2021年度
湖南省華容縣教體局(本級)部門決算
目 錄
第一部分湖南省華容縣教體局(本級)概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
湖南省華容縣教體局(本級)概況
一、部門職責
1)貫徹落實黨和國家的教育方針、政策;擬定地方性教育管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行;擬定全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策并組織實施。
(2)負責各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理,會同有關(guān)部門組織實施各級各類學校的設(shè)置標準,指導(dǎo)各級各類學校的教育教學改革,負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
(3)負責推進義務(wù)教育的均衡發(fā)展和促進教育公平,負責義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào);指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育以及社會力量舉辦的各類教育工作,全面負責全縣各類學校布局調(diào)整和規(guī)劃指導(dǎo)工作;組織執(zhí)行基礎(chǔ)教育教學基本要求和教學基本文件,全面實施素質(zhì)教育。
(4)指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育發(fā)展與改革工作,組織執(zhí)行教學指導(dǎo)文件和教學評估標準。
(5)統(tǒng)籌指導(dǎo)成人高等教育、高等教育自學考試和繼續(xù)教育等工作。
(6)統(tǒng)籌歸口管理教育經(jīng)費;參與擬訂全縣教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資政策;負責統(tǒng)計和監(jiān)測全縣教育經(jīng)費的投入和使用情況;按有關(guān)規(guī)定管理港澳臺以及國外政府和組織對我縣的教育援助、教育貸款;指導(dǎo)、管理全縣資助經(jīng)濟困難學生工作;組織、指導(dǎo)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。
(7)指導(dǎo)各級各類學校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國防教育工作。
(8)主管全縣教師工作,統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員隊伍建設(shè),依法履行中小學教師的資格認定、培養(yǎng)培訓、調(diào)配交流、檔案管理、教師綜合素質(zhì)與工作績效考核、表彰獎勵;合同有關(guān)部門組織實施各級各類學校機構(gòu)編制標準和教師招聘錄用、職務(wù)評聘工作。
(9)指導(dǎo)全縣教育教學研究、圖書、教育技術(shù)裝備和教育信息技術(shù)、教育系統(tǒng)勤工儉學工作。
(10)組織、指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作。
(11)統(tǒng)籌管理全縣語言文字工作。制定全縣語言文字規(guī)劃并組織實施;指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓工作;組織實施普通話測試工作。
(12)統(tǒng)籌管理各級各類招生考試和普通中學會考、學業(yè)水平測試等工作。
(13)指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的工會工作。組織管理全縣各級各類學校的安全和穩(wěn)定工作,會同相關(guān)部門及時妥善處理學校的突發(fā)事件。
(14)負責社會力量舉辦幼兒園、小學、初中的審批及高中的申報工作。
(15)承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
湖南省華容縣教體局(本級)單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:華容縣教體局(本級)。
(二)決算單位構(gòu)成。
湖南省華容縣教體局(本級)單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機關(guān)本級決算
第二部分 湖南省華容縣教體局(本級)2021年度部門決算表(見附表)
第三部分 湖南省華容縣教體局(本級)2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為2515.69萬元,與2020年相比,收、支總計各減少3568萬元,下降58.65%。主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定厲行勤儉節(jié)約,減少開支。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計2515.69萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入2515.69萬元,占100%;
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計2515.69萬元,其中:基本支出2312.49萬元,占91.92%;項目支出203.2萬元,占8.08%;
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為2515.69萬元,與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少3545萬元,下降58.49%。主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定厲行勤儉節(jié)約,減少開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出2515.69萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,財政撥款支出減少3518萬元,下降58.31%,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,減少開支。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出2515.69萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2萬元,占0.08%;國防(類)支出4萬元,占0.16%;教育(類)支出2216.45萬元,占88.11%;社會保障和就業(yè)(類)支出1.91萬元,占0.08%;農(nóng)林水(類)支出291.33萬元,占11.58%;
(三)財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為2525.69萬元,支出決算為2,515.69萬元,完成年初預(yù)算的99.6%。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款) 其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
國防支出(類)國防動員(款) 其他國防動員支出(項)。年初預(yù)算為4萬元,支出決算為4萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為2023.25萬元,支出決算為2013.25萬元,完成年初預(yù)算的99.51%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,壓縮“三公”經(jīng)費和一般性支出開支。
教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為203.2萬元,支出決算為203.2萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)公益性崗位補貼(項)。年初預(yù)算為0.96萬元,支出決算為0.96萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款) 公益性崗位補貼(項)。年初預(yù)算為0.96萬元,支出決算為0.96萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。年初預(yù)算為291.33萬元,支出決算為291.33萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出2,312.49萬元,其中:
