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  • 索引號(hào):006383604B/2023-2137687
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣財(cái)政局
  • 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
  • 生成日期:2023-09-21
  • 公開(kāi)日期:2023-09-21
  • 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
2022年度 華容縣塔市國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)決算
來(lái)源:決算管理員   2023-09-21 16:42
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  2022年度

  華容縣塔市國(guó)有林場(chǎng)

  部門(mén)決算

  目 錄

  第一部分華容縣塔市國(guó)有林場(chǎng)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分2022年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十一、一般性支出情況

  十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分名詞解釋

  第五部分附件

  第一部分

  華容縣塔市國(guó)有林場(chǎng)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  華容縣塔市國(guó)有林場(chǎng)始建于1956年,2015年國(guó)有林場(chǎng)改革后林場(chǎng)性質(zhì)屬公益性一類(lèi)事業(yè)單位。主要職能是保護(hù)培育森林資源;維護(hù)生態(tài)安全;合理利用森林資源優(yōu)勢(shì),發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì),提供生態(tài)服務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  華容縣塔市國(guó)有林場(chǎng)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、營(yíng)林生產(chǎn)股、資源管理股五個(gè)股室。全場(chǎng)職工384人其中:在職人數(shù)106人,財(cái)政撥款23人、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)83人。退休職工278人。

  (二)決算單位構(gòu)成。

  華容縣塔市國(guó)有林場(chǎng)2022年部門(mén)決算公開(kāi)單位為華容縣塔市國(guó)有林場(chǎng),華容縣塔市國(guó)有林場(chǎng)為林業(yè)局下屬二級(jí)機(jī)構(gòu),無(wú)下屬機(jī)構(gòu)。

  第二部分 華容縣塔市國(guó)有林場(chǎng)2022年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)

  第三部分 華容縣塔市國(guó)有林場(chǎng)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  1、2022年度收、支總計(jì)均為743.89萬(wàn)元,與2021年相比,收、支總計(jì)各增加75.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.31%。主要原因是:本年度上級(jí)專項(xiàng)資金增加。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2022年度收入合計(jì)743.89萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入743.89萬(wàn)元,占100%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2022年度支出合計(jì)743.89萬(wàn)元,其中:基本支出388.61萬(wàn)元,占52.24%;項(xiàng)目支出355.28萬(wàn)元,占47.76%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為743.89萬(wàn)元,與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加75.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.31%。主要原因是本年度財(cái)政撥款上級(jí)專項(xiàng)資金收入增加了75.58萬(wàn)元。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 �。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出743.89萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比,財(cái)政撥款支出增加76萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.31%,主要原因是雖然人員經(jīng)費(fèi)支出比2021年減少1.04萬(wàn)元,通過(guò)精減壓縮開(kāi)支日常公用經(jīng)費(fèi)比2021年減少39.76萬(wàn)元,但項(xiàng)目支出比2021年增加了115.93萬(wàn)元,其他支出增加了0.45萬(wàn)元。

 �。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2022年度財(cái)政撥款支出743.89萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出15.18萬(wàn)元,占2.04%;節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出10萬(wàn)元,占1.34%;農(nóng)林水(類(lèi))支出718.71萬(wàn)元,占96.62%。

  (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為262萬(wàn)元,支出決算為743.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的283.93%。其中:

  節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))天然林保護(hù)(款) 森林管護(hù)(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比。 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初只預(yù)算了基本支出,后期為正常追加追補(bǔ)。

  農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)  事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))年初預(yù)算為262萬(wàn)元,支出決算為373.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的142.53%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初只預(yù)算了基本支出,后期為正常追加追補(bǔ)。

  農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)精準(zhǔn)質(zhì)量提升(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為148萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初只預(yù)算了基本支出,后期為正常追加追補(bǔ)。

  農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)   森林生態(tài)效益補(bǔ)償(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為27.28萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初只預(yù)算了基本支出,后期為正常追加追補(bǔ)。

  農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)  木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為50萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初只預(yù)算了基本支出,后期為正常追加追補(bǔ)。

