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2019年度華容縣東山鎮(zhèn)人民政府部門決算
來源:決算管理員   2020-10-20 10:25
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2019年度

華容縣東山鎮(zhèn)人民政府部門決

 

第一部分 華容縣東山鎮(zhèn)人民政府概況

、部門職責

、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

、部門收支決算總表

部門收入決算表

、部門支出決算表

、財政撥款收支決算總表

、一般公共預算財政撥款支出決算表

、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

、收入支出決算總體情況說明

、收入決算情況說明

、支出決算情況說明

、財政撥款收入支出決算總體情況說明

、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

、政府性基金預算收入支出決算情況

、預算績效情況說明

、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分 華容縣東山鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

(一)人民政府:全民貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),加強基層組織建設,完善黨對農(nóng)村工作的領導,緊緊圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定,推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面履職。

(二)財政所:負責貫徹執(zhí)行有關財政、預算、財務、會計等方面的法律法規(guī)和政策;編制本鎮(zhèn)財政預決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項財政收支,資金調度和撥款;指導全鎮(zhèn)的會計工作,加強對農(nóng)村財務工作的指導和監(jiān)督;加強對國家專項資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實處;完成上級財政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。

(三)農(nóng)技推廣服務中心:負責宣傳貫徹執(zhí)行國家和省市關于農(nóng)業(yè)方面的法律法規(guī)和政策,負責農(nóng)作物種植技術、畜牧牲畜養(yǎng)殖、防疫技術的引進、推廣;負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理及統(tǒng)計數(shù)據(jù);完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項。

(四)林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站:宣傳與貫徹執(zhí)行林業(yè),建設和環(huán)保等法律、法規(guī)和國家的各項方針、政策。配合上級業(yè)務主管部門開展日常業(yè)務工作,配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府履行技術推廣與服務,糾紛調處,業(yè)務培訓等職能。為群眾提供專業(yè)服務。

(五)人力資源和社會保障站:負責轄區(qū)就業(yè)服務平臺日常管理和規(guī)范化、標準化建設、負責職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓及鑒定。進行創(chuàng)業(yè)培訓,就業(yè)困難對象幫扶。信息報送和資源調查。負責對轄區(qū)內用人單位提供勞動保障法律、法規(guī)、政策宣傳和咨詢服務。負責轄區(qū)內有關社會保險政策貫徹、宣傳和政策咨詢,城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作,企業(yè)職工養(yǎng)老保險工作。

(六)文化綜合服務站:負責宣傳黨的路線、方針、政策;負責報刊、書籍的借閱工作;負責組織開展群眾文化活動、指導文藝創(chuàng)作;協(xié)助做好廣播、電視、電影、網(wǎng)絡等工作;鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。

(七)水利管理服務站:負責宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳;負責農(nóng)田水利規(guī)劃、堤防建設與管理及防汛救災工作;轄區(qū)內農(nóng)村供水工程的規(guī)劃、質量監(jiān)督和安全運營;鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務部門安排的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。華容縣東山鎮(zhèn)人民政府單位內設機構包括:政府機關、財政所、農(nóng)技推廣服務中心、林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務站、水利管理服務站。

(二)決算單位構成。華容縣東山鎮(zhèn)人民政府單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括:政府機關、財政所、農(nóng)技推廣服務中心、林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務站、水利管理服務站。

 

第二部分 2019度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

詳見附件

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計4,537.72萬元。與2018相比,增加895.94萬元,增長24.6%,主要是因為項目經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計4,537.72萬元,其中:財政撥款收入4462.72萬元,占98.35%。政府性基金預算財政撥款收入75萬元,占1.65%

