亚洲日韩中文字幕一区,国产又猛又黄又爽,精品国产综合区久久久久久,亚洲av无码男人的天堂在线,欧差日韩亚州一区二区三区,精品人妻AV一区二区三区,久久亚洲AV无码熟妇dv无码片

  • 索引號:006383604B/2025-2273149
  • 發(fā)布機構(gòu):縣財政局
  • 公開范圍:全部公開
  • 生成日期:2025-01-23
  • 公開日期:2025-01-23
  • 公開方式:政府網(wǎng)站
退役軍人事務(wù)局(本級)2025年度部門預(yù)算
來源:華容縣政府   2025-01-23 08:30
瀏覽量:1 | | | |

退役軍人事務(wù)局(本級)2025度部門預(yù)算

 

 

第一部分  2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

(三)政府采購情況

(四)預(yù)算績效管理情況

(五)一般性支出情況

(六)國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門預(yù)算公開表格

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績效目標(biāo)表

十、2025年項目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2025年部門預(yù)算說明

 

    一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹落實退役軍人事務(wù)管理方面的法律法規(guī)和政策措施;擬訂全縣退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃并組織實施;褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

2.負(fù)責(zé)全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3.組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.貫徹落實退役軍人特殊保障政策,會同有關(guān)部門制定相關(guān)配套政策措施,并組織實施。

5.協(xié)調(diào)落實全縣移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

6.組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,貫徹落實有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃并指導(dǎo)實施。承擔(dān)全縣不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作,組織指導(dǎo)全縣軍供服務(wù)保障工作。

7.組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作,負(fù)責(zé)全縣現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

8.負(fù)責(zé)全縣烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作。依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,審核擬列入全縣重點保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄,承辦烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)工作,總結(jié)表彰和宣揚優(yōu)秀退役軍人、退役軍人先進(jìn)工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。

9.監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實,組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10.負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置

華容縣退役軍人事務(wù)局現(xiàn)有人員編制16名(其中:行政編制10名,事業(yè)編制6名),實有人數(shù)14人(其中:全額人員14人,差額人員0人),內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、優(yōu)撫股、移交安置股、雙擁股、思想政治與權(quán)益維護(hù)股6個股室,增設(shè)局屬公益一類事業(yè)單位華容縣軍隊離休退休干部休養(yǎng)所1個。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣退役軍人事務(wù)局(本級)

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算8049.6萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款940.6萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入7109萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少1208.78萬元,主要是因為優(yōu)撫對象人數(shù)減少。

(二)支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算8049.6萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出8,049.60萬元。支出較去年減少1208.78萬元,其中基本支出增加60.22萬元,項目支出減少1269萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員數(shù)量增加,項目支出減少主要是因為優(yōu)撫對象人數(shù)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8049.6萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)行政運行(項)2025年預(yù)算數(shù)為200.6萬元,占2.49%;社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待(項)540萬元,占6.71%;社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)6800萬元,占84.48%;社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出等(項)509萬元,占6.32%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為195萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為7854.6萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出7849萬元,主要用于義務(wù)兵優(yōu)待、其他優(yōu)撫支出和其他退役安置支出等方面;運行維護(hù)經(jīng)費5.6萬元,主要用于退役軍人事業(yè)發(fā)展等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年度本單位無政府性基金安排的支出,故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款16.8萬元,比上一年減少5.05萬元,降低23.1%。主要原因是人員預(yù)算減少。

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.15萬元,其中,公務(wù)接待費1.15萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),比上一年減少0.05萬元,降低4.2%,主要原因是厲行節(jié)約。

(三)一般性支出情況

2025年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn),未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本單位2025年政府采購預(yù)算總額8萬元,其中工程類0萬元,貨物類8萬元,服務(wù)類0萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛,主要用于無,資金來源為無。

2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為8049.6萬元,其中,基本支出195萬元,項目支出7854.6萬元,具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開

 

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績效目標(biāo)表

十、2025年項目支出績效目標(biāo)表

 華容縣2025年部門預(yù)算表-退役軍人事務(wù)局(本級).xlsx


掃一掃在手機打開當(dāng)前頁