2016年華容縣操軍鎮(zhèn)收支預(yù)算計(jì)劃總表 |
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
本年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
本年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助) |
517 |
一、基本支出 |
805 |
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二、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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工資福利支出 |
470 |
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行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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一般商品和服務(wù)支出 |
80 |
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罰沒收入 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
105 |
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政府性基金 |
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其他支出 |
150 |
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專項(xiàng)收入 |
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二、項(xiàng)目支出 |
302 |
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其他收入 |
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專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
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三、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 |
30 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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贈(zèng)與 |
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五、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
380 |
債務(wù)利息支出 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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債務(wù)還本支出 |
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七、其他收入 |
180 |
基本建設(shè)支出 |
202 |
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八、上年結(jié)余 |
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其他資本性支出 |
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其他支出 |
100 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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收 入 總 計(jì) |
1107 |
支 出 總 計(jì) |
1107 |
2016年華容縣操軍鎮(zhèn)財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算表 |
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單位:萬元 |
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功能科目 |
單位及功能科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
備注 |
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合計(jì) |
工資福利支出 |
一般商品和服務(wù)支出 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
其他 |
合計(jì) |
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
贈(zèng)與 |
債務(wù)利息支出 |
債務(wù)還本支出 |
基本建設(shè)支出 |
其他資本性支出 |
其他 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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合 計(jì) |
517 |
503 |
470.78 |
3.8 |
28.42 |
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14 |
14 |
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2010301 |
鄉(xiāng)機(jī)關(guān) |
195.66 |
181.66 |
171.92 |
1.15 |
8.59 |
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14.00 |
14.00 |
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2010301 |
財(cái)政所 |
47.03 |
47.03 |
44.53 |
0.40 |
2.10 |
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2010301 |
農(nóng)技推廣服務(wù)中心 |
57.53 |
57.53 |
53.76 |
0.45 |
3.32 |
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2010301 |
林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站 |
20.28 |
20.28 |
19.08 |
0.20 |
1.00 |
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2010301 |
人力資源和社會(huì)保障站 |
21.55 |
21.55 |
20.24 |
0.20 |
1.11 |
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2010301 |
文化綜合服務(wù)站 |
10.89 |
10.89 |
10.22 |
0.10 |
0.57 |
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2010301 |
水利管理服務(wù)站 |
164.06 |
164.06 |
151.03 |
1.30 |
11.73 |
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2016年華容縣操軍鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位:萬元
項(xiàng) 目 |
本年預(yù)算數(shù) |
說明 |
合 計(jì) |
4.5 |
公務(wù)接待上要嚴(yán)格把關(guān),一律 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
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憑接待函方可 |
2、公務(wù)接待費(fèi) |
4 |
接待。今年“三公” |
3、公務(wù)用車費(fèi) |
0.5 |
經(jīng)費(fèi)要比上年 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.5 |
減少1萬元 |
(2)公務(wù)用車購(gòu)置 |
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注:1、部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算公開范圍指所有使用財(cái)政資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出的部門和單位都要公開財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算;
2、說明欄內(nèi)需填寫“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明信息。
部門單位預(yù)算公開基本情況表 |
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2016年度 |
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編制單位:華容縣操軍鎮(zhèn) |
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項(xiàng)目 說明 |
情況說明 |
主 要 職 責(zé) |
負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算,監(jiān)督本鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行,編制財(cái)政決算。 |
預(yù)算單位構(gòu)成 |
一 鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)。二 站所(財(cái)政所,水管站,農(nóng)技站,文化站, 人社站)。三 各村場(chǎng) |
部門預(yù)算情況說明 (包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi),須包含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況) |
本著“保證基本保障和基本運(yùn)行”“確保利益傾斜和適度平衡” “財(cái)力和事權(quán)相統(tǒng)一”的原則,比照縣直單位標(biāo)準(zhǔn),適當(dāng)考慮公用 經(jīng)費(fèi)。全年總收入1107萬元。其中財(cái)政撥款517萬元,納入財(cái)政專戶管理的非稅收入30萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入380萬元,其他收入 180萬元。全年總支出1107萬元。其中基本支出805萬元,項(xiàng)目支出302萬元。 |
2016年華容縣部門基金收支預(yù)算表 | |||
單位名稱:操軍鎮(zhèn) | 單位:萬元 | ||
收 入 | 2016年預(yù)算數(shù) | 支出 | 2016年預(yù)算數(shù) |
一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | 一、文化體育與傳媒 | ||
二、散裝水泥專項(xiàng)資金收入 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出 | ||
三、墻體材料專項(xiàng)基金收入 | 國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出 | ||
四、新菜地開發(fā)基金收入 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ||
五、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | ||
六、政府住房基金收入 | 小型水庫移民扶助基金支出 | ||
七、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
八、國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入 | 政府住房基金支出 | ||
九、國(guó)有土地收益基金收入 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出 | ||
十、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 城市公用事業(yè)附加支出 | ||
十一、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | 國(guó)有土地收益基金支出 | ||
十二、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | ||
十三、小型水庫移民扶助基金收入 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)支出 | ||
十四、彩票公益金收入 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出 | ||
十五、車輛通行費(fèi) | 四、農(nóng)林水事務(wù) | ||
十六、其他基金收入 | 新菜地開發(fā)建設(shè)基金支出 | ||
大中型水庫庫區(qū)基金支出 | |||
五、交通運(yùn)輸支出 | |||
公路水路運(yùn)運(yùn)輸 | |||
車輛通行費(fèi)安排的支出 | |||
港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | |||
民航發(fā)展基金支出 | |||
六、資源勘探電力信息等支出 | |||
無線電頻率占用費(fèi)安排的支出 | |||
散裝水泥專項(xiàng)資金支出 | |||
新型墻體材料專項(xiàng)基金支出 | |||
農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
七、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出 | |||
旅游發(fā)展基金支出 | |||
八、其他支出 | |||
其他政府性基金支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | |||
當(dāng)年收入合計(jì) | 當(dāng)年支出合計(jì) | ||
中央補(bǔ)助收入 | 補(bǔ)助市縣支出 | ||
收入總計(jì) | 本單位此 表無數(shù)據(jù) |
支出總計(jì) | |
注:本部門此表無數(shù)據(jù)。 |

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