- 索引號(hào):006383604B/2023-2138484
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣財(cái)政局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2023-09-07
- 公開日期:2023-09-07
- 公開方式:政府網(wǎng)站
2022年度
華容縣供銷合作社聯(lián)社部門決算
目 錄
第一部分華容縣供銷合作社聯(lián)社概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣供銷合作社聯(lián)社概況
一、部門職責(zé)
�。�1)對(duì)全縣供銷社工作進(jìn)行規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和服務(wù)。
�。�2)維護(hù)系統(tǒng)穩(wěn)定,將“深改”工作推向縱深。
�。�3)完成縣委、縣政府交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣供銷合作社聯(lián)社單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、人事股、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、合作指導(dǎo)股、經(jīng)貿(mào)發(fā)展股、信訪室、綜治安全資產(chǎn)管理股、工會(huì)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
華容縣供銷合作社聯(lián)社單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)決算(根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度,所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)為一級(jí)預(yù)算單位,部門決算報(bào)表分別單獨(dú)公開),不包括下屬單位或機(jī)構(gòu)。
第二部分 華容縣供銷合作社聯(lián)社2022年度部門決算表(見附表)
第三部分 華容縣供銷合作社聯(lián)社2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為490.52萬(wàn)元,與2021年相比,收、支總計(jì)各增加91.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.94%。主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)490.52萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入490.52萬(wàn)元,占100%;
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)490.52萬(wàn)元,其中:基本支出475.52萬(wàn)元,占96.94%;項(xiàng)目支出15萬(wàn)元,占3.06%;
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為490.52萬(wàn)元,與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加91.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.94%。主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出490.52萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比,財(cái)政撥款支出增加91.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.94%,主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出490.52萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出7.6萬(wàn)元,占1.55%;農(nóng)林水(類)支出5萬(wàn)元,占1.02%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出477.92萬(wàn)元,占97.43%;
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為224萬(wàn)元,支出決算為490.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的218.9%。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為7.6萬(wàn)元。由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,財(cái)政追撥其他一般公共服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)農(nóng)田建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為5萬(wàn)元。 由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,財(cái)政追撥農(nóng)田建設(shè)支出經(jīng)費(fèi)。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為224萬(wàn)元,支出決算為290.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的129.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加 ,財(cái)政追撥行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為187.28萬(wàn)元。 由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,財(cái)政追撥其他商業(yè)流通事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出475.52萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)365.59萬(wàn)元,占基本支出的76.88%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)109.93萬(wàn)元,占基本支出的23.12%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,支出決算為2.61萬(wàn)元,完成預(yù)算的130.5%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算減少百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2.61萬(wàn)元,完成預(yù)算的130.5%, 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:外省市來(lái)我社調(diào)研、學(xué)習(xí)接待工作增加。 與上年相比增加1萬(wàn)元,增長(zhǎng)62.11%,增長(zhǎng)的主要原因是外省市來(lái)我社調(diào)研、學(xué)習(xí)接待工作增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算減少百分比。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算減少百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.61萬(wàn)元,占100%。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.61萬(wàn)元,其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.61萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組22個(gè)、來(lái)賓193人次(不包括陪同人員)。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.74萬(wàn)元,用于召開業(yè)務(wù)工作會(huì)議,人數(shù)112人,內(nèi)容為年度業(yè)務(wù)工作總結(jié);開支培訓(xùn)費(fèi)0.6萬(wàn)元,用于開展無(wú)人機(jī)飛防培訓(xùn),人數(shù)67人,內(nèi)容為無(wú)人機(jī)飛防操作培訓(xùn);未主辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度政府采購(gòu)支出總額13.99萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出10.99萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出3萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額13.99萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,
其中:授予小微企業(yè)合同金額13.99萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的78.56%。無(wú)法計(jì)算工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的21.44%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況
2022年,我社根據(jù)年初工作規(guī)劃,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,較好地完成了年度各項(xiàng)工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,不斷建立健全內(nèi)部管理體制,單位整體支出管理水平得到了有效提升。其支出績(jī)效情況如下:
1、預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行到位。財(cái)政供養(yǎng)人員控制率沒有超標(biāo),無(wú)人員超編現(xiàn)象。年末實(shí)有人數(shù)21人,與上年持平。
2、認(rèn)真搞好了信訪、綜治、安全生產(chǎn)工作。2022年沒有出現(xiàn)大的信訪和安全事故,維護(hù)了系統(tǒng)穩(wěn)定。
3、嚴(yán)格執(zhí)行了國(guó)庫(kù)集中支付、公務(wù)卡結(jié)算制度等有關(guān)規(guī)定,確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整,增強(qiáng)了資金使用效益。
4、深化供銷合作社綜合改革工作向縱深推進(jìn)。年末14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠農(nóng)服務(wù)中心組建完成,托管、流轉(zhuǎn)土地23萬(wàn)多畝,實(shí)現(xiàn)了“農(nóng)民外出打工,供銷社為農(nóng)民打工”的運(yùn)行模式,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
5、積極發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)。我社在全市率先成立的供銷電子商務(wù)有限公司,已發(fā)展網(wǎng)點(diǎn)102個(gè)。極大方便了周邊居民的生產(chǎn)與生活,同時(shí)也助力全縣鄉(xiāng)村振興工作。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足。2022年縣財(cái)政對(duì)我社公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算是按人平13000元/人標(biāo)準(zhǔn),我單位共預(yù)算27.3萬(wàn)元,但鄉(xiāng)村振興、社區(qū)建設(shè)、支農(nóng)助學(xué)、基層建設(shè)、破產(chǎn)改制等任務(wù)的加大,公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足,已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)實(shí)際工作的需要。
人員老化,青黃不接。
�。ㄈ┫乱徊礁倪M(jìn)措施
�、賴�(yán)控商品和服務(wù)支出,特別是公務(wù)接待費(fèi)支出。
②適當(dāng)調(diào)增信用卡刷卡比例,相應(yīng)減少現(xiàn)金支付率。
�、奂訌�(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2022年度華容縣供銷合作社聯(lián)社部門決算公開表格華容縣供銷合作社聯(lián)社.XLS
2022年度華容縣供銷合作社聯(lián)社績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告供銷社2022年度財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作的通知(供銷社).docx

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)