- 索引號:006383604B/2021-1911378
- 發(fā)布機構:縣財政局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2021-11-16
- 公開日期:2021-11-16
- 公開方式:政府網站
2022年華容縣司法局部門預算
目錄
第一部分 2022年單位預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
三、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
四、政府性基金預算支出
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
(六)預算績效目標說明
六、名詞解釋
第二部分 單位預算公開表格
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表 項目支出明細表(A)
預算15表 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算16表 項目支出明細表(B)
預算17表 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算18表 項目支出明細表(C)
預算19表 項目支出明細表(C)(政府預算)
預算20表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表
預算21表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表(政府預算)
預算22表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算23表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算24表 政府性基金撥款支出預算表
預算25表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算32表 上年結轉支出預算表
預算33表 上年結轉支出預算表(政府預算)
預算34表 單位人員情況表
預算35表 一般公共預算“三公”經費預算表
績效36表 項目支出績效目標表
績效37表 整體支出績效目標表
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
1、承擔全面依法治縣重大問題的政策研究,協(xié)調有關方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議,負責有關重大決策部署督察工作。
2、負責全縣規(guī)范性文件管理有關工作,負責對縣政府規(guī)范性文件送審稿、縣直各部門上報縣政府的規(guī)范性文件草案和縣政府交辦的其他文件,進行合法性審查;承辦縣政府規(guī)范性文件的報送備案和解釋工作;承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各部門規(guī)范性文件的備案審查工作;組織開展縣政府規(guī)范性文件的清理工作;負責縣政府法律顧問工作;對縣政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明。
3、承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法行政工作;負責綜合協(xié)調行政執(zhí)法,推進綜合行政執(zhí)法改革有關工作,推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法;負責行政執(zhí)法主體資格和行政執(zhí)法人員資格管理;承辦縣政府作為行政復議機關和縣政府為被申請人的行政復議案件;辦理縣政府為賠償義務機關的行政賠償案件;代理縣政府行政應訴事項;指導、監(jiān)督全縣行政賠償和行政應訴工作承擔縣政府行政復議辦公室的日常工作。
4、負責對政府合同訂立工作進行監(jiān)督和指導;負責政府重大合同訂立之前的合法性審查;承辦縣政府有關民事法律事務。
5、承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會建設工作;負責制定法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作,組織對外法治宣傳;承擔全縣領導干部學法用法工作;推動人民參與和促進法治建設;指導依法治理和法治創(chuàng)建工作,參與社會治安綜合治理工作;指導調解工作;負責人民陪審員選任工作,協(xié)助人民監(jiān)督員選任管理工作,推進司法所建設。
6、指導、管理社區(qū)矯正工作,指導刑滿釋放人員安置幫教工作。
7、負責制定公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。
8、負責全縣法治對外合作工作;組織開展法治對外合作交流。
9、負責本系統(tǒng)服裝和警車管理工作;負責本系統(tǒng)財務裝備、設施、場所等保障工作。
10、規(guī)劃、協(xié)調、指導法治人才隊伍建設相關工作;負責本系統(tǒng)隊伍建設。
11、負責本單位安全生產和應急工作。
12、完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
1、內設機構:辦公室、規(guī)范性文件和合同管理股、行政復議與應訴股、行政執(zhí)法協(xié)調監(jiān)督股、人民參與和促進法治股、社區(qū)矯正管理股、公共法律服務管理股(行政審批股)、普法與依法治理股、法律援助股、政工室。
2、其他機構:華容縣依法治縣領導小組辦公室、華容縣法律援助中心、華容縣公證處。
部門預算單位構成
納入華容縣司法局部門2022年部門預算包括:局本級預算、14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所預算。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算873萬元,其中,一般公共預算撥款873萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元。收入較去年增加28萬元,主要是因為工資福利預算支出增加。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經營收入,所以公開的附件24-33表為空。
(二)支出預算
2022年本單位支出預算873萬元,其中, 204公共安全支出(類)20406司法(款)2040601行政運行(項)預算數873萬元。支出較去年增加28萬元,其中基本支出增加28萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資福利預算支出增加,2022年度本單位無項目預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算873萬元,其中,204公共安全支出(類)20406司法(款)2040601行政運行(項)預算數873萬元,占一般公共預算當年撥款支出的100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年基本支出年初預算數為873萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
(二)項目支出:2022年項目支出年初預算數為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。2022年度本單位無項目預算。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件24-25(政府性基金預算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本單位2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款167.16萬元,比上一年增加2.2萬元,增加1.33%。主要原因是實有人員增加導致預算支出增加。
(二)“三公”經費預算
本單位2022年“三公”經費預算數7萬元,其中,公務接待費3萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費4萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費4萬元。比上一年增加減少1萬元,增加(減少)12.5%,主要原因是厲行節(jié)約,進一步壓縮三公經費。
(三)一般性支出情況
本單位2022年會議費預算2萬元,擬召開4-7次會議,人數約200人次,內容一是年初工作部署會;二是半年度工作講評及七一慶祝大會;三是年終工作總結會;四是上級司法行政機關組織全局干部參加的各類電視電話會議,五是人民調解員、社區(qū)矯正、法律援助和普法宣傳等各類業(yè)務工作的會議。培訓費預算1萬元,擬開展2-4次培訓,人數約200人次,內容主要為社區(qū)矯正人員集中培訓學習;人員調解員集中業(yè)務培訓等。
2022年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額28萬元,其中工程類0萬元,貨物類28萬元,服務類0萬元。
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛1輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛。
2022年度本單位未計劃新增價值50萬元以上通用設備和價值100萬元以上專用設備。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為873萬元,其中,基本支出873萬元,項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第36張表《項目支出績效目標表》,第37張表《整體支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預算公開表格
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表 項目支出明細表(A)
預算15表 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算16表 項目支出明細表(B)
預算17表 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算18表 項目支出明細表(C)
預算19表 項目支出明細表(C)(政府預算)
預算20表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表
預算21表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表(政府預算)
預算22表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算23表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算24表 政府性基金撥款支出預算表
預算25表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算32表 上年結轉支出預算表
預算33表 上年結轉支出預算表(政府預算)
預算34表 單位人員情況表
預算35表 一般公共預算“三公”經費預算表
績效36表 項目支出績效目標表
績效37表 整體支出績效目標表
華容縣2022年部門預算表華容縣司法局.xlsx
華容縣司法局2022年績效目標公開表.xlsx
華容縣司法局2022年三公經費預算表.xlsx

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