- 索引號(hào):006383604B/2025-2272764
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣財(cái)政局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2025-01-23
- 公開日期:2025-01-23
- 公開方式:政府網(wǎng)站
華容縣科學(xué)技術(shù)局
2025年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)政府采購(gòu)情況
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
(五)一般性支出情況
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(一)組織擬訂全縣科技發(fā)展重大戰(zhàn)略、重大規(guī)劃并督促 實(shí)施,統(tǒng)籌重點(diǎn)行業(yè)、領(lǐng)域、區(qū)域科技發(fā)展規(guī)劃的銜接協(xié)同。 組織研究重大科技問題、研判國(guó)內(nèi)外科技發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì) 措施建議。統(tǒng)籌推進(jìn)縣重大科技決策咨詢制度建設(shè)。
(二)研究提出統(tǒng)籌推進(jìn)全縣創(chuàng)新體系建設(shè)、深化科技體 制改革的政策建議,組織擬訂全縣科技發(fā)展重大政策并監(jiān)督落 實(shí)。統(tǒng)籌擬訂科研機(jī)構(gòu)布局規(guī)劃和改革發(fā)展政策。統(tǒng)籌推進(jìn)創(chuàng)新型縣建設(shè),擬訂全縣科學(xué)普及規(guī)劃并實(shí)施。
(三)研究提出統(tǒng)籌科技資源配置的整體計(jì)劃并督促落 實(shí)。會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂縣級(jí)財(cái)政科技計(jì)劃(專項(xiàng)、基金等, 下同)預(yù)算總規(guī)模及方向結(jié)構(gòu)比例。組織推動(dòng)多元化科技投入 體系建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣科技計(jì)劃的優(yōu)先支持方向、重點(diǎn)任務(wù)和 年度安排并督促落實(shí)。組織建立統(tǒng)一的縣科技計(jì)劃管理制度規(guī) 范和縣科技服務(wù)運(yùn)行平臺(tái),指導(dǎo)監(jiān)督科技服務(wù)平臺(tái)的運(yùn)行管 理。
(四)圍繞科技創(chuàng)新高地建設(shè)、引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系等組 織凝練重大科技任務(wù),協(xié)調(diào)組織重大科技項(xiàng)目并跟蹤督促。協(xié) 調(diào)組織推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè) 化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織 開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。
(五)擬訂全縣社會(huì)研發(fā)投入規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)社會(huì) 研發(fā)投入統(tǒng)計(jì),督促落實(shí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策。
(六)牽頭全縣技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),組織擬訂促進(jìn)科技知 識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的政策并監(jiān)督實(shí) 施,協(xié)調(diào)推動(dòng)重大科研成果的示范應(yīng)用。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技 術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),促 進(jìn)科技與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相結(jié)合,促進(jìn)科技與金融相結(jié)合。推進(jìn) 科技型企業(yè)知識(shí)價(jià)值信用貸款,緩解科技型企業(yè)融資難題。
(七)統(tǒng)籌推進(jìn)戰(zhàn)略科技力量建設(shè)。擬訂重大科技創(chuàng)新基 地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,參與編制重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃 并監(jiān)督實(shí)施。牽頭組織省市實(shí)驗(yàn)室、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程技術(shù)研
究中心、技術(shù)創(chuàng)新中心、臨床醫(yī)療示范基地等創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè), 推動(dòng)新型研發(fā)機(jī)構(gòu)發(fā)展。
(八)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)華 容高新技術(shù)園區(qū)、農(nóng)業(yè)科技園區(qū)等科技園區(qū)建設(shè)。統(tǒng)籌推進(jìn)全 縣高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)培育、申報(bào)工作。
(九)推進(jìn)科技人才隊(duì)伍建設(shè),會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣科 技人才隊(duì)伍建設(shè)的政策措施并組織實(shí)施。建立健全科技人才培 養(yǎng)、引進(jìn)、使用、評(píng)價(jià)、激勵(lì)等機(jī)制。擬訂全縣引進(jìn)國(guó)外智力 規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。承擔(dān)外國(guó)人來華容工作管理和外國(guó)專 家服務(wù)工作。擬訂科技服務(wù)培訓(xùn)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。
(十)擬訂全縣科技對(duì)外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī) 劃、政策和措施,開展國(guó)際和區(qū)域科技合作。會(huì)同有關(guān)部門研 究提出國(guó)際和區(qū)域科技合作等重大措施并組織實(shí)施,組織開展 對(duì)外科技合作交流工作。
(十一)組織提出促進(jìn)科技安全和統(tǒng)籌軍民科技融合發(fā)展 總體部署、體制機(jī)制、政策措施和重大任務(wù)的建議并督促落實(shí)。 指導(dǎo)全縣科技保密工作和國(guó)防動(dòng)員領(lǐng)域科技工作。組織實(shí)施全 縣創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度。
(十二)統(tǒng)籌全縣科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)、科技評(píng)價(jià)機(jī)制 改革和科研誠(chéng)信建設(shè),監(jiān)督落實(shí)科技倫理重要規(guī)范和制度,統(tǒng) 籌推進(jìn)科研學(xué)風(fēng)作風(fēng)建設(shè)。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)科研項(xiàng)目實(shí)施情況的監(jiān)督 檢查和科研成果評(píng)估問效。
(十三)負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽的推薦組織工作。 (十四)完成縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣科技局設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、計(jì)劃服務(wù)股、資源配置股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本年度我局獨(dú)立核算單位1個(gè),為華容縣科學(xué)技術(shù)局。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算213.94萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款213.94萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少18.51萬元,主要是因?yàn)?024年度一人退休,一人調(diào)出人員支出減少。
(二)支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算213.94萬元,其中,科學(xué)技術(shù)支出213.94萬元。支出較去年減少18.51萬元,其中基本支出減少17.71萬元,項(xiàng)目支出減少0.8萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?024年度本單位一人退休,一人調(diào)出,項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)楸灸甓热藛T減少,相關(guān)配套經(jīng)費(fèi)也減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算213.94萬元,其中,206科學(xué)技術(shù)支出(類)20601科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)2060101行政運(yùn)行(項(xiàng))科目213.94萬元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為208.34萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為5.6萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出5.6萬元,主要用于項(xiàng)目申報(bào)的咨詢費(fèi)用。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出,故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款16.8元,比上一年減少15.84萬元,降低48.53%。主要原因是2025年度比2024本年度人員減少兩人,且本年度公務(wù)交通補(bǔ)助費(fèi)用未計(jì)算在內(nèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),與上一年持平,主要原因是本年度將繼續(xù)招商引資,接待費(fèi)與上年度持平。
(三)一般性支出情況
2025年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
(四)政府采購(gòu)情況
本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務(wù)類0萬元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛1輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為213.94萬元,其中,基本支出208.34萬元,項(xiàng)目支出5.6萬元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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