2021年度
華容縣財(cái)政局(本級(jí))部門決算
目 錄
第一部分華容縣財(cái)政局(本級(jí))概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣財(cái)政局(本級(jí))概況
一、部門職責(zé)
華容縣財(cái)政局是負(fù)責(zé)本縣財(cái)政收支、財(cái)稅政策、財(cái)政監(jiān)管、政府采購(gòu)、投資評(píng)審、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作的縣政府組成部門。主要職責(zé)是:組織開展全縣財(cái)政工作;分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策;制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的制度及辦法;承擔(dān)縣本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)編制年度縣本級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;受縣人民政府委托,向縣人大報(bào)告全縣預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政總決算。組織制訂縣本級(jí)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算;負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)制度并實(shí)施監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,參與擬訂縣建設(shè)投資的有關(guān)政策,組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度;負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作;管理縣財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織實(shí)施社會(huì)保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度;負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理縣政府外債,制定基本管理制度;負(fù)責(zé)管理全縣的會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為;監(jiān)督檢查財(cái)稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況;承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣財(cái)政局(本級(jí))單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:財(cái)政局機(jī)關(guān)18個(gè)內(nèi)設(shè)股室和1個(gè)非獨(dú)立核算所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)審中心。
(二)決算單位構(gòu)成。
華容縣財(cái)政局(本級(jí))單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)決算(根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度,所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)為一級(jí)預(yù)算單位,部門決算報(bào)表分別單獨(dú)公開)
第二部分 華容縣財(cái)政局(本級(jí))2021年度部門決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 華容縣財(cái)政局(本級(jí))2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為2617.47萬(wàn)元,與2020年相比,收、支總計(jì)各增加508.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.13%。主要原因是:業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加(人員異動(dòng)、工資異動(dòng)以及老舊小區(qū)改造、評(píng)審中心造價(jià)咨詢、預(yù)算一體化改革、增項(xiàng)增資等工作的開展)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)2617.47萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2617.47萬(wàn)元,占100%;
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)2617.47萬(wàn)元,其中:基本支出1620.11萬(wàn)元,占61.9%;項(xiàng)目支出997.35萬(wàn)元,占38.1%;
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2617.47萬(wàn)元,與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加508.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.13%。主要原因是:業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加(人員異動(dòng)、工資異動(dòng)以及老舊小區(qū)改造、評(píng)審中心造價(jià)咨詢、預(yù)算一體化改革、增項(xiàng)增資等工作的開展)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出2617.47萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2020年度相比,財(cái)政撥款支出增加524萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.01%,主要原因是:業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加(人員異動(dòng)、工資異動(dòng)以及老舊小區(qū)改造、評(píng)審中心造價(jià)咨詢、預(yù)算一體化改革、增項(xiàng)增資等工作的開展)。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出2617.47萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2607.67萬(wàn)元,占99.63%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出4萬(wàn)元,占0.15%;其他(類)支出5.8萬(wàn)元,占0.22%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1160.84萬(wàn)元,支出決算為2,617.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的225.48%。主要原因年初只做了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算,后期因?yàn)闃I(yè)務(wù)工作任務(wù)增加進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4.2萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算用于開展政協(xié)調(diào)研工作。
一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1160.84萬(wàn)元,支出決算為1610.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的138.72%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算,財(cái)政追撥行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出(類)稅收事務(wù)(款)其他稅收事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為499.53萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算,財(cái)政追撥其他稅收事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為493.62萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算,財(cái)政追撥其他一般公共服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。
糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)其他糧油物資事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算,財(cái)政追撥其他糧油物資事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。
其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5.8萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算,財(cái)政追撥其他支出經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1,620.11萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1003.43萬(wàn)元,占基本支出的61.94%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)616.68萬(wàn)元,占基本支出的38.06%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為3.23萬(wàn)元,完成預(yù)算的64.6%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為3.23萬(wàn)元,完成預(yù)算的64.6%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少13萬(wàn)元,下降79.6%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,
