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  • 索引號:006383604B/2023-2136992
  • 發(fā)布機構(gòu):縣財政局
  • 公開范圍:全部公開
  • 生成日期:2023-09-08
  • 公開日期:2023-09-08
  • 公開方式:政府網(wǎng)站
2022年度 華容縣司法局部門決算
來源:決算管理員   2023-09-08 10:53
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  2022年度

  華容縣司法局部門決算

  目 錄

  第一部分華容縣司法局概況

  一、部門職責

  二、機構(gòu)設(shè)置

  第二部分2022年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  第三部分2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

  十一、一般性支出情況

  十二、政府采購支出說明

  十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

  十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明

  第四部分名詞解釋

  第五部分附件

  第一部分

  華容縣司法局概況

  一、部門職責

  (一)承擔全面依法治縣重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議,負責有關(guān)重大決策部署督察工作。

  (二)負責全縣規(guī)范性文件管理有關(guān)工作,負責對縣政府規(guī)范性文件送審稿、縣直各部門上報縣政府的規(guī)范性文件草案和縣政府交辦的其他文件,進行合法性審查;承辦縣政府規(guī)范性文件的報送備案和解釋工作;承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各部門規(guī)范性文件的備案審查工作;組織開展縣政府規(guī)范性文件的清理工作;負責縣政府法律顧問工作;對縣政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明。

  (三)承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法行政工作;負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,推進綜合行政執(zhí)法改革有關(guān)工作,推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法;負責行政執(zhí)法主體資格和行政執(zhí)法人員資格管理;承辦縣政府作為行政復(fù)議機關(guān)和縣政府為被申請人的行政復(fù)議案件;辦理縣政府為賠償義務(wù)機關(guān)的行政賠償案件;代理縣政府行政應(yīng)訴事項;指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政賠償和行政應(yīng)訴工作承擔縣政府行政復(fù)議辦公室的日常工作。

  (四)負責對政府合同訂立工作進行監(jiān)督和指導(dǎo);負責政府重大合同訂立之前的合法性審查;承辦縣政府有關(guān)民事法律事務(wù)。

  (五)承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會建設(shè)工作;負責制定法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作,組織對外法治宣傳;承擔全縣領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法用法工作;推動人民參與和促進法治建設(shè);指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作,參與社會治安綜合治理工作;指導(dǎo)調(diào)解工作;負責人民陪審員選任工作,協(xié)助人民監(jiān)督員選任管理工作,推進司法所建設(shè)。

  (六)指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作,指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作。

  (七)負責制定公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。

  (八)負責全縣法治對外合作工作;組織開展法治對外合作交流。

  (九)負責本系統(tǒng)服裝和警車管理工作;負責本系統(tǒng)財務(wù)裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

  (十)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作;負責本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。

  (十一)負責本單位安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作。

  (十二)完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

  二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 �。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。華容縣司法局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、人事股、基層工作股、法規(guī)股、律師公證管理股、社區(qū)矯正股。

 �。ǘQ算單位構(gòu)成。華容縣司法局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:華容縣司法局本級以及章華司法所、萬庾司法所、東山司法所、禹山司法所、插旗司法所、操軍司法所、三封寺司法所、注滋口司法所、梅田湖司法所、鲇魚須司法所、北景港司法所、治河渡司法所、新河司法所、團洲司法所等14個派出機構(gòu)。

  第二部分 華容縣司法局2022年度部門決算表(見附表)

  第三部分 華容縣司法局2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2022年度收、支總計均為1196.95萬元,與2021年相比,收、支總計各增加139.53萬元,增長13.19%。主要原因是人員經(jīng)費增加,項目經(jīng)費減少。

  二、收入決算情況說明

  2022年度收入合計1196.95萬元,其中:財政撥款收入1196.95萬元,占100%;

  三、支出決算情況說明

  2022年度支出合計1196.95萬元,其中:基本支出1037.75萬元,占86.7%;項目支出159.2萬元,占13.3%;

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財政撥款收、支總計均為1196.95萬元,與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加139.53萬元,增長13.19%。主要原因是人員經(jīng)費增加,用于增資調(diào)資。

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

 �。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況

  2022年度財政撥款支出1196.95萬元,占本年支出合計的100%。與2021年度相比,財政撥款支出增加140萬元,增長13.19%,主要原因是人員經(jīng)費增加,用于增資調(diào)資。

 �。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況

  2022年度財政撥款支出1196.95萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出54.9萬元,占4.59%;公共安全(類)支出1141.43萬元,占95.36%;社會保障和就業(yè)(類)支出0.62萬元,占0.05%;

