亚洲日韩中文字幕一区,国产又猛又黄又爽,精品国产综合区久久久久久,亚洲av无码男人的天堂在线,欧差日韩亚州一区二区三区,精品人妻AV一区二区三区,久久亚洲AV无码熟妇dv无码片

2020年華容縣禹山鎮(zhèn)單位部門預算
來源:華容縣政府   2020-02-07 17:21
瀏覽量:1 | | | |

2020年華容縣禹山鎮(zhèn)單位部門預算

 

 

第一部分 2020 年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預算

(三)一般性支出情況

)政府采購情況

)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

、名詞解釋

 

 

 

第二部分 2020 年部門預算表

預算01部門預算收支總表

預算02收入預算總表

預算03非稅收入計劃表

預算04支出預算匯總表

預算05表 支出預算分類總表

預算06表 支出預算分類總表(政府預算)

預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13項目支出預算總表

預算14表A  項目支出明細表(A)

預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B 項目支出明細表(B)

預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C  項目支出明細表(C)

預算14表C1 項目支出明細表(C)(政府預算)

預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表

預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表 政府性基金撥款支出預算表

預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表 上年結轉支出預算表

預算28表 上年結轉支出預算表(政府預算)

預算29表 單位人員情況表

預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效31表 項目支出績效目標表

績效32表 整體支出績效目標表

第一部分:

 

華容縣禹山鎮(zhèn)單位2020年部門預算說明

 

一、部門基本概況

1、職能職責

制訂和組織實施經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃,搞好商品流通,抓好招商引資,不斷培植財源,增強財政實力,增加群眾收入,促進新農(nóng)村發(fā)展;制訂并組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃,保護好生態(tài);負責本行政區(qū)域各項社會公益事業(yè)綜合協(xié)調(diào)工作,維護一切單位和個人的合法權益,維護社會穩(wěn)定,抓好精神文明建設;落實中央路線、方針和政策,完成上級政府交辦的各項工作。

2、機構設置

我鎮(zhèn)機構由黨委、人大、政府三大領導機構組成。

二、部門預算單位構成

內(nèi)設機構:政府機關、財政所、農(nóng)技推廣服務中心、林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務站、水利管理服務站。

三、部門收支總體情況

2020年禹山鎮(zhèn)沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款,也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入;支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,項目經(jīng)費。

(一)收入預算:2020年預算總收入843萬元。其中:收入較去年804增加39萬元,主要是經(jīng)費撥款增加39萬元。

(二)支出預算2020年年初預算數(shù)843萬元,其中:工資福利支出744.9萬元;一般商品和服務支出44.22萬元;對個人和家庭的補助10.17萬元;其他支出43.71萬元;項目支出0萬元。2020年支出較去年增加39萬元,主要是基本支出增加39萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入843萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初預算數(shù)為843萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費�;局С鲱A算見批復文件(華財發(fā)〔2020)8、9號)。

(二)項目支出:2020年項目支出年初預算數(shù)為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中:業(yè)務工作專項支出0萬元。

五、政府性基金預算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2020本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款843萬元。比2019年預算增加39萬元,上升4.85 %,主要是人員的增加和工資標準的提高。

2、三公經(jīng)費預算

2020三公經(jīng)費預算數(shù)為10.2萬元,其中,公務接待費10.2萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2020三公經(jīng)費預算較2019減少0.5萬元,主要是厲行節(jié)約,進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、一般性支出情況

本部門機關2020年會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人,內(nèi)容為無;培訓費預算3.36萬元,擬開展10次培訓,人數(shù)240人,內(nèi)容為內(nèi)部審計培訓1次、黨建培訓2次、黨校學習培訓1次、社保培訓2次、扶貧培訓2次、農(nóng)技專業(yè)培訓2次。本部門水管站2020年會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人,內(nèi)容為無;培訓費預算1.11萬元,擬開展5次培訓,人數(shù)150人,內(nèi)容為汛前培訓2次、大通湖錢糧湖垸資料和財務審計培訓3次。

4、政府采購情況

2020政府采購預算總額18萬元,其中,政府采購貨物預算18萬元,政府采購服務預算0萬元。

5、國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年末,本部門共有車輛 0輛,均為一般公務用車。單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。無新增資產(chǎn)配置。

6、預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為843 萬元,其中,基本支出 843萬元,項目支出 0 萬元。2020年整體支出績效目標是完成縣委對本年度各項考評指標任務。在今年收支預算內(nèi),確保完成以下整體目標:目標1:圍繞項目建設,突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟;目標2:全力推動社會各項事業(yè),促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展;目標3:鞏固農(nóng)村環(huán)境整治工作成果,建設美麗、宜居新鎮(zhèn);目標4:全力推進精準扶貧工作的開展。 

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、三公經(jīng)費:納入縣財政預算管理的三公經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

 

第二部分:

 

2020 年部門預算表

預算01部門預算收支總表

預算02收入預算總表

預算03非稅收入計劃表

預算04支出預算匯總表

預算05表 支出預算分類總表

預算06表 支出預算分類總表(政府預算)

預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13項目支出預算總表

預算14表A  項目支出明細表(A)

預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B 項目支出明細表(B)

預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C  項目支出明細表(C)

預算14表C1 項目支出明細表(C)(政府預算)

預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表

預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表 政府性基金撥款支出預算表

預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表 上年結轉支出預算表

預算28表 上年結轉支出預算表(政府預算)

預算29表 單位人員情況表

預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效31表 項目支出績效目標表

績效32表 整體支出績效目標表

華容縣2020年部門預算表禹山鎮(zhèn).xls

禹山鎮(zhèn)單位2020年三公經(jīng)費預算表.xls

禹山鎮(zhèn)單位2020年績效目標公開表.xlsx


掃一掃在手機打開當前頁