公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.23萬(wàn)元,占100%。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,截止2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.23萬(wàn)元,其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.23萬(wàn)元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次48個(gè)、接待人次233人次(不包括陪同人員)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出616.69萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加16.69萬(wàn)元。增長(zhǎng)2.78%,主要原因是:年初只做了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算,后期進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;開支培訓(xùn)費(fèi)11.89萬(wàn)元,用于開展財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn),其中:人數(shù)220人,內(nèi)容為華容縣預(yù)算管理暨2020年度部門決算編制業(yè)務(wù)培訓(xùn);人數(shù)490人,內(nèi)容為政府采購(gòu)內(nèi)控制度和意向公開培訓(xùn);人數(shù)318人,內(nèi)容為預(yù)算管理一體化系統(tǒng)暨2020年財(cái)務(wù)支出績(jī)效自評(píng)業(yè)務(wù)培訓(xùn);人數(shù)562人,內(nèi)容為2021年農(nóng)村財(cái)會(huì)人員財(cái)政支農(nóng)政策培訓(xùn);人數(shù)578人,內(nèi)容為政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信用評(píng)價(jià)會(huì)、全縣津補(bǔ)貼清理會(huì)議、事業(yè)人員晉級(jí)工作培訓(xùn)、團(tuán)總支2021年組織生活會(huì);舉辦建黨100周年晚會(huì)活動(dòng),開支24.47萬(wàn)元,主要是演出服裝費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)、音響設(shè)備費(fèi)、攝影費(fèi)、排練授課費(fèi)等開支。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備,年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),涉及資金997.35萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021 年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“老舊小區(qū)改造”“信息化建設(shè)與金財(cái)工程”2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出493.62萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定與我局財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、�?顚S�。
組織對(duì)華容縣財(cái)政局(本級(jí))1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出2617.47萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,一是資金使用規(guī)程更加嚴(yán)謹(jǐn)。嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,從嚴(yán)規(guī)范公務(wù)支出管理,嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于津貼補(bǔ)貼、會(huì)議、差旅、培訓(xùn)和公務(wù)接待等經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)管理辦法,堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi),嚴(yán)禁超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出。二是財(cái)政投資評(píng)審管理更加有力。2021共完成預(yù)(結(jié))算項(xiàng)目264個(gè),送審金額22.49億元,審定金額17.62億元,綜合審減率為21.66%。三是國(guó)有資產(chǎn)管理更加規(guī)范。嚴(yán)格按照《行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理?xiàng)l例》和政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,建立和完善內(nèi)部控制管理制度,規(guī)范資產(chǎn)購(gòu)置及處置行為,依法依規(guī)開展國(guó)有資產(chǎn)的配置、使用和處置等工作。
(2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
老舊小區(qū)改造和信息化建設(shè)與金財(cái)工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為493.62萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為493.62 萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:各改造項(xiàng)目于2021年底基本完工,質(zhì)量和性能達(dá)到項(xiàng)目建設(shè)要求。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:我單位財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)編制不夠全面,績(jī)效指標(biāo)量化不夠,績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化,在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善。下一步改進(jìn)措施:建議財(cái)政局繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)各部門的指導(dǎo),使項(xiàng)目編制更加符合績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)要求,提高各部門、實(shí)施單位對(duì)專項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)工作,重要意義的認(rèn)識(shí),牢固樹立績(jī)效管理理念,同時(shí)進(jìn)一步提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作方式、方法,將已完成的所有工作績(jī)效成果充分體現(xiàn)出來(lái)。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:老舊小區(qū)改造項(xiàng)目為華容縣財(cái)政局老舊小區(qū)改造,主要包括:小區(qū)電路、水管、燃?xì)�、電梯、綠化、亮化等工程。信息化建設(shè)與金財(cái)工程項(xiàng)目主要是負(fù)責(zé)全縣財(cái)政網(wǎng)絡(luò)安全與信息化管理;負(fù)責(zé)本級(jí)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理、上級(jí)信息系統(tǒng)的維護(hù);負(fù)責(zé)財(cái)政數(shù)據(jù)中心、局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)等信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理;負(fù)責(zé)承擔(dān)全縣財(cái)政網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)終端的專線接入、IP地址分配、防病毒管理、準(zhǔn)入控制管理、軟件安裝維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全管理等運(yùn)行管理與維護(hù)服務(wù)工作。
財(cái)政下達(dá)項(xiàng)目資金后,我局及時(shí)按照項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)規(guī)定,及時(shí)協(xié)調(diào)、進(jìn)行建設(shè),并按照合同中約定的款項(xiàng)按進(jìn)度撥付給施工方。項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容,�?顚S眠M(jìn)行項(xiàng)目資金的管理使用。
(3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
華容縣財(cái)政局本級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見(jiàn)附件,同本部門的部門決算一同公開。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出(類):是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
專用設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度華容縣財(cái)政局(本級(jí))部門決算公開表格2021年度華容縣財(cái)政局(本級(jí))部門決算表格.xls

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