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政府辦系統(tǒng)2017年部門決算公開
來源:華容縣政府   2018-08-31 17:12
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華容縣政府辦系統(tǒng)2017年部門決算

公開說明

 

 

一、主要職能

協(xié)助縣人民政府領導組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。受理并審核縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項,提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見,報縣人民政府領導決定。負責縣人民政府會議的籌備工作,協(xié)助縣人民政府領導組織實施會議決定事項。負責全縣政府系統(tǒng)辦公自動化建設;負責全縣電子政務建設的規(guī)劃、項目審核及業(yè)務指導;負責縣人民政府門戶網(wǎng)站群建設。承辦、落實市12345熱線管理辦交辦的工單。組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。負責起草《政府工作報告》和縣政府主要領導的綜合性講話、文稿以及向上級黨委、政府匯報材料;起草縣政府綜合性文件和重要會議文件;負責開展重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢和縣政府重大決策部署落實情況的跟蹤調(diào)研。負責縣政府推進依法行政、建設法治政府工作;負責全縣政府法制工作的開展、檢查和督促。負責全縣外事僑務管理工作。負責縣人民政府機關(guān)辦公場所行政事務、安全保衛(wèi)和縣人民政府有關(guān)接待工作。負責全縣公共機構(gòu)節(jié)能及統(tǒng)計工作。承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看,華容縣政府辦系統(tǒng)部門決算包括:機關(guān)本級決算、所屬二級機構(gòu)經(jīng)濟研究中心和民宗局部門決算,部門決算報表匯總公開。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入1,802.99萬元,比上年減少20.87%�?傊С�1,802.99萬元,比上年減少20.87%。

(二)收入決算情況

2017年收入1,802.99萬元,其中:一般公共預算撥款收入1,802.99萬元,比上年減少17.12%。

(三)支出決算情況

2017年支出1,802.99萬元,其中:一般公共服務支出1,802.99萬元,比上年減少10.78%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入1,802.99萬元,比上年減少20.87%。均為一般公共預算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出1,802.99萬元,比上年減少20.87%。均為一般公共預算財政撥款支出。

按功能分類如下:一般公共服務支出1,802.99萬元,比上年減少10.78%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款支出總體情況

一般公共預算撥款收入1,802.99萬元,比上年減少17.12%。                                               一般公共預算撥款支出1,802.99萬元,比上年減少17.12%。

(二)2017年度一般公共預算撥款支出結(jié)構(gòu)情況

一般公共預算撥款支出1,802.99萬元,比上年減少17.12%。用于基本支出1425.85萬元,比上年增加3.28%。用于項目支出377.14萬元,比上年減少59.78%。

(三)2017年度一般公共預算撥款支出具體情況

一般公共預算撥款支出1,802.99萬元,比上年減少17.12%。按功能分類:一般公共服務支出1,802.99萬元,比上年減少10.78%。按經(jīng)濟分類:基本支出1425.85萬元,比上年增加3.28%。其中:工資福利支出807.82萬元,比上年增加23.53%。商品和服務支出437.73萬元,比上年增加1.61%。對個人和家庭的補助180.30萬元,比上年減少39.22%。項目支出377.14萬元,比上年減少52.75%。其中:商品和服務支出377.14萬元,比上年減少52.75%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

華容縣政府辦系統(tǒng)2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1425.85萬元。其中:人員經(jīng)費988.12萬元,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費437.73萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、“三公”經(jīng)費決算情況

2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為69萬元,決算數(shù)為61.40萬元。其中:公務接待費預算數(shù)為69萬元,公務接待費決算數(shù)為61.40萬元,公務接待218批次8371人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少77.3萬元,華容縣人民政府辦公室按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2017年度預算績效情況說明

2017年,根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作,積極履行職責,強化管理,較好地完成了年度工作目標,同時加強預算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴格內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理得到了提升。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費

2017年華容縣政府辦系統(tǒng)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算437.73萬元。比2016年減少7.22萬元。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額78萬元,其中:貨物22萬元;服務56萬元;本年度政府采購實際采購總額65.46萬元,其中:貨物17.95萬元;服務47.51萬元;

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

十一、相關(guān)的名稱解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。  

項目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。  

機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件:政府辦系統(tǒng)2017年部門決算公開表格.XLS    

 


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