 �。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況

  2022年度財政撥款支出年初預(yù)算為939.37萬元,支出決算為1196.95萬元,完成年初預(yù)算的127.42%。其中:

  一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為15.3萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

  一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為39.6萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

  公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為939.37萬元,支出決算為982.23萬元,完成年初預(yù)算的104.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

  公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為104.48萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

  公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為54.72萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

  社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.26萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

  社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)公益性崗位補貼(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.36萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度財政撥款基本支出1037.75萬元,其中:

  人員經(jīng)費863.66萬元,占基本支出的83.22%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

  公用經(jīng)費174.09萬元,占基本支出的16.78%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

  2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

 �。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

  2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7萬元,支出決算為4.03萬元,完成預(yù)算的57.57%,其中:

  因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計算減少百分比。

  公務(wù)接待費支出預(yù)算為3萬元,支出決算為2.23萬元,完成預(yù)算的74.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  與上年相比減少0.43萬元,下降16.24%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

  公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計算減少百分比。

  公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為4萬元,支出決算為1.8萬元,完成預(yù)算的45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  與上年相比減少1萬元,下降38.02%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

 �。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

  2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算2.23萬元,占55.33%。公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算1.8萬元,占44.67%;其中:

  1、因公出國(境)費支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

  2、公務(wù)接待費支出決算為2.23萬元,其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.23萬元,全年共接待來訪團組22個、來賓182人次(不包括陪同人員)。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為1.8萬元,其中: 公務(wù)用車購置支出0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行費支出1.8萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

  十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

  2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出174.09萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加6.89萬元,增長4.12%。主要原因是:退休老干體檢開支等。

  十一、一般性支出情況

  2022年本部門開支會議費0.51萬元,用于召開社區(qū)矯正季度安全監(jiān)管會、法律援助案件質(zhì)量評查會等,人數(shù)累計53人次,內(nèi)容為社區(qū)矯正監(jiān)管安全工作分析、法律援助案件質(zhì)量交叉評查;局2021年工作總結(jié)表彰暨2022年工作部署會議,人數(shù)60人,內(nèi)容為2021年工作總結(jié)表彰暨2022年工作部署。培訓(xùn)費4.22萬元,主要用于每季度開展社區(qū)矯正人員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn),人數(shù)累計約1055人次,內(nèi)容為相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí),集中勞動等; 2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元�!�

  十二、政府采購支出說明

  2022年度政府采購支出總額48.69萬元,其中:政府采購貨物支出9.36萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出39.33萬元;授予中小企業(yè)合同金額48.69萬元,占政府采購支出總額的100%,

  其中:授予小微企業(yè)合同金額47.02萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的96.58%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的19.22%。無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的80.78%。

  十三、國有資產(chǎn)占有情況說明

  截至2022年12月31日,華容縣司法局共有車輛1輛。其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,單位價值50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

  十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明

 �。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況。根據(jù)《華容縣財政局關(guān)于開展2022年度財政預(yù)算支出績效自評工作的通知》要求,我局績效自評小組對華容縣司法局2022年度的部門整體支出開展了績效自評。根據(jù)考核評分細則,考評組認為華容縣司法局2022年整體支出,嚴格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定,財務(wù)制度健全、會計核算規(guī)范,依照計劃管理使用,司法局的整體支出對保障司法行政工作的正常運行、貫徹執(zhí)行黨和國家方針、政策、法律法規(guī),發(fā)揮了重要作用。強化部門的責任,司法行政工作取得了一定的成績,為確保全縣社會穩(wěn)定,提供了優(yōu)質(zhì)保障。

 �。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析。我局項目績效評價選用的指標主要包括預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)管理狀況以及社會效益等。采取單位績效評價自評方式、運用成本效益法進行項目績效評價。項目按照績效目標的實施內(nèi)容及工作要求實施完畢,根據(jù)資金到位情況,通過季度、半年度等方式結(jié)算,執(zhí)行情況較為集中,雖完成預(yù)期績效目標,不免有滯后支付的情形,今后將對績效目標更為細化,爭取及時支付。

  第四部分 名詞解釋

  財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

  一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

  公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

  社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

  基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

  獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

  績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

  其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

  辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

  印刷費:反映單位的印刷費支出。

  咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

  水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

  電費:反映單位的電費支出。

  郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

  差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

  維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

  培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

  公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

  勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

  工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

  福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。

  公務(wù)用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

  其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

  對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

  退休費:反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

  撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

  生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出,看守人員和犯人的伙食費、藥費等。

  獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

  機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  第五部分 附件

  2022年度華容縣司法局部門決算公開表格2022年部門決算公開(司法局).xls

  2022年度華容縣司法局績效評價自評報告司法局.docx


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