  農(nóng)林水支出(類(lèi))其他農(nóng)林水支出(款)  產(chǎn)業(yè)園建設(shè)和木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為120萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初只預(yù)算了基本支出,后期為正常追加追補(bǔ)。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款基本支出388.61萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)332.77萬(wàn)元,占基本支出的85.63%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

  公用經(jīng)費(fèi)55.84萬(wàn)元,占基本支出的14.37%,主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2022年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  2022年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 �。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4萬(wàn)元,支出決算為3.22萬(wàn)元,完成預(yù)算的80.5%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算減少百分比。

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算減少百分比。

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為1.71萬(wàn)元,完成預(yù)算的85.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  與上年相比減少0.03萬(wàn)元,下降1.72%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所下降。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為1.51萬(wàn)元,完成預(yù)算的75.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  與上年相比減少0.03萬(wàn)元,下降1.94%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所下降。

 �。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.71萬(wàn)元,占53.11%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.51萬(wàn)元,占46.89%。其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.71萬(wàn)元,其中: 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出1.71萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

  公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.51萬(wàn)元,其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.51萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。華容縣塔市國(guó)有林場(chǎng)2022年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次41個(gè)、接待人次280人次(不包括陪同人員)。

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  華容縣塔市國(guó)有林場(chǎng)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

  十一、一般性支出情況

  2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.85萬(wàn)元,用于開(kāi)展森林防火、護(hù)林員培訓(xùn)、林業(yè)技能培訓(xùn)等,人數(shù)共計(jì)102人,主要活動(dòng)是開(kāi)展森林防火、護(hù)林員培訓(xùn)、林業(yè)技能培訓(xùn)等

  十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額85.67萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出45.89萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出39.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額85.67萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額85.67萬(wàn)元.貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

  十三、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

  本單位年末無(wú)車(chē)輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備。

  十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

 �。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jī)效情況

  1、部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理情況

  2022年我場(chǎng)績(jī)效目標(biāo):目標(biāo)1、培育森林資源、提高森林覆蓋率。目標(biāo)2、保護(hù)森林資源、加大森林法的宣傳力度,加強(qiáng)森林防火、防盜意識(shí)目標(biāo)。目標(biāo)3、為社會(huì)提供生態(tài)服務(wù)。目標(biāo)4、提高職工生產(chǎn)、生活質(zhì)量。

  2022年我場(chǎng)預(yù)算績(jī)效管理工作在縣財(cái)政部門(mén)和林業(yè)局的指導(dǎo)下,嚴(yán)格按預(yù)算管理制度和績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)定的要求對(duì)場(chǎng)的基本支出和項(xiàng)目支出進(jìn)行管理。特別是對(duì)項(xiàng)目的預(yù)算、使用、績(jī)效管理。做到先有計(jì)劃、預(yù)算再實(shí)施使用。今年完成項(xiàng)目3個(gè)共270萬(wàn)元。其中:林業(yè)和草原項(xiàng)目3 個(gè) 270萬(wàn)元。都按項(xiàng)目要求完成項(xiàng)目,項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)達(dá)到95%滿意度�;绢A(yù)算支出績(jī)效也是達(dá)到最好的效果。即保證了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)又完成了其基本職能的有效發(fā)揮。

  2、部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果:?jiǎn)挝辉u(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)詳見(jiàn)本單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

 �。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析

  存在的問(wèn)題:林業(yè)生產(chǎn)、項(xiàng)目維護(hù)任務(wù)重、管理難度大。主要原因是:為了扶持和改善職工生活和生存條件、融洽周邊村場(chǎng)農(nóng)戶關(guān)系,部分支出不便嚴(yán)格按政府采購(gòu)要求進(jìn)行操作流程。

  第四部分 名詞解釋

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi)):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  農(nóng)林水支出(類(lèi)):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

  公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分 附件

  2022年度華容縣塔市國(guó)有林場(chǎng)決算公開(kāi)表格2022年塔市林場(chǎng)決算公開(kāi)報(bào)表.xls


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