三、支出決算情況說明

本年支出合計4,537.72萬元,其中:基本支出1,596.96萬元,占35.19%。項目支出2940.76萬元,占64.81%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 2019年度財政撥款收、支總計4537.72萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加895.94萬元,增長24.6%。主要原因是財政撥款項目經(jīng)費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出4462.72萬元,占本年支出合計的98.35%。與2018年度相比,財政撥款支出增加1166萬元,增長35.38%,主要原因是財政撥款項目支出增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出4462.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1466.36萬元,占32.86%;國防(類)支出6.8萬元,占0.15%;文化旅游體育與傳媒(類)支出105.69萬元,占2.37%;社會保障和就業(yè)(類)支出686.59萬元,占15.39%;衛(wèi)生健康(類)支出75.14萬元,占1.68%;節(jié)能環(huán)保(類)支出215.8萬元,占4.84%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出63萬元,占1.41%;農(nóng)林水(類)支出1731.48萬元,占38.8%;交通運輸(類)支出93.86萬元,占2.1%;商業(yè)服務業(yè)等(類)支出14萬元,占0.31%;災害防治及應急管理(類)支出4萬元,占0.09%;其他(類)支出75萬元,占1.68%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為4,462.72萬元,支出決算為4,462.72萬元,完成年初預算的100%。其中:

1、一般公共服務支出(類)政協(xié)事務(款)政協(xié)會議(項)。年初預算為0.8萬元,支出決算為0.8萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

2、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為555.83萬元,支出決算為555.83萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

3一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為4萬元,支出決算為4萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

4、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業(yè)務活動(項)。年初預算為5萬元,支出決算為5萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

5、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為373.71萬元,支出決算為373.71萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

6、一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)其他發(fā)展與改革事務支出(項)。年初預算為486.72萬元,支出決算為486.72萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

7一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

8、一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為2萬元,支出決算為2萬元,完成年初預算的100% 決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

9、一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為1萬元,支出決算為1萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

10、一般公共服務支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出(項)。年初預算為4萬元,支出決算為4萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

11、一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

12、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。年初預算為20.3萬元,支出決算為20.3萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

13、國防支出(類)國防動員(款)其他國防動員支出(項)。年初預算為6.8萬元,支出決算為6.8萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

14文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)。年初預算為57.69萬元,支出決算為57.69萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

15、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)。年初預算為8萬元,支出決算為8萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

16、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。年初預算為40萬元,支出決算為40萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

17、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為40.27萬元,支出決算為40.27萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

18社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)其他就業(yè)補助支出(項)。年初預算為0.84萬元,支出決算為0.84萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

19、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)。年初預算為69.97萬元,支出決算為69.97萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

20社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)城市特困人員救助供養(yǎng)支出(項)。年初預算為21.52萬元,支出決算為21.52萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

21、社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項)。年初預算為57.19萬元,支出決算為57.19萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

22社會保障和就業(yè)支出(類)財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助(款)財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助(項)。年初預算為10.5萬元,支出決算為10.5萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

23、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。年初預算為441萬元,支出決算為441萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

24、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(項)。年初預算為54萬元,支出決算為54萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

25衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項)。年初預算為2.74萬元,支出決算為2.74萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

26、衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助(項)。年初預算為18.4萬元,支出決算為18.4萬元,完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

27節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項)。年初預算為152.91萬元,支出決算為152.91萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

28、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項)。年初預算為62.89萬元,支出決算為62.89萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

29、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)小城鎮(zhèn)基礎設施建設(項)。年初預算為61萬元,支出決算為61萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

30、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出(項)。年初預算為2萬元,支出決算為2萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

31農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)行政運行(項)。年初預算為135.39萬元,支出決算為135.39萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

32、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)科技轉化與推廣服務(項)。年初預算為150.96萬元,支出決算為150.96萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

33、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)病蟲害控制(項)。年初預算為3.4萬元,支出決算為3.4萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

34、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項)。年初預算為17萬元,支出決算為17萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

35、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行政運行(項)。年初預算為72.51萬元,支出決算為72.51萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

36、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為27萬元,支出決算為27萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

37、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林培育(項)。年初預算為52.74萬元,支出決算為52.74萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

38、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項)。年初預算為1萬元,支出決算為1萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

39、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補償(項)。年初預算為26.48萬元,支出決算為26.48萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

40農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運行(項)。年初預算為328.83萬元,支出決算為328.83萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

