。
農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為713萬元,支出決算為701.38萬元,完成年初預(yù)算的98.37%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:嚴格按預(yù)算執(zhí)行。
農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為420.40萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初只預(yù)算了基本支出,后期為正常追加追補。
農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款) 森林資源培育(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為286.44萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初只預(yù)算了基本支出,后期為正常追加追補。
農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補償(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為41.04萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初只預(yù)算了基本支出,后期為正常追加追補。
農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)對外合作與交流(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為7萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初只預(yù)算了基本支出,后期為正常追加追補。
農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款) 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初只預(yù)算了基本支出,后期為正常追加追補。
其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為67.82萬元,完成年初預(yù)算的0%。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初只預(yù)算了基本支出,后期為正常追加追補。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出701.38萬元,
其中:人員經(jīng)費572.32萬元,占基本支出的81.6%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費129.06萬元,占基本支出的18.4%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.8萬元,支出決算為4.8萬元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少0萬元,減少0%。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少0萬元,減少0%。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少0萬元,減少0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為4.8萬元,支出決算為4.8萬元,與決算持平;完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.2萬元,下降4%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,
公務(wù)接待費支出決算4.8萬元,占100%。其中:
因公出國(境)費支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0元,截止2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)接待費支出決算為4.8萬元,其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出4.8萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次59個、接待人次398人次(不包括陪同人員)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財政撥款收入271.4萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,本年支出271.4萬元,其中:基本支出0元萬元,項目支出271.4萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,具體情況如下:
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地收益基金安排的支出(款)其他國有土地收益基金支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為271.4萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初只預(yù)算了基本支出,后期為正常追加追補。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出129.06萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加21.12萬元。增長19.57%,主要原因是:人員變動導(dǎo)致的差異。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費1.8萬元,擬召開7次會議,人數(shù)183人,主要內(nèi)容為森林防火會議、安全生產(chǎn)會議、林業(yè)工作會議、森林綠化會議等;開支培訓(xùn)費3.17萬元,舉辦林業(yè)行政執(zhí)法培訓(xùn)、林業(yè)行政執(zhí)法網(wǎng)上培訓(xùn)、森林督察、林長制培訓(xùn)、歐貸森林提質(zhì)培訓(xùn)開支3.17萬元,人數(shù)共計126人。主要活動是林業(yè)行政執(zhí)法培訓(xùn)、林業(yè)行政執(zhí)法網(wǎng)上培訓(xùn)、森林督察、林長制培訓(xùn)、歐貸森林提質(zhì)培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額108.646萬元,其中:政府采購貨物支出37.83 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出70.816萬元。授予中小企業(yè)合同金額108.646萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額108.646萬元.貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元(含)以上通用設(shè)備,年末無單價100萬元(含)以上通用設(shè)備。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
(1)績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2021 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金872.97萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021年度其他國有土地收益基金支出1個政府性基金預(yù)算項目共涉及資金271.4 萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對森林資源培育、森林生態(tài)效益補償?shù)?7個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出872.97萬元,政府性基金預(yù)算支出271.4萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,項目資金主要用于森林資源培育、森林生態(tài)效益補償?shù)�。�?021年年初的績效目標為基礎(chǔ),通過業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料等資料的詳細分析,通過項目績效評價結(jié)果顯示,2021年度項目績效目標完成情況較好。
組織對單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出1574.35萬元,政府性基金預(yù)算支出271.4萬元, 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作,圍繞縣委、縣政府的工作部署,積極履行職責,強化管理,較好地完成了年度工作目標,同時加強預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴格內(nèi)部管理流程,嚴控三公經(jīng)費,厲行節(jié)約壓減一般性支出,部門整體支出管理得到了提升。通過整體績效評價結(jié)果顯示2021年度整體績效目標完成情況較好。
(2)部門評價項目績效評價結(jié)果。
單位評價項目績效評價詳見本單位整體支出績效評價報告。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指本級財政當年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出(類):是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出,看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等
機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件

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