人員經(jīng)費2105.89萬元,占基本支出的91.07%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費206.61萬元,占基本支出的8.93%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.38萬元,支出決算為1.37萬元,完成預(yù)算的99.28%,其中:
因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.38萬元,支出決算為1.37萬元,完成預(yù)算的99.28%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.01萬元,下降0.72%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,
公務(wù)接待費支出決算1.37萬元,占100%。其中:
因公出國(境)費支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0元,截止2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)接待費支出決算為1.37萬元,其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.37萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次25個、接待人次138人次(不包括陪同人員)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出206.61萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少1775.39萬元。下降89.58%,主要原因是:①響應(yīng)縣委縣政府過苦日子過緊日子的相關(guān)精神,厲行節(jié)約,杜絕鋪張浪費,減少相應(yīng)公共開支;②財政撥款減少。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費2.42萬元,用于召開全縣教育教學工作管理會議,人數(shù)500人,內(nèi)容為暑假行政學習班;開支培訓費31.1萬元,用于開展教師業(yè)務(wù)能力提升培訓,人數(shù)480人次,內(nèi)容為縣級骨干教師業(yè)務(wù)能力提升培訓。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額259.4萬元,其中:政府采購貨物支出184.32萬元;政府采購服務(wù)支出75.08萬元;授予中小企業(yè)合同金額259.4萬元,占政府采購支出總額的100%, 其中:授予小微企業(yè)合同金額259.4萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的71.06%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的28.94%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元(含)以上通用設(shè)備,年末無單價100萬元(含)以上通用設(shè)備。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
(1)績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金2515.69萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021年度政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評,共涉及資金0 萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2021 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對“華容縣教育體育局空調(diào)采購專項”等1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出203.2萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,本項目的實施完成是推進教育辦學水平提升的重頭戲、促進教育可持續(xù)發(fā)展的奠基石,為推進教育現(xiàn)代化、鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果,奠定了堅實的基礎(chǔ)。
組織對“華容縣教育體育局”等1個單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出2515.69萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,2021年,在縣委、縣政府的指導(dǎo)下,堅持安全和質(zhì)量“兩條主線”,我局高度重視,組織專題調(diào)度會議、工作部署會,全力推動中小學空調(diào)安裝工作。我局堅決執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算管理,確保預(yù)算不增長,支出不超預(yù)算。在厲行節(jié)約、反對鋪張浪費等方面,采取了有力措施,并取得了明顯成效,三公經(jīng)費得到了很好的控制。接下來我局將繼續(xù)嚴格執(zhí)行經(jīng)費年初預(yù)算,按照上級的要求,強化制度建設(shè),完善預(yù)算分配機制,進一步加強經(jīng)費預(yù)算的執(zhí)行管理,不斷提高支出的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性。根據(jù)定量分析及定性分析,綜合考評得分為98分,評價等次確定為優(yōu)。
(2)部門決算中項目績效自評結(jié)果
華容縣教育體育局空調(diào)項目采購專項項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為98 分。項目全年預(yù)算數(shù)為203.2萬元,執(zhí)行數(shù)為203.2 萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況:截至2021年9月底,校舍空調(diào)采購安裝項目已全部竣工驗收,正在進行決算審計和項目移交工作。項目建設(shè)進度超于序時進度。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:對項目資金開支分類需要進一步科學化、規(guī)范化,費用開支和績效產(chǎn)出測得結(jié)果不夠準確,需要進一步量化。預(yù)算管理、績效管理、資金管理需要加強。下一步改進措施:要從預(yù)算項目入手,以往預(yù)算不夠科學,是根據(jù)文件依據(jù)來預(yù)算,與實際工作有差別,希望財政部門設(shè)計有效預(yù)算方法。
華容縣教育體育局空調(diào)項目采購專項項目績效自評綜述:華容縣教育體育局2021年度空調(diào)采購項目,經(jīng)過努力,已于8月22日提前完成任務(wù),給學生、教師一個良好的學習、工作環(huán)境。我局從8月18日開始驗收,8月25日已全部驗收完畢。根據(jù)《2021年度縣級項目支出績效評價指標》評分,我們自評得分98分。
(3)部門評價項目績效評價結(jié)果。
華容縣教育體育局(單位)評價項目績效評價報告詳見附件,同本部門的部門決算一同公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
國防支出(類):國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出,是指國家預(yù)算中的國防支出,主要包括軍事人員的經(jīng)費與訓練費、武器裝備和軍事活動器材的購置費、軍事工程設(shè)施的建筑費、軍事活動經(jīng)費、軍事科學研究與試驗經(jīng)費、軍事院校教育經(jīng)費等; 間接國防支出,是指包括在國家預(yù)算其他科目中具有國防性質(zhì)的支出內(nèi)容,如西方發(fā)達國家政府預(yù)算中的國際事務(wù)支出、宇宙航行及其技術(shù)支出、戰(zhàn)略與關(guān)鍵物資的儲備支出、退伍軍人的福利與服務(wù)支出、國防公路系統(tǒng)支出、國債利息支出等。在這些支出中,有的直接具有國防支出的性質(zhì),有的直接或間接對國家安全發(fā)揮作用,有的被立法機構(gòu)認為是國家安全所必需的,有的則是過去戰(zhàn)爭或軍事開支的延續(xù)開支。
教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出,看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2021年度湖南省華容縣教體局(本級)部門決算公開表格