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  • 索引號(hào):006383604B/2024-2251379
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣財(cái)政局
  • 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
  • 生成日期:2024-09-29
  • 公開(kāi)日期:2024-09-29
  • 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
2023年度 華容縣插旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 部門(mén)決算
來(lái)源:華容縣政府   2024-09-29 09:38
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  2023年度

  華容縣插旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院

  部門(mén)決算

  目錄

  第一部分 華容縣插旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分 部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  華容縣插旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

  一、 部門(mén)職責(zé)

  根據(jù)縣委辦和縣政府辦《關(guān)于印發(fā)<華容縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)和人事制度改革的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》(華辦發(fā)[2004]18號(hào))文件精神,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院為準(zhǔn)公益類事業(yè)單位,隸屬縣衛(wèi)生健康局。以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療服務(wù)。承擔(dān)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公共衛(wèi)生管理。

  以改革創(chuàng)新為動(dòng)力,以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn),把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn),加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作,積極應(yīng)對(duì)人口老齡化,健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院改革力度,推進(jìn)管辦分開(kāi),推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化,提供方式多樣化。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 �。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  根據(jù)上述主要工作職責(zé),華容縣插旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院?jiǎn)挝粌?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:3個(gè)職能科室。

  1、醫(yī)療組:負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療工作。

  2、防保組:負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)防保健工作。

  3、行政后勤組:承擔(dān)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公共衛(wèi)生管理,負(fù)責(zé)本單位行政后勤管理。

 �。ǘQ算單位構(gòu)成。

  華容縣插旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:華容縣插旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級(jí)。

  第二部分

  部門(mén)決算表

  詳見(jiàn)附件表格

  第三部分

  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度收、支總計(jì)694.6萬(wàn)元。與上年相比,增加74.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.98%,主要是因?yàn)樨?cái)政增加了人員經(jīng)費(fèi)(醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性補(bǔ)助、臨聘人員經(jīng)費(fèi)等)及事業(yè)收入的增加。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2023年度收入合計(jì)694.6萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入439.85萬(wàn)元,占63.3%;事業(yè)收入241.93萬(wàn)元,占34.8%;其他收入12.82萬(wàn)元,占1.9%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2023年度支出合計(jì)694.6萬(wàn)元,其中:基本支出574.6萬(wàn)元,占82.7%;項(xiàng)目支出120萬(wàn)元,占17.3%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)439.85萬(wàn)元,與上年相比,增加83.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.5%,主要是因?yàn)樨?cái)政增加了人員經(jīng)費(fèi)(醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性補(bǔ)助、臨聘人員經(jīng)費(fèi)等)及事業(yè)收入的增加。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 �。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出439.85萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的63.3%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加83.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.5%,主要是因?yàn)榘l(fā)放了醫(yī)療人員臨時(shí)性工作補(bǔ)貼及臨聘人員經(jīng)費(fèi)。

  (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財(cái)政撥款支出439.85萬(wàn)元,主要用于以下方面:其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出100.71萬(wàn)元,占22.9%;其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出50萬(wàn)元,占11.37%;基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出186.93萬(wàn)元,占42.5%;突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理100萬(wàn)元,占22.73%;其他公共衛(wèi)生支出2.21萬(wàn)元,占0.5%。

 �。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為98萬(wàn)元,支出決算數(shù)為439.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的448.8%,其中:

  1、衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng))。年初預(yù)算為98萬(wàn)元,支出決算為100.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整。

  2、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為186.93萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財(cái)政年初對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過(guò)預(yù)算調(diào)整在撥付時(shí)實(shí)現(xiàn)。

  3、衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為50萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財(cái)政年初對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過(guò)預(yù)算調(diào)整在撥付時(shí)實(shí)現(xiàn)。

  4、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為100萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財(cái)政年初對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過(guò)預(yù)算調(diào)整在撥付時(shí)實(shí)現(xiàn)。

  5、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.21萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財(cái)政年初對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過(guò)預(yù)算調(diào)整在撥付時(shí)實(shí)現(xiàn)。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款基本支出439.85萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)93.8萬(wàn)元,占基本支出的21.3%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

  公用經(jīng)費(fèi)346.05萬(wàn)元,占基本支出的78.7%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 �。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%。其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%。

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%。

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%。

 �。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

  3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額8.28萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出6.23 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2.05萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8.28萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額7.98萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的96.4%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的96.4%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2023年12月31日,部門(mén)(單位)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  (一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

 �。ǘ┎块T(mén)(單位)整體支出績(jī)效情況

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金98萬(wàn)元占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

  組織對(duì)華容縣插旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出98萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,華容縣插旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年整體支出,我院嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》為轄區(qū)內(nèi)群眾提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),并認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)資金管理。嚴(yán)抓基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作,充分調(diào)動(dòng)全院職工及轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村醫(yī)生的工作積極性和主動(dòng)性。始終把醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全放在首位,不斷強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量管理,合理應(yīng)用抗菌藥物,提高醫(yī)療服務(wù)水平,為轄區(qū)群眾提供優(yōu)質(zhì)、便捷、安全的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

 �。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析

  1、預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行。預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異。有些工作未能找到適當(dāng)?shù)牧炕绞�,�?duì)績(jī)效管理量化評(píng)價(jià)方面略顯不足。通過(guò)縣財(cái)政局組織的預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn),逐步找到適合的方法對(duì)本醫(yī)院的工作進(jìn)行合理的分類量化,以便適應(yīng)將來(lái)的預(yù)算績(jī)效管理工作。

  2、加強(qiáng)對(duì)衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施及能力建設(shè),抓好醫(yī)療質(zhì)量安全、醫(yī)療糾紛第三方調(diào)解機(jī)制、醫(yī)療機(jī)構(gòu)布局、醫(yī)療廢物集中處置等工作。

  第四部分

  名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

  三、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  四、衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  七、工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  八、基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  九、津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  十、伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

  十一、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  十二、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

  十三、其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  十四、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  十五、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  十六、專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門(mén)專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

  十七、工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  十八、福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

  十九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分

  附 件

  一、華容縣插旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表格華容縣插旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門(mén)決算公開(kāi)表格.xlsx

  二、華容縣插旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告800021華容縣插旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院.rar


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