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2023年度華容縣操軍鎮(zhèn)單位預算
來源:華容縣政府   2023-01-18 08:58
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操軍鎮(zhèn)2023度部門預算

 

 

第一部分  2023年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)政府采購情況

(四)預算績效管理情況

(五)一般性支出情況

(六)國有資產占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2023年部門預算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預算支出情況表

六、2023年一般公共預算基本支出情況表

七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2023年政府性基金預算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標表

十、2023年項目支出績效目標表

第一部分  2023年部門預算說明

 

    一、部門基本概況

(一)職能職責

1、制定和組織實施經濟、科技、和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案,組織指導好各業(yè)生產,搞好商品流通,協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)經濟交流合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發(fā)展。2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林業(yè)、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。3、負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風移易俗,反對封建迷信,破隊陳規(guī)陋習,樹立社會主義新風尚。6、完成上級政府交辦的其它事。

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

我鎮(zhèn)機構由黨委、人大、政府三大領導機構組成。下設有以下幾個機構:財政所、農業(yè)綜合服務中心、社會事業(yè)綜合服務中心、行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務站、水利服務站。

 

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算965.78萬元,其中,一般公共預算撥款965.78萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元。收入較去年增加7.78萬元,主要是因為人員增加。

(二)支出預算

2023年本單位支出預算965.78萬元,其中,一般公共服務支出965.78萬元,支出較去年增加7.78萬元,其中基本支出增加7.78萬元,項目支出增加/減少0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出預算965.78萬元,其中,一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)965.78萬元,占100%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2023年基本支出年初預算數(shù)為965.78萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

(二)項目支出:2023年項目支出年初預算數(shù)為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。

五、政府性基金預算支出

2023年政府性基金預算撥款支出預算0萬元,其中2023年度本單位無政府性基金安排的支出,2023年政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款56.04萬元,比上一年增加31.68萬元,增加130%。主要原因是人員增加。

(二)“三公”經費預算

本單位2023年“三公”經費預算數(shù)4.3萬元。其中,公務接待費4.3萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),與上年持平,主要原因是歷行節(jié)約,進一步壓縮三公經費。

(三)一般性支出情況

本單位2023年培訓費預算8.35萬元,擬開展5次培訓,人數(shù)55人,內容為就業(yè)教育。2023年度本單位未計劃安排會議、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本單位2023年政府采購預算總額30.75萬元,其中工程類0萬元,貨物類30.75萬元,服務類0萬元。

(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2023年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。

2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(六)預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為965.78萬元,其中,基本支出965.78萬元,項目支出0萬元,具體績效目標詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  單位預算公開

 

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預算支出情況表

六、2023年一般公共預算基本支出情況表

七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2023年政府性基金預算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標表

十、2023年項目支出績效目標表

 

操軍鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預算公開表.xlsx


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