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2023年度 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心部門決算
來(lái)源:華容縣政府   2024-09-29 15:54
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  2023年度

  華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心部門決算

  目錄

  第一部分 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心概況

  一、 部門職責(zé)

  (一) 制定全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理的政策和制度并監(jiān)督落實(shí),參與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制的擬定和調(diào)整。

  (二)指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作,包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)的預(yù)算和決算、財(cái)政資金、資產(chǎn)債務(wù)的管理及其監(jiān)督,預(yù)算一體化平臺(tái)資金審核工作。

 �。ㄈ┏修k全縣惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放工作。

 �。ㄋ模┴�(fù)責(zé)組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及日常管理工作。

 �。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。

  (六)協(xié)助縣財(cái)政局開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所量化目標(biāo)管理績(jī)效考核工作。

 �。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)(決)算編制、鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)等業(yè)務(wù)的指導(dǎo)工作。

 �。ò耍﹨⑴c擬(修)訂鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金管理和農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金制度和辦法,對(duì)鄉(xiāng)、村專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金使用情況實(shí)行監(jiān)督管理。

 �。ň牛┲笇�(dǎo)農(nóng)村財(cái)務(wù)政策、法規(guī)及互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督工作的貫徹落實(shí)工作。

 �。ㄊ┲笇�(dǎo)農(nóng)村集體“三資”(資產(chǎn)、資源、資金)平臺(tái)的監(jiān)督管理。

  (十一)參與擬定全縣農(nóng)村綜合改革規(guī)劃、方案和重大政策措施,指導(dǎo)和推進(jìn)改革工作,參與農(nóng)村綜合配套改革政策性研究與指導(dǎo)。

 �。ㄊ┏修k農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金、集中連村建設(shè)資金、減輕洞庭湖區(qū)農(nóng)民負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)移支付資金、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)扶助等資金的監(jiān)督管理工作。

 �。ㄊ┙y(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興等涉及鄉(xiāng)村財(cái)政制度的改革工作。

 �。ㄊ模┏修k代理管轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村賬資金和會(huì)計(jì)核算工作,提供會(huì)計(jì)信息服務(wù)和協(xié)助搞好財(cái)務(wù)公開等工作。

 �。ㄊ澹┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策和法規(guī)制度,并組織與監(jiān)督村場(chǎng)具體實(shí)施。

 �。ㄊ┴�(fù)責(zé)農(nóng)村村級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、工作考核和管理。

 �。ㄊ撸﹨f(xié)助調(diào)查處理涉及農(nóng)村財(cái)務(wù)方面的來(lái)信來(lái)訪案件。

 �。ㄊ耍┩瓿煽h財(cái)政局交辦的其他任務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、綜合改革室、補(bǔ)貼發(fā)放室、核算室、村賬管理室。

 �。ǘQ算單位構(gòu)成。華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:鄉(xiāng)財(cái)中心本級(jí)決算。

  第二部分

  部門決算表

  詳見附件表格

  第三部分

  2023年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度收、支總計(jì)365.64萬(wàn)元。與上年相比,增加69.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)18%,主要是因?yàn)槿藛T增加11人,工資福利支出和商品服務(wù)支出增加。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2023年度收入合計(jì)365.64萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入365.64萬(wàn)元,占100%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2023年度支出合計(jì)365.64萬(wàn)元,其中:基本支出365.64萬(wàn)元,占100%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)365.64萬(wàn)元,與上年相比,增加69.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)18%,主要是因?yàn)槿藛T增加,工資福利支出和商品服務(wù)支出增加。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出365.64萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加69.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)18%,主要是因?yàn)槿藛T增加,工資福利支出和商品服務(wù)支出增加。

 �。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財(cái)政撥款支出365.64萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出365.64萬(wàn)元,占100%。

 �。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為377.15萬(wàn)元,支出決算數(shù)為365.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97%,其中:

  1、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為377.15萬(wàn)元,支出決算為365.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝粎栃泄?jié)約,壓減一般性支出。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款基本支出365.64萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)303.63萬(wàn)元,占基本支出的83%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),伙其他社會(huì)保障繳費(fèi),住房公積金。

  公用經(jīng)費(fèi)62.01萬(wàn)元,占基本支出的17%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 �。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比。與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%。其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比。與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%。

 �。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,截止2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元.

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.01萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加5.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.53%。主要原因是:業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成年度目標(biāo)任務(wù),財(cái)政追撥機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;2023年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)2.78萬(wàn)元,用于開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),人數(shù)120人,內(nèi)容為住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、場(chǎng)地資料費(fèi)、其他費(fèi)。2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬(wàn)元。

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額17.79萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出15.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額17.29萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的97.2%,其中:授予小微企業(yè)合同金額17.29萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的81.4%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2023年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  (一)績(jī)效管理工作開展情況

  為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》的精神,落實(shí)《華容縣財(cái)政局關(guān)于開展2023年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》的要求,我部門積極組織開展2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)工作,強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念和責(zé)任意識(shí),以切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi),厲行節(jié)約壓減一般性支出,部門整體支出管理得到了提升。

 �。ǘ┎块T(單位)整體支出績(jī)效情況

  部門開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出365.64萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元, 合計(jì)365.64萬(wàn)元,其中:基本支出365.64萬(wàn)元,占100%。通過(guò)成立評(píng)價(jià)小組,依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責(zé)、年度工作計(jì)劃、專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)及專項(xiàng)資金管理辦法,對(duì)2023年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行等指標(biāo)完成情況、效益情況進(jìn)行自評(píng),完成情況良好。

 �。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析

  預(yù)算績(jī)效管理工作有待提高,平時(shí)對(duì)績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控不及時(shí),應(yīng)進(jìn)一步健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,及時(shí)掌握預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施完成情況。

  第四部分

  名詞解釋

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分

  附 件

  一、華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心2023年度部門決算公開表格華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心2023年度部門決算公開表格.xlsx

  二、2023年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告108002華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心.rar


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