41、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項)。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

42、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)。年初預算為50.19萬元,支出決算為50.19萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

43、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)田水利(項)。年初預算為47萬元,支出決算為47萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

44、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款)其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出(項)。年初預算為30萬元,支出決算為30萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

45農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。年初預算為590.98萬元,支出決算為590.98萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

46、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟組織的補助(項)。年初預算為50萬元,支出決算為50萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

47、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)其他農(nóng)村綜合改革支出(項)。年初預算為90萬元,支出決算為90萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

48、農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項)。年初預算為48萬元,支出決算為48萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

49、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養(yǎng)護(項)。年初預算為73.86萬元,支出決算為73.86萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

50、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)。年初預算為20萬元,支出決算為20萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

51、商業(yè)服務業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(款)其他商業(yè)流通事務支出(項)。年初預算為14萬元,支出決算為14萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

52、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項)。年初預算為4萬元,支出決算為4萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1,596.96萬元,其中:人員經(jīng)費1,093.03萬元,占基本支出的68.4%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費503.93萬元,占基本支出的31.6%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年度三公經(jīng)費財政撥款支出預算為7萬元,支出決算為6.58萬元,完成預算的94%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為7萬元,支出決算為6.58萬元,完成預算的94%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制三公經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.73萬元,減少10.05%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制三公經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度三公經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務接待費決算6.58萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元

2、公務接待費支出決算為6.58萬元,全年共接待來訪團組134個、來賓945人次(不包括陪同人員),主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,截止2018 1231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入75萬元;年初結轉和結余0萬元;支出75萬元,其中基本支出0萬元,項目支出75萬元;年末結轉和結余0萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

圍繞預算配置、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行、履職效益等開展了績效目標自評,績效評價結果顯示,2019年度績效目標完成情況較好。

2019年,根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作,圍繞縣委、縣政府的工作部署,積極履行職責,強化管理,圍繞項目建設,突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟,全力推動社會各項事業(yè),促進經(jīng)濟社會協(xié)調發(fā)展,鞏固農(nóng)村環(huán)境整治工作成果,建設美麗、宜居新鎮(zhèn),全力推進精準扶貧工作的開展,較好地完成了年度工作目標,同時加強預算收支的管理,建立健全內部管理制度,嚴格內部管理流程,部門整體支出管理得到了提升。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出503.93萬元,與年初預算數(shù)持平。決算數(shù)與預算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費19.43萬元,用于召開工作會議,人數(shù)2240人,其中扶貧工資會議8次,人數(shù)1305人;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作會議4次,人數(shù)236;清產(chǎn)核資會議3次,人數(shù)108;征兵工作會議2次,人數(shù)85;經(jīng)濟工作會議1次,人數(shù)506。開支培訓費6.67萬元,用于開展業(yè)務及能力培訓,人數(shù)863人,其中就業(yè)培訓3次,人數(shù)355人,防汛知識培訓2次,人數(shù)178人;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)培訓3次,人數(shù)198人;大戶培訓2次,人數(shù)78人;村會計業(yè)務知識培訓2次,人數(shù)54人。

(三)政府采購支出情況

本年度無政府采購。  

(四)國有資產(chǎn)占用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備,年末無單價100萬元以上通用設備。

 

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

政府性基金預算財政撥款收入:指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商_

國防支出(類):國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出,是指國家預算中的國防支出,主要包括軍事人員的經(jīng)費與訓練費、武器裝備和軍事活動器材的購置費、軍事工程設施的建筑費、軍事活動經(jīng)費、軍事科學研究與試驗經(jīng)費、軍事院校教育經(jīng)費等; 間接國

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

交通運輸支出(類):是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

商業(yè)服務業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

災害防治及應急管理支出(類):是指用于反映政府用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

其他支出(類):是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級

津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修()費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業(yè)務費:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復員軍人_

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租_

辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費

 

第五部分 附件

附件:2019年度華容縣東山鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格東山人民政府2019年部門決算公開表.xls


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