2023年度
華容縣土地綜合整治中心
單位決算
目錄
第一部分華容縣土地綜合整治中心(單位)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥(款)收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥(款)支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥(款)基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥(款)收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥(款)支出決算表
九、財(cái)政撥(款)“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥(款)收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥(款)支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥(款)基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥(款)三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一⒐賾謖曬褐С鏊得�
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣土地綜合整治中心
概 況
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣土地項(xiàng)目的爭取和組織實(shí)施工作;保護(hù)與合理利用土地,提供土地整理技術(shù)服務(wù);土地開發(fā)整理經(jīng)費(fèi)的管理和使用以及土地管理信息的服務(wù)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣土地綜合整治中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:綜合部、計(jì)劃評價(jià)部、實(shí)施管理部。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。華容縣土地綜合整治中心2023年部門決算公開單位構(gòu)成包括:華容縣土地綜合整治中心。
第二部分
部門決算表
�。ㄔ斠姼郊砀瘢�
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)182.5萬元。與上年相比,增加21.21萬元,增長13.15%,主要是工資福利自然增長及根據(jù)業(yè)務(wù)的需求增加項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)182.5萬元,其中:財(cái)政撥款收入182.5萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)182.5萬元,其中:基本支出182.5萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)182.5萬元,與上年相比,增加21.21萬元,增長13.15%,主要是工資福利自然增長及根據(jù)業(yè)務(wù)的需求增加項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出182.5萬元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加21.21萬元,增長13.15%,主要是工資福利自然增長及根據(jù)業(yè)務(wù)的需求增加項(xiàng)目支出。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出182.5萬元,主要用于以下方面:自然資源海洋氣象等(類)支出182.5萬元,占100%.
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為174萬元,支出決算數(shù)為182.5萬元,完成年初預(yù)算的104.89%,其中:
1.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算174萬元,預(yù)算執(zhí)行數(shù)182.5萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的104.89%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要是工資福利自然增長及根據(jù)業(yè)務(wù)的需求增加項(xiàng)目支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出182.5萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)160.93萬元,占基本支出的88.42%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)21.57萬元,占基本支出的11.58%,主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.27萬元,支出決算為0.27萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。與上年相比減少0.86萬元,減少76.02%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,與上年相比減少0萬元,由于上年支出數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,主要原因是未安排因公出國(境)活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.27萬元,支出決算為0.27萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,與上年相比減少0.86萬元,減少76.02%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,與上年相比減少0萬元,由于上年支出數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,主要原因是兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,與上年相比減少0萬元,由于上年支出數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,主要原因是兩年均未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.27萬元,占100%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次,我單位2023年度無因公出國(境)費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.27萬元,全年共接待來訪團(tuán)組3個、來賓21人次,用于上級單位調(diào)研工作及與有關(guān)單位交流工作情況和接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。主要原因是:本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元,人數(shù)0人;開支培訓(xùn)費(fèi)2.78萬元,人數(shù)72人,內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等;本單位無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額3.22萬元,其中:政府采購貨物支出1.74 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛,單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
(一)績效管理工作開展情況
為貫徹執(zhí)行國家預(yù)算法,加強(qiáng)預(yù)算績效管理,我單位嚴(yán)格按預(yù)算績效管理的相關(guān)要求開展預(yù)算工作,我單位2023年預(yù)算總支出為182.5萬元。其中:基本支出182.5萬元,占總支出的100%;項(xiàng)目支出0萬元,占總支出的0%。我單位切實(shí)以績效管理為目標(biāo),健全單位績效管理工作機(jī)制,明確責(zé)任,努力提高績效管理工作水平;加強(qiáng)化單位制度建設(shè),提升預(yù)算管理質(zhì)量。
�。ǘ┎块T(單位)整體支出績效情況
