- 索引號:006383604B/2025-2272877
- 發(fā)布機構(gòu):縣財政局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2025-01-23
- 公開日期:2025-01-23
- 公開方式:政府網(wǎng)站
華容縣精神病�?漆t(yī)院
2025年度部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)政府采購情況
(四)預算績效管理情況
(五)一般性支出情況
(六)國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
負責全縣精神障礙患者診療、康復指導服務及精神衛(wèi)生公共服務。具體工作職能如下:
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關衛(wèi)生工作的方針、政策和法律法規(guī)。
2.為精神障礙患者提供醫(yī)療和護理保健服務。
3.負責重性精神疾病監(jiān)測管理、效果評估、流行病學調(diào)查等工作;開展精神衛(wèi)生健康教育。
4.負責對縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療機構(gòu)精神衛(wèi)生的技術支持、業(yè)務指導工作。
5.參與各類突發(fā)公共事件、自然災害中受害人員的心理干預、疏導工作。
6.承擔精神疾病信息的收集、整理、報告及分析工作等。
7.完成上級和業(yè)務主管部門交辦的其它工作。
(二)機構(gòu)設置
華容縣精神病專科醫(yī)院系財政全額預算撥款單位。2025年編制部門核實華容縣精神病�?漆t(yī)院事業(yè)編制77名,實有事業(yè)編制人員79人。實有在職人員157人,其中在編在職79人,長期聘用78,退休34人。
全院內(nèi)設16個臨床及職能科室:辦公室、人事科、后勤保衛(wèi)科、醫(yī)務科、對外聯(lián)絡辦、護理部、精神科、婦科、內(nèi)科、外科、院感科、質(zhì)控室、病案室、門診部、財務科、醫(yī)保信息科。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門預算單位由華容縣精神病�?漆t(yī)院組成。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算465.6萬元,其中,一般公共預算撥款465.6萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加30.98萬元,主要是因為人員調(diào)入、職稱晉級引起的工資福利支出增加,以及退休人員績效補助增加。
(二)支出預算
2025年本單位支出預算465.6萬元,其中,衛(wèi)生健康支出465.6萬元。支出較去年增加30.98萬元,其中基本支出增加30.98萬元,項目支出增加0萬元,主要是因為人員調(diào)入、職稱晉級引起的工資福利支出增加,以及退休人員績效補助增加。2025年無項目支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算465.6萬元,其中,一般公共服務支出衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項)465.6萬元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初預算數(shù)為465.6萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2025年項目支出年初預算數(shù)為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出0萬元。
五、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出,故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
本單位2025年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款0萬元,比上一年增加0萬元,提高0%。主要原因是厲行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費預算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,其中,公務接待費0萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),比上一年增加0萬元,提高0%,主要原因是厲行節(jié)約,進一步壓縮三公經(jīng)費。
(三)一般性支出情況
2025年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務類0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛1輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為465.6萬元,其中,基本支出465.6萬元,項目支出0萬元,具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表

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