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  • 索引號(hào):006383604B/2019-1586611
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣財(cái)政局
  • 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
  • 生成日期:2019-08-30
  • 公開(kāi)日期:2019-08-30
  • 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
統(tǒng)計(jì)局2018年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
來(lái)源:華容縣政府   2019-08-30 09:27
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華容縣統(tǒng)計(jì)局2018年度

部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

 

目錄

 

第一部分 華容縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  華容縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名稱解釋

第四部分華容縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

第一部分 華容縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),起草全縣性的統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范性文件、統(tǒng)計(jì)規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃,組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。

2、建立健全全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系,實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度,核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值,整理提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料,開(kāi)展分析研究,指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。

3、組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計(jì)調(diào)查,建立全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度及指標(biāo)體系,綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運(yùn)輸、社會(huì)保障、公用事業(yè)、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等基本統(tǒng)計(jì)資料。

4、組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等普查和重大國(guó)情國(guó)力專項(xiàng)調(diào)查;實(shí)施全縣投入產(chǎn)出調(diào)查。

5、建立健全全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度,依法對(duì)全縣有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、監(jiān)控和評(píng)估,組織指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)。

6、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)測(cè),定期發(fā)布全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息,向縣委、縣政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)咨詢建議,向社會(huì)公眾提供統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)。

7、協(xié)助管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合統(tǒng)計(jì)人員,會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織管理全縣統(tǒng)計(jì)師評(píng)聘和統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格認(rèn)定工作。

8、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

華容縣統(tǒng)計(jì)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、政策法規(guī)股、綜合統(tǒng)計(jì)股、國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算和局直屬事業(yè)單位3個(gè)(即:華容縣城調(diào)查隊(duì)、華容縣農(nóng)調(diào)隊(duì)、華容縣普查中心加掛社情民意調(diào)查中心、華容縣信息中心)

(二)決算單位構(gòu)成。

華容縣統(tǒng)計(jì)局單位2018年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)決算,不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)。

 

第二部分  華容縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)710.84萬(wàn)元,與2017年相比,收、支總計(jì)增加302.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)74.08%。增加主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少6.31萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加34萬(wàn)元,項(xiàng)目支出中行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出增加274.8萬(wàn)元,綜合使得收、支總計(jì)相比上年增加302.49萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入710.84萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入710.84萬(wàn)元,比上年增加74.08%,占本年總收入100%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,比上年增加(減少)0%,占本年總收入0%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,比上年增加(減少)0%,占本年總收入0%。事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)710.84萬(wàn)元,其中:基本支出291.38萬(wàn)元,占本年總支出40.99%。項(xiàng)目支出419.46萬(wàn)元,占本年總支出59.01%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)710.84萬(wàn)元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加302.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)74.08%。增加主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少6.31萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加34萬(wàn)元,項(xiàng)目支出中行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出增加274.8萬(wàn)元,綜合使得收、支總計(jì)相比上年增加302.49萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出710.84萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比,比上年增加302萬(wàn)元,增加74.08%。增加主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少6.31萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加34萬(wàn)元,項(xiàng)目支出中行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出增加274.8萬(wàn)元,綜合使得收、支總計(jì)相比上年增加302.49萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出710.84萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類(lèi))709.84萬(wàn)元,占99.86%。資源勘探信息等支出(類(lèi))1萬(wàn)元,占0.14%。

(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為710.84萬(wàn)元,支出決算數(shù)為710.84萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,其中:

一般公共服務(wù)支出(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為232.76萬(wàn)元,支出決算為232.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

一般公共服務(wù)支出(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為41萬(wàn)元,支出決算為41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

一般公共服務(wù)支出(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為367.47萬(wàn)元,支出決算為367.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

一般公共服務(wù)支出(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查(項(xiàng))。年初預(yù)算為9萬(wàn)元,支出決算為9萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為57.62萬(wàn)元,支出決算為57.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

資源勘探信息等支出(類(lèi))安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)應(yīng)急救援支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

華容縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出291.38萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)233.76萬(wàn)元,占基本支出的80.2%,主要包括:按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)57.62萬(wàn)元,占基本支出的19.8%主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為1.6萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1.56萬(wàn)元,完成預(yù)算的97.5%。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比無(wú)增減變化。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.6萬(wàn)元,支出決算為1.56萬(wàn)元,完成預(yù)算的97.5%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.24萬(wàn)元,減少13.3%,減少的主要原因是主要原因是厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比無(wú)增減變化。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.56萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.56萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組64個(gè)、來(lái)賓270人次,主要是工作對(duì)接、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2018 1231日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

按照華財(cái)發(fā)〔201923號(hào)文件要求,通過(guò)對(duì)2018年的績(jī)效目標(biāo):預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等開(kāi)展了自評(píng),績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,2018年度績(jī)效目標(biāo)完成較好。專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效:

1)資金績(jī)效分配情況:華容縣統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目資金都是嚴(yán)格按照專款專用的原則,資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)都是合法合規(guī)的。(2)項(xiàng)目資金管理情況:預(yù)算項(xiàng)目資金都是按照預(yù)算執(zhí)行,實(shí)行�?顚S�。(3)績(jī)效目標(biāo)完成情況:2018年度的項(xiàng)目實(shí)施完成后,達(dá)到了預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益。圓滿的完成了各項(xiàng)任務(wù)。 

績(jī)效評(píng)價(jià):較好地完成了年度工作目標(biāo),建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,部門(mén)整體支出管理得到了提升。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018華容縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算57.62萬(wàn)元。比2017增加33.92萬(wàn)元,增加143%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。主要原因是:日常工作任務(wù)的增加,使得運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加,保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

(二)一般性支出情況

2018年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3.5萬(wàn)元,用于召開(kāi)業(yè)務(wù)工作會(huì)議,人數(shù)360人,內(nèi)容為統(tǒng)計(jì)工作會(huì)議;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)5.12萬(wàn)元,用于開(kāi)展業(yè)務(wù)和技能培訓(xùn),人數(shù)550人,內(nèi)容為人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、住戶調(diào)查、抽樣調(diào)查、糧食監(jiān)測(cè)等業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

(三)政府采購(gòu)支出情情況

本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:貨物0萬(wàn)元;工程0萬(wàn)元;服務(wù)0萬(wàn)元;本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:貨物0萬(wàn)元;工程0萬(wàn)元;服務(wù)0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。(政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門(mén)納入2018年度部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額)

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至20181231日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。 

第三部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門(mén)以外的其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

....

第四部分  2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

詳見(jiàn)附件

2018年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2018年度華容縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)決算表格

2018年度華容縣統(tǒng)計(jì)局整體績(jī)效評(píng)價(jià).docx

 

   

 華容縣統(tǒng)計(jì)局2018年部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS

   

 

 


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