為貫徹執(zhí)行國家預(yù)算法,加強(qiáng)預(yù)算績效管理我單位嚴(yán)格按預(yù)算績效管理的相關(guān)要求開展預(yù)算工作,嚴(yán)格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本部門預(yù)算,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi),按照“零增長”的原則編制“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算,并按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開支,并完成所有預(yù)定目標(biāo),人員調(diào)動,及時(shí)進(jìn)行了預(yù)算動態(tài)調(diào)整。按時(shí)完成預(yù)算編制報(bào)送工作。按照例行節(jié)約,物盡其用的原則,資產(chǎn)管理采取統(tǒng)一管理,統(tǒng)一錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng),對每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé),落實(shí)專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)報(bào)表,報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。按時(shí)將部門的預(yù)算、決算、績效評價(jià)情況相關(guān)信息在縣政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開,使財(cái)務(wù)狀況更加公開、透明。2023年總支出為182.5萬元。其中:基本支出182.5萬元,占總支出的100%。我單位切實(shí)以績效管理為目標(biāo),健全單位績效管理工作機(jī)制,明確責(zé)任,努力提高績效管理工作水平;加強(qiáng)單位制度建設(shè),提升預(yù)算管理質(zhì)量。向本級縣政府提交縣本級預(yù)算執(zhí)行情況的結(jié)果報(bào)告。
從總體績效目標(biāo)來看,加強(qiáng)對國家專項(xiàng)資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實(shí)處;群眾滿意度和職工滿意度較高,總體績效目標(biāo)完成較好。
(三)存在的問題及原因分析
1、資金預(yù)算剛性不夠,預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異;
2、部分績效指標(biāo)缺乏科學(xué)合理的設(shè)置,績效指標(biāo)體系有待完善。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥(款)收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥(款)收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出((類)):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
國防支出((類)):國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出,是指國家預(yù)算中的國防支出,主要包括軍事人員的經(jīng)費(fèi)與訓(xùn)練費(fèi)、武器裝備和軍事活動器材的購置費(fèi)、軍事工程設(shè)施的建筑費(fèi)、軍事活動經(jīng)費(fèi)、軍事科學(xué)研究與試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、軍事院校教育經(jīng)費(fèi)等; 間接國防支出,是指包括在國家預(yù)算其他科目中具有國防性質(zhì)的支出內(nèi)容,如西方發(fā)達(dá)國家政府預(yù)算中的國際事務(wù)支出、宇宙航行及其技術(shù)支出、戰(zhàn)略與關(guān)鍵物資的儲備支出、退伍軍人的福利與服務(wù)支出、國防公路系統(tǒng)支出、國債利息支出等。在這些支出中,有的直接具有國防支出的性質(zhì),有的直接或間接對國家安全發(fā)揮作用,有的被立法機(jī)構(gòu)認(rèn)為是國家安全所必需的,有的則是過去戰(zhàn)爭或軍事開支的延續(xù)開支。
文化體育與傳媒支出((類)):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出((類)):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的姓ノ煥臚誦藎咐臚誦萑嗽憊芾砘雇騁還芾淼幕乩臚誦萑嗽鋇木選�
衛(wèi)生健康支出((類)):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出((類)):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出((類)):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出((類)):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出((類)):是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出((類)):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出((類)):是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲備支出((類)):是指用于糧油物資儲備方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出((類)):是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出((類)):是指用于反映除上述(項(xiàng))目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出(項(xiàng))目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。�(xiàng))目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥(款)安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各(類)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借(款)購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各(類)勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各(項(xiàng))社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各(類)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各(類)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各(類)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻敕眩郎蠓訓(xùn)取�
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
退職(役)費(fèi):反映行政事業(yè)單位退職人員的生活補(bǔ)貼,一次性支付給職工或軍官、軍隊(duì)無軍籍退職職工、運(yùn)動員的退職補(bǔ)助,一次性支付給軍官、文職干部、士官、義務(wù)兵的退役費(fèi),按月支付給自主擇業(yè)的軍隊(duì)轉(zhuǎn)蹈剎康耐艘勱稹�
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各(項(xiàng))撫恤金。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
救濟(jì)費(fèi):反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟(jì)費(fèi),包括城市居民的最低生活保障費(fèi),隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費(fèi),農(nóng)村五保供養(yǎng)對象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟(jì)費(fèi),精簡退職老弱殘職工救濟(jì)費(fèi),福利、救助機(jī)構(gòu)發(fā)生的收養(yǎng)費(fèi)以及救助支出等。實(shí)物形式的救濟(jì)也在此科目反映。
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼:反映各種對個人發(fā)放的生產(chǎn)補(bǔ)貼支出,如國家對農(nóng)民發(fā)放的農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)以及發(fā)放給殘疾人的各種生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼等。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出,
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各(類)專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各(項(xiàng))資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
第五部分
附件
一、華容縣土地綜合整治中心2023年度部門決算公開表格華容縣土地綜合整治中心2023年決算公開表格.xlsx
二、2023年度土地綜合整治中心整體支出績效自評報(bào)告702005華容縣土地開發(fā)整理中